Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 28 Martie 2024

Desfasurare activitate in strainatate. Obligatii privind impozitul pe salarii si contributiile sociale obligatorii

Raspuns oferit de
Dani Cucu

Dani Cucu
Consultant fiscal, expert contabil
valabil la 08 Mai 2018

Intrebare: Societatea are sediu permanent in Italia. Salariatii care desfasoara activitatea la sediul permanent, sunt angajati in Romania, la firma-mama, cu salariul minim pe economie, pentru care firma retine si plateste contributiile si le declara in D112. Pentru veniturile pe care le plateste sediul permenent din Italia salariatilor si pentru care statul italian retine impozit, societatea-mama are obligatia sa retina si sa vireze contributii sociale in Romania? Sau sunt considerate venituri obtinute de nerezidenti dintr-o activitate dependenta si salariatii au obligatia declararii acestor venituri in Romania? Toti salariatii care lucreaza in Italia au formular A1 si desfasoara activitatea de mai mult de 183 zile.


Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: peste 50 angajati
Cod CAEN: 7810

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro

Login utilizator

De ce sa te inregistrezi?

  • 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
  • Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Noutati fiscale 2024"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Obligatiile persoanelor impozabile

Aug072023

Vanzare imobil si inregistrare in scopuri de tva. Persoana fizica

de Olga Crevelescu valabil la 07 Aug 2023
TVA
Intrebare: Persoana Fizica neinregistrata in scop TVA vinde un imobil. Care este plafonul de la care persoana fizica trebuie sa se inregistreze in scop de TVA? Si sa plateasca TVA pe tranzactia efectuata prin vanzarea unui imobil? Multumesc.
Iul102023

Restructurarea accesoriilor in baza OMFP 2810/2019

de Alexandru Palaghia valabil la 10 Iul 2023
TVA
Intrebare: O societate comerciala a fost controlata in anul 2022 si s-au stabilit obligatii de plata anterioare anului 2021, inclusiv dobanzi si penalitati. Debitul a fost achitat integral. In anul 2022, a aplicat pentru esalonare pe o perioada de 4 ani cu garantii a unui debit aferent anului 2022 si a dobanzilor si penalitatilor stabilite de control. Poate beneficia de restructurarea accesoriilor conform ...
Mai032023

Tratament TVA si monografie vanzarea/cumpararea de parti sociale

de Alexandru Palaghia valabil la 03 Mai 2023
TVA
Intrebare: Va rog sa imi spuneti daca vanzarea de parti sociale intre doua societati din Romania este supusa TVA ului. Care este monografia contabila pentru vanzarea, respectiv cumpararea de parti sociale la un pret mai mare decat valoarea nominala? Multumesc.
Mai022023

Vanzari din depozit din Dubai. Aspecte fiscale

de Irina Dumitrescu valabil la 02 Mai 2023
TVA
Intrebare: Societate cu raspundere limitata X, cu sediul social in RO (micro pana la 31.12.2022, impozit pe profit incepand cu 01.01.2023), are ca obiect de activitate vanzarea de piese de schimb din depozitul inchiriat in Dubai catre persoane impozabile/ neimpozabile non-UE. Achiztiile de piese de schimb provin de la furnizori din Asia centrala, acestea ajungand direct in depozitul din Dubai, nu ...
Mar262023

Exercitarea dreptului de deducere din facturi emise anterior anularii codului de TVA la furnizor

de Amelia Dumitras valabil la 26 Mar 2023
TVA
Intrebare: Un furnizor are decizie de la ANAF de anulare din oficiu a inregistrarii in scopuri de TVA incepand cu data de 28.02.23. In luna februarie a emis facturi cu TVA cota 19% si ni le-a dat. Precizez ca facturile au data calendaristica inainte de 28.02.23. Astazi ne-a trimis decizia, ce are data de 06.03.23, ca nu mai e platitor de TVA incepand cu 28.02.23. Este corect sa inregistram si sa deducem ...
Ian272023

Declaratia SAF-T. Calculul perioadei de gratie

de Ionut Jinga valabil la 27 Ian 2023
TVA
Intrebare: Incepand cu 01.01.2022 suntem contribuabili mari si avem o dilema cu privire la termenul de depunere SAF-T. Prima luna de declarare ar fi luna Iulie 2022, dar avand in vedere perioada de gratie de 6 luni, noi trebuie sa depunem in Ianuarie 2023 sau februarie 2023?