Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 19 Aprilie 2024

Raportarea informativa: declaratia 390 si 394 - pagina 4


Iun132021

Achizitii servicii call option fee. Regim tva D390

de Vera Constantin 13 Iun 2021
Intrebare: O persoana juridica platitoare de TVA in Austria emite catre o persoana impozabila din Romania o factura reprezentand management fee/call option fee. Pe factura emisa de partenerul austriac regasim mentiunea 0% value added tax and no reverse charge. Aceast comision/management fee, respectiv, call option fee, este scutit de TVA in Austria si firma din Austria nu o raporteaza ca o prestare de ...
Mai182021

Avans pentru achizitie intracomunitara bunuri cu instalare in Romania

de Amelia Dumitras 18 Mai 2021
Intrebare: Societatea noastra a achitat un avans intracomunitar in luna octombrie a anului 2020 pentru care nu s-a primit factura de avans pana la data depunerii declaratiilor. Ulterior, in luna decembrie 2020, am primit factura de avans aferenta avasului achitat in octombrie. La momentul respectiv factura a fost incadrata la regularizari in decont (Rand 6) si s-a depus D390 rectificata pentru luna ...
Mai142021

Facturare marfuri catre client persoana fizica din Danemarca

de Olga Crevelescu 14 Mai 2021
Intrebare: O societate comerciala cu sediul in Romania, platitoare de tva, factureaza la o persoana fizica din Danemarca marfa, fara cnp. Cum tratez din punct de vedere al tva? Multumesc.
Mai132021

Ajustare TVA pentru clienti in faliment. Cota aplicabila. Declarare facturi de stornare

de Constanta Popa 13 Mai 2021
Intrebare: Pentru ajustatre TVA conform art.287 lit.d) si art.330 alin.(2) din codul fiscal, asa cum a fost modificata de Legea 30/2019, pentru clientii care au intrat in procedura de faliment si nu a fost pronuntata hotararea judecatoreasca definitiva/definitiva si irevocabila de inchidere a procedurii prevazute de legislatia insolventei, au fost emise facturi de stornare, pentru care nu au fost transmise ...
Apr122021

Persoane impozabile afiliate, informatii omise, o noua declaratie cod 394

de Amelia Dumitras 12 Apr 2021
Intrebare: Doua societati sunt afiliate prin gradul de rudenie si isi achizitioneaza marfa una de la alta.Nu s-a stiut ca sunt afiliate si nu am pus bifa la persoane afiliate in declaratia 394. Trebuie facuta rectificative sau pot ramane asa declaratiile,in conditiile in care celelalte informatii sunt corecte?
Mar232021

Clienti persoane fizice. Declaratia 394

de Olga Crevelescu 23 Mar 2021
Intrebare: La o societate comerciala avem foarte multi clienti persoane fizice, iar softul nu permite decat sa facem cate un analitic pentru fiecare dintre ei pentru a-i putea prelua in declaratia 394. In acest mod vom ajunge cu o balanta analitica foarte mare cu cat trece timpul, iar cei ce ne-au furnizat softul au spus ca doar asa se poate face pentru a putea prelua in 394. Intrebarea este daca este vreo ...
Mar212021

Obligatia trecerii CNP-ul la intocmire declaratiei 394. Agentie de turism

de Costin A. Istrate 21 Mar 2021
Intrebare: Pentru agentia de turism (tur-operator) care este platitor de TVA trimestrial prin regimul marjei, la intocmirea D394 pentru facturile emise clientilor persoane fizice este obligatoriu sa trec CNP-ul fiecaruia? multumesc.
Mar122021

Livrare marfa in Slovacia. Regim fiscal TVA

de Portal Codul Fiscal 12 Mar 2021
Intrebare: O societate inregistrata in scopuri de TVA in Romania, vinde marfa (produse finite industria auto) unei societati din Anglia. Aceasta doreste livrarea marfii la santierul din Slovacia. Firma din UK nu este inregistrata fiscal in Slovacia.   Transportul este asigurat de catre firma din Romania.   Care sunt implicatiile din punct de vedere TVA si declarare D300, ...
Feb222021

Import marfa prin Lituania. Societate cu cod de TVA obtinut in vederea vamuirii. Declarare tranzactii in Romania

de Constanta Popa 22 Feb 2021
Intrebare: O societate comerciala importa marfa din state din afara UE. Marfa intra in UE prin intermediul portului Klaipeda din Lituania, unde societatea comerciala este inregistrata cu cod TVA in vederea devamarii. Cum se raporteaza in declaratia 390 acest gen de tranzactii? Ce se completeaza la codul operatorului intracomunitar? Multumesc.
Ian152021

Reparatia unui vehicul in baza politei casco

de Olga Crevelescu 15 Ian 2021
Intrebare: Va rugam sa ne consiliati in urmatoarea speta: reparatia unui vehicul in baza politei casco: service-ul emite factura pe numele proprietarului vehiculului, factura este transmisa asiguratorului, asiguratorul, in baza politei casco, deconteaza reparatia si efectueaza plata in contul service-ului. Care este procedura de inregistrare si declarare (in D300 si D394) a facturii la unitatea service si ...
Ian132021

Facturi simplificate declarate in declaratia 394

de Elena Garofil 13 Ian 2021
Intrebare: Va rugam sa ne comunicati cum se declara in Declaratia 394 facturile emise catre persoane fizice? De exemplu: societatea desfasoara activitati de transport UBER, Bringo, Freenow, etc si emite aproximativ 3.000 de facturi pe luna catre diverse persoane fizice. Avem obligatia sa le declaram in D394 individual sau exista o exceptie pentru acest tip de activitate? Multumim!
Dec242020

ONG, facturi emise pentru inchiriere. Bifa persoane afiliate in D394

de Elena Garofil 24 Dec 2020
Intrebare: Pentru o asociatie, platitoare de TVA, (ce desfasoara si activitati economice - cazare studenti si alte persoane din cadrul ONG) va rog sa imi confirmati daca se bifeaza in declaratia 394 operatiuni cu persoane afiliate, avand in vedere ca lunar se factureaza catre persoane fizice din cadrul consiliului director al asociatiei (presedinte, vicepresedinte si altii) contravaloarea chiriei aferenta ...
Nov232020

Declaratia 394 - Tranzactii persoane afiliate

de Mariana Prejbeanu 23 Nov 2020
Intrebare: Am rugamintea sa imi comunicati daca trebuie sa bifez in D 394 casuta cu "DA", ca raspuns la intrebarea "Au fost efectuate operatiuni cu persoane afiliate in perioada de raportare?", atat timp cat societatea a efectuat tranzactii cu persoanele afiliate (in perioada de raportare), care sunt declarate in declaratia recapitulativa 390 si nu fac obiectul declararii in D 394. Va ...
Nov232020

Prestari servicii pentru un client din UK, modificare perioada fiscala TVA

de Elena Garofil 23 Nov 2020
Intrebare: Societatea noastra a incheiat un contract de prestari servicii IT cu o persoana juridica rezidenta UK. Prestarile de servicii incep cu luna decembrie 2020 si se vor desfasura pentru inceput pe o perioada de 1 an si deci prima factura va fi emisa in finalul lunii decembrie.   In prezent societatea noastra intocmeste decontul de tva D300 trimestrial si nu a inregistrat pana acum ...
Pagina: «123456789»