Certificat de amanare a platii TVA in vama. Mod de raportare operatiuni prin decontul de TVA si declaratia cod 394
Raspuns oferit deAmelia Dumitras
Consultant fiscal si expert contabil
valabil la 08 Mar 2017
Intrebare: 1. Societatea are certificat de amanare la plata in vama (AEO), pe declaratia vamala scrie amanare la plata. Intrebarea este cum contabilizez, cu taxare inversa si in ce rand intra in decont?
2. Avem antrepozit vamal unde in ianuarie au intrat materii prime din China. Intrebarea este cum contabilizez si daca intra in decont sau 394?
2. Avem antrepozit vamal unde in ianuarie au intrat materii prime din China. Intrebarea este cum contabilizez si daca intra in decont sau 394?
• Tip societate: S.R.L.
• Numar de angajati: peste 50 angajati
• Platitoare TVA: Da
• Cod CAEN: PRODUCTIE SI COMERT
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro
Login utilizator
De ce sa te inregistrezi?
- 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
- Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
- Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
- Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
- Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni.
Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site.
Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.
Newsletter PortalCodulFiscal.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Intreprinderi legate
Impozit micro sau impozit pe profit?"!
Intrebari similare din categoria TVA
Apr152024
Obligatia de plata TVA pentru servicii din Marea Britanie in cazul neplatitorilor de TVA
de
Profeanu Laura
valabil la 15 Apr 2024
Intrebare: O factura este emisa pentru servicii de o firma din Belgia, dar pe factura apare cod din Marea Britanie si din ce am verificat, cel ce a emis factura nu este platitor de tva/pe codul pus pe factura. In cazul acesta, se mai pune problema tva, daca factura e de la neplatitor tva? Daca furnizorul ar fi platitor de tva trebuie sa depun D301 si sa platesc tva in Romania?
Apr122024
Achizitii si livrari in alte state.TVA
de
Irina Dumitrescu
valabil la 12 Apr 2024
Intrebare: O societate platitoare de TVA in Romania realizeaza urmatoarele operatiuni: 1. Achizitioneaza marfa de la o societate inregistrata in scopuri de TVA in Polonia, dar cu livrarea efectiva in Olanda (intr-un depozit pe care societatea din Romania il are inchiriat in Olanda). 2. Dupa 8 luni de la achizitia marfii, societatea din Romania vinde marfa depozitata in Olanda (cea achizitionata anterior) ...
Apr082024
Tratamentul TVA al livrarilor intracomunitare efectuate catre terti
de
Alexandru Palaghia
valabil la 08 Apr 2024
Intrebare: SRL din Romania (distribuitor) are incheiat un contract de distributie pe Romania cu un producator de echipamente/dispozitive pentru tratament afectiuni posturale/de echilibru (vertij) din Franta. Comenzile sunt livrate direct de producator (Fr) clientului final din Romania, iar clientul este facturat de catre distribuitor (SRL-ul in discutie) (SRL-ul nu are in Romania depozit propriu). ...
Mar252024
Tratamentul TVA al serviciilor de transport bunuri
de
Alexandru Palaghia
valabil la 25 Mar 2024
Intrebare: Societatea a contractat servicii de transport naval de marfa pe ruta Serbia - Constanta port. Prestatorul este inregistrat in UE. Aceste servicii se vor refactura catre o societate inregistrata in Serbia. Din punct de vedere al TVA cum ar trebui sa factureze prestatorul transportului care este inregistrat in UE, catre societatea noastra? Cum declaram in D300? Cum ar trebui sa refacturam acest ...
Mar192024
Achizitie bunuri de la un furnizor cu codul de TVA anulat din oficiu
de
Amelia Dumitras
valabil la 19 Mar 2024
Intrebare: Compania noastra a primit o factura de la un client cu codul de TVA anulat conform art. 316, alin. 11, lit. c. Factura are TVA colectat. Intrebare: 1. Cum tratam TVA-ul de pe aceasta factura? Inregistram TVA-ul colectat ca TVA deductibil sau inregistram valoarea totala a facturii pe un cont din clasa 6? 2. In ce cartus trebuie inregistrata aceasta factura pe declaratia 394?
Mar052024
Livrarea intracomunitara de bunuri
de
Profeanu Laura
valabil la 05 Mar 2024
Intrebare: Firma A din Romania incheie contract cu firma B (un client dintr-un stat membru UE), pentru livrarea unor ambalaje, iar clientul ii furnizeaza un cod valid de TVA. Ambalajele se livreaza insa la firma C din Romania care le utilizeaza pentru a ambala in ele produsele proprii si abia ulterior le livreaza (ca produse gata ambalate) catre firma B din statul membru UE. Poate firma A sa factureze fara ...