Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 24 Aprilie 2024

Aplicarea regimului special al marjei pe profit la o agentie de turism

Raspuns oferit de
Serju Dumitrescu

Serju Dumitrescu
Expert contabil, Auditor financiar, Doctor in economie
valabil la 21 Iul 2017

Intrebare: Suntem o agentie de turism touroperatore din Romania care a incheiat un contract cu o alta agentie de turism din Italia pentru un tour in Romania ,pentru un grup de turisti, agentia din Italia fiind revanzatoarea si incasarea pachetului de servicii turistice catre grupul de turisti. Cum factureaza Agentia touroperatoare din Romania serviciile turistice in baza art.311: aplica marja de profit, cum se va declara in d300 si d394? La achizitiile de servicii aferente pachetului turistic cum se declara in d300 si d394 in cazul aplicarii marjei de profit? Mentionez ca organizarea turului in Romania si toate costurile aferente pachetului turistic (cazare, masa, transport) sunt efectuate de catre agentia touroperatoare din Romania.

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 1-10 angajati
Cod CAEN: 7911

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro

Login utilizator

De ce sa te inregistrezi?

  • 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
  • Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Intreprinderi legate
Impozit micro sau impozit pe profit?"
!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria TVA

Apr122024

Achizitii si livrari in alte state.TVA

de Irina Dumitrescu valabil la 12 Apr 2024
TVA
Intrebare: O societate platitoare de TVA in Romania realizeaza urmatoarele operatiuni: 1. Achizitioneaza marfa de la o societate inregistrata in scopuri de TVA in Polonia, dar cu livrarea efectiva in Olanda (intr-un depozit pe care societatea din Romania il are inchiriat in Olanda). 2. Dupa 8 luni de la achizitia marfii, societatea din Romania vinde marfa depozitata in Olanda (cea achizitionata anterior) ...
Apr032024

Ajustarea bazei TVA in cazul reducerilor de pret acordate ulterior

de Alexandru Palaghia valabil la 03 Apr 2024
TVA
Intrebare: In conditiile noilor modificari legislative: - inainte de 8 martie 2024: - Baza de impozitare se reduce in urmatoarele situatii: (...) c) in cazul in care rabaturile, remizele, risturnele si celelalte reduceri de pret prevazute la art. 286 alin. (4) lit. a) (mai precis, rabaturile, remizele, risturnele, sconturile si alte reduceri de pret acordate de furnizori direct clientilor la data ...
Mar262024

Acordare reduceri de pret in baza unor documente centralizatoare

de Vera Constantin valabil la 26 Mar 2024
TVA
Intrebare: Conform Art.330 alin 2_1 pentru reducerile de pret care nu sunt acordate direct clientului direct (de exemplu, sunt acordate clientului final), furnizorii de bunuri / prestatorii de servicii trebuie sa emita un document centralizator in vederea ajustarii bazei de impozitare (TVA colectat). Care este procedura la cumparator? Cum isi ajusteaza TVA-ul dedus? Multumesc.
Mar202024

Ajustarea bazei de impozitare - clienti incerti

de Profeanu Laura valabil la 20 Mar 2024
TVA
Intrebare: Cum se inchid in contabilitate clientii care au intrat in faliment sau cei care sunt activi, dar de la care nu se recupereaza soldul deoarece nu exista bunuri, din punct de vedere al TVA? Client facturat in august 2016, cu scadenta in octombrie 2016. Ne-am judecat cu el, am castigat procesul, insa nu exista bunuri pentru executare. Client facturat in august, septembrie, noiembrie 2015, cu ...
Mar192024

Achizitie bunuri de la un furnizor cu codul de TVA anulat din oficiu

de Amelia Dumitras valabil la 19 Mar 2024
TVA
Intrebare: Compania noastra a primit o factura de la un client cu codul de TVA anulat conform art. 316, alin. 11, lit. c. Factura are TVA colectat. Intrebare: 1. Cum tratam TVA-ul de pe aceasta factura? Inregistram TVA-ul colectat ca TVA deductibil sau inregistram valoarea totala a facturii pe un cont din clasa 6? 2. In ce cartus trebuie inregistrata aceasta factura pe declaratia 394?
Mar192024

Cabinet medic de familie, dreptul de a aplica regimul special de scutire TVA chiar daca depaseste plafonul de 300.0000 leian calendaristic

de Amelia Dumitras valabil la 19 Mar 2024
TVA
Intrebare: Un cabinet medical (medic de familie) cand depaseste cifra de afaceri de 300000 lei devine platitor TVA? Nu este SRL. Daca da, care este procedura si ce prevederi legale trebuie respectate?