Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 23 Aprilie 2024

Cota TVA in cazul livrari in decembrie 2016 cu factura in 2017

Raspuns oferit de
Olga Crevelescu

Olga Crevelescu
Consultant fiscal, Formator autorizat A.N.C.
valabil la 17 Mar 2017

Intrebare: O societate trimite piese de schimb in decembrie 2016, dar face factura doar in februarie 2017 cu cota de TVA de 20%.
Conform Codului fiscal nu trebuia sa factureze cu 19% marfa?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: peste 50 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 3811

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro

Login utilizator

De ce sa te inregistrezi?

  • 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
  • Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Intreprinderi legate
Impozit micro sau impozit pe profit?"
!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Contabilitate Monografii

Apr192024

Persoana obligata la plata taxei pentru operatiunile taxabile din Romania

de Profeanu Laura valabil la 19 Apr 2024
Intrebare: Revin asupra acestei spete. Este posibil ca acest furnizor Paddle sa fie inregistrat in OSS si sa colecteze tva din tara mea (Romania) si societatea din Romania sa nu mai fie obligata sa colecteze? Dat fiind codul de pe chitanta: EU37201215 si cota de tva de 19%? De ce a facturat cu 19% cand cota de tva din Marea Britanie este 20%? Astept raspunsul dvs. Multumesc.
Apr182024

Persoana obligata la plata taxei pentru operatiunile taxabile din Romania

de Profeanu Laura valabil la 18 Apr 2024
Intrebare: Am atasat cateva documente pentru a intelege mai usor. Societate din Ro, neplatitoare de tva, platitoare de impozit pe profit desfasoara activitate online in cresterea copiilor. Speta 1. Primeste 2 facturi din GB, facturi emise in aceeasi zi. Pe prima factura este detaliat serviciul "Facebook Reviews" unde se colecteaza tva de 19%, pe cea de a doua este "Instagram Feed Basic" ...
Apr162024

Diminuare capital social. Cedare imobil

de Vera Constantin valabil la 16 Apr 2024
Intrebare: Un asociat unic intr-o S.R.L. doreste sa diminueze capitalul social prin diminuarea numarului de parti sociale si in contrapartida diminuarii numarului de parti sociale, societatea sa-i plateasca in natura prin cedarea unui imobil din activele sale. Care sunt implicatiile fiscale ale acestei operatiuni, atat pentru societate cat si pentru asociat ca persoana fizica, daca operatiunea poate fi ...
Mar232024

Taxare inversa vanzare spatiu comercial

de Ela Dumitra valabil la 23 Mar 2024
Intrebare: Societatea vrea sa vanda, un spatiu comercial achizitionat in luna iunie 2005. Valoarea de achizitie a fost 478473 lei TVA 89961 =568434 lei. Care sunt conditiile de vanzare in regim de scutire de TVA in urmatoarele situatii: - cumparatorul este persoana juridica platitoare de TVA? - cumparatorul este persoana fizica? - cumparatorul este persoana juridica, neplatitoare de TVA? Ce documente ...
Oct052023

Tratament contabil si fiscal Tombola

de Profeanu Laura valabil la 05 Oct 2023
Intrebare: Va rog sa ma ajutati cu o monografie contabila completa, pentru urmatoarea speta. Firma doreste sa organizeze o tombola pentru promovarea produselor de panificatie pe care le produce si valorifica. In cadrul tombolei se acorda premii sub forma de produse electrocasnice (cu valoare mai mica de 600 lei) si un autoturism (70.000 13.300 TVA = 83.300 lei). Firma este platitoare de TVA si de impozit pe ...
Sep182022

Livrare pe teritoriul Romaniei catre o societate din UE. Declaratia 394

de Irina Dumitrescu valabil la 18 Sep 2022
Intrebare: Suntem o societate din Romania ce a emis o factura de vanzare catre un client din Uniunea Europeana (Italia) pentru o marfa ce nu a parasit Romania, marfa fiind livrata catre o persoana juridica din Romania client al societatii din Italia. Factura a fost emisa cu tva. Va rog sa imi spuneti daca factura ar trebui declarata in declaratia 394, si daca da, la ce cartus. Multumesc!