Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 25 Aprilie 2024

Deductibilitate limitata la 5% a cheltuielilor sociale

Raspuns oferit de
Ela Dumitra

Ela Dumitra
Lector Universitar dr.
Intrebare: Ajutorul dat de catre firma pentru parastasul unui angajat decedat in urma unui accident de munca, este deductibil fiscal? In ce cont se inregistreaza?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: peste 50 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 4120

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro

Login utilizator

De ce sa te inregistrezi?

  • 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
  • Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Intreprinderi legate
Impozit micro sau impozit pe profit?"
!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria TVA

Apr082024

Suportarea liniara a cheltuielilor si a veniturilor in cazul stimulentelor la contracte de inchiriere

de Profeanu Laura valabil la 08 Apr 2024
TVA
Intrebare: Referitor la contractele de chirie cu stimulente acordate chiriasilor, inregistrate conform pc 223 si 224 din reglementarile contabile, in lunile de gratie fac 418 Clienti - facturi de intocmit = 706 Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii. Aceasta inregistrare pe care o fac in lunile de gratie este in sfera de tva, trebuie sa colectez tva? Sau este o simpla inregistrare dpdv. ...
Iul242023

Deductibilitate 50% autoturisme neutilizate integral in scopul activitatii economice

de Ela Dumitra valabil la 24 Iul 2023
TVA
Intrebare: O societate achizitioneaza o masina Nissan Navara pe societate din Germania. Ambele societati sunt platitoare de  TVA. Inspectori fiscali au considerat ca masina este achizitionata doar in scopuri personale desi sunt foi de parcurs (dar nu sunt scrise conforme) sunt delegatii. Firma are cifra de afaceri foarte mare, plateste impozite la stat, dividende. Cum este corect din punct de vedere ...
Dec142022

Achizitie marfa de la unitati protejate. Deductibilitate TVA

de Portal Codul Fiscal valabil la 14 Dec 2022
TVA
Intrebare: Sumele pe care o unitate cu peste 50 salariati le poate deduce din fondul handicapati sunt fara tva sau cu tva? De exemplu: datoram 7200lei pe luna. Achizitionam de la unitate protejata marfa in valoare de 3500 19%=4165 lei. Care este suma deductibila?
Dec152022

Monografie contabila si regim declarativ TVA deductibilitate limitata

de Ela Dumitra valabil la 15 Dec 2022
TVA
Intrebare: Care sunt inregistrarile contabile privind TVA (inclusiv raportarea fiscala) in cazul deductibilitatii limitate pentru autoturisme (consum piese si materiale, reparatii autoturism)? De asemenea, in cazul achizitionarii de bauturi alcoolice in cadrul actiunilor de protocol? Este corecta si inregistrarea cheltuiala = 4427 sau doar cheltuiala = 4426?
Sep272022

Conditii deductibilitate integrala cheltuieli si TVA la mijloacele de transport exceptate de la deductibilitatea limitata de 50% de la art. 298(3) CF

de Ela Dumitra valabil la 27 Sep 2022
TVA
Intrebare: O societate comerciala desfasoara activitatea de transport persoane (cod CAEN principal). Activitatea se desfasoara atat cu auto proprietate cat si inchiriate sau in comodat. Societatea intocmeste un FAZ (foaie de activitate zilnica), document justificativ pentru consumul de motorina. Intrebare: Societatea este obligata sa intocmeasca foaie de parcurs sau aceste documente sunt considerate ...
Sep052022

Consultanta fonduri nerambursabile. Proiect respins. Deductibilitate

de Irina Dumitrescu valabil la 05 Sep 2022
TVA
Intrebare: O microintreprindere incheie un contract de consultanta in vederea obtinerii unor fonduri nerambursabile, pentru care s-a primit o factura de servicii consultanta in valoarea de 7500 lei TVA. Din pacate nu s-au putut accesa acele fonduri, insa cheltuiala ramane. Cum este corect sa inregistrez aceasta cheltuiala si daca TVA ul este deductibil?