Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 19 Aprilie 2024

Contract de comision. TVA

Raspuns oferit de
Irina Dumitrescu

Irina Dumitrescu
Consultant fiscal, Expert contabil
Intrebare: Societatea A din Romania negociaza cu societatea B din Romania un contract prin care societatea C din Bulgaria (afiliata cu A) sa produca pentru B o gama de produse care va fi comercializata pe piata din Romania de societatea B (sub eticheta privata). Produsele vor fi livrate de B direct catre C pe baza de factura, iar societatea A va fi cea care va gestiona comenzile de productie. In acest sens, societatea A doreste sa negocieze cu societatea B un contract de intermediere prin care sa-i factureze acesteia un comision, determinta in functie de comenzile gestionate. Ce fel de contract este recomandat a se incheia intre A si B, si catre sunt implicatiile fiscale (obligatii declarative, TVA, conditii de aplicare prevederi convetie de evitare dubla impunere cu Bulgaria).

Tip societate: S.A.
Numar de angajati: 11-50 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 4671

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro

Login utilizator

De ce sa te inregistrezi?

  • 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
  • Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Intreprinderi legate
Impozit micro sau impozit pe profit?"
!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Declararea si plata obligatiilor fiscale

Apr172024

D 212 dobanzi si dividende

de Florentina Buzea valabil la 17 Apr 2024
Intrebare: Administratorul societatii a depus in luna iunie 2023 declaratia D212 pentru dividendele incasate in anul 2023, calculandu-se CASS la valoarea a 24 salarii minime brute. La inceputul acestui an, administratorul a primit de la banca o informare privind dobanzile incasate in cursul anului 2023 pentru depozitele ce le detine la banca. Intrebare: trebuie depusa D212 rectificativa pentru anul 2023, ...
Apr012024

Raportare servicii cazare cu locul in Romania

de Amelia Dumitras valabil la 01 Apr 2024
Intrebare: Referitor la situatia de mai jos, as dori sa revin cu anumite actualizari ale spetei cu ID 60509. Completez intreabarea cu urmatoarele informatii: Bunul imobil in care s-a efectuat cazarea se afla pe teritoriul Romaniei iar partenerul ce a emis factura, este o persoana fizica nerezidenta fiind inregistrata in Romania, in baza unui NIF fiscalizat, neplatitor de TVA si care desfasoara ...
Mar252024

Radiere PFA si angajare in tara UE. Contributii sociale

de Florentina Buzea valabil la 25 Mar 2024
Intrebare: O PFA cu activitate in domeniul IT inceteaza activitatea de PFA, in sensul ca nu mai are contracte in desfasurare, incepand cu 01.04.2024. Persoana va avea calitate de angajata intr-un stat UE. 1. - ce declaratii se depun catre ANAF/ORC pentru a suspenda activitatea? 2. - daca in primele 3 luni a realizat venituri nete cumulate peste 12 salarii minime si astfel va datora CASS-ul de 10%*VN, va fi ...
Mar182024

Sucursala romaneasca apartinand unei societati din alt stat UE. Exercitiul financiar-contabil diferit de anul calendaristic

de Otilia Roman valabil la 18 Mar 2024
Intrebare: O societate din alt stat UE a infiintat o sucursala in Romania in septembrie 2023. In primele 30 de zile sucursala a depus formularul S1055 prin care si-a modificat anul fiscal, astfel: 01.12.N-30.11.N. Ce obligatii declarative are pentru perioada septembrie-noiembrie 2023? Depune D100 sau D101 sau ambele? Cum declara impozitul pe profit incepand cu 01.12.2024 (d100 si d101)? Trimestrele pentru ...
Mar062024

Facturi primite cu intarziere. D300 si D394

de Dana Hristu valabil la 06 Mar 2024
Intrebare: In cazul in care primim facturi cu data anterioara lunii de raportare (ex. facturi emise in august 2023) este obligatoriu sa depunem rectificativa D394 pentru lunile respective sau pot fi declarate in luna in care s-au primit, iar in ceea ce priveste D300 aceste sume se declara la randul 34 - "Regularizari taxa dedusa"? Multumesc.
Feb292024

Impozitarea bacsisului. Contributii sociale

de Dana Hristu valabil la 29 Feb 2024
Intrebare: Societatea activeaza in domeniul Horeca si evidentiaza sume reprezentand bacsisul pe casa de marcat fiscala si dupa retinerea la sursa a impozitului pe venit de 10% distribuie restul catre salariatii proprii. Pe anul 2023, in urma depunerii declaratiei 205, sunt salariati care pe acest tip de venit din alte surse (bacsis) depasesc plafonul de 6 salarii minime. Ce obligatii declarative au mai ...