Raportarea informativa: declaratia 390 si 394 - pagina 9
Declaratia 390 poate deveni cosmarul oricarui contribuabil fara indrumarile specialistilor Portal Codul Fiscal privind instructiunile de completare. Descoperiti ce se declara in 390, cand declarati in declaratia 390 si cand in declaratia 394. Portal Codul Fiscal va pune la dispozitie atat declaratia 390 cu instructiuni de completare cat si declaratia 394 cu instructiuni de completare, pentru ca sa va fie clar cand folositi una si cand cealalta, sa evitati erorile de completare si transmitere. Acestea pot fi aspru sanctionate de reprezentantii legii prin amenzi consistente. Evitati savarsirea lor! Consultati instructiunile corecte de completare oferite de catre specialisti tocmai in acest scop!
Despre cine, pana cand si ce declara in declaratia 394 descoperiti in raspunsurile specialistilor adresate contribuabilor care ne-au cerut informatii despre ? declaratia 394 instructiuni completare? . Aici gasiti amanunte si precizari importante despre ce trebuie sa contina rubricile formularului, care sunt facturile pentru care este necesara completarea D394.
Declaratia 390 instructiuni si declaratia 394 instructiuni precizeaza raspicat diferentele dintre cele doua si ce aveti de facut punctual. De ce sa pierdeti timp completand inutil date precum:
- achizitiile intracomunitare de bunuri si servicii care se inscriu in declaratia 390;
-importurile si exporturile.
-operatiunile scutite de TVA fara drept de deducere (de ex.: penalitati pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale, dobanzi pentru plati cu intaziere,etc.).
Economisiti timp, bani si nervi informandu-va corect din Portal Codul Fiscal.
Despre cine, pana cand si ce declara in declaratia 394 descoperiti in raspunsurile specialistilor adresate contribuabilor care ne-au cerut informatii despre ? declaratia 394 instructiuni completare? . Aici gasiti amanunte si precizari importante despre ce trebuie sa contina rubricile formularului, care sunt facturile pentru care este necesara completarea D394.
Declaratia 390 instructiuni si declaratia 394 instructiuni precizeaza raspicat diferentele dintre cele doua si ce aveti de facut punctual. De ce sa pierdeti timp completand inutil date precum:
- achizitiile intracomunitare de bunuri si servicii care se inscriu in declaratia 390;
-importurile si exporturile.
-operatiunile scutite de TVA fara drept de deducere (de ex.: penalitati pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale, dobanzi pentru plati cu intaziere,etc.).
Economisiti timp, bani si nervi informandu-va corect din Portal Codul Fiscal.
Sep112017
Achiziile de bunuri pe baza de borderouri de achizitie sau de file de carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol. D394
de
Dana Hristu
11 Sep 2017
Intrebare: O societate achizitioneaza de la persoane fizice cereale pe baza de carnet de comercializare si contract. Pentru fiecare persoana fizica, aceste achizitii se declara in declaratia 394?
Sep102017
Raportare achizitiilor ce compun serviciul unic la o agentie de turism
de
Serju Dumitrescu
10 Sep 2017
Intrebare: Cum raporteaza in D394 (la ce rubrica) o agentie de turism, organizatoare a unor excursi in tara, facturile primite de la furnizorii de transport si de cazare? Precizez ca aceste facturi sunt purtatoare de TVA, iar agentia aplica regimul special al agentiilor de turism.
Aug302017
Facturi de stornare pentru clienti in faliment. Declaratii fiscale
de
Ionut Jinga
30 Aug 2017
Intrebare: Societatea are creante neincasate de la clienti in faliment (cu hotarare judecatoreasca definifiva) si radiati. Pentru ajustare TVA emitem facturi cu semnul minus cf.art 287 lit.d. Firmele practic nu mai exista, facturile nu se transmit beneficiarilor cf. art. 330 alin (2). Se trec aceste facturi in Declaratia 394 si 300?
Iul272017
Plaja de facturi alocate. Raportare in formularul 394
de
Serju Dumitrescu
27 Iul 2017
Intrebare: Societatea X refactureaza catre firma mama din UE servicii de taxi, acesta factura societatea o raporteaza in declaratia 394 in cartusul E. Numarul acestei facturi trebuie trecut in cartusul I la plaja de numere sau la plaja de numere trebuie trecute doar facturile emise catre societati din Romania?
Iul212017
Achizitii efectuate pe baza de bonuri fiscale. Raportare in formularul 394
de
Serju Dumitrescu
21 Iul 2017
Intrebare: Daca societatea X primeste de la un furnizor atat facturi fiscale care se platesc prin banca, cat si bonuri fiscale care au trecut CUI-ul socieatii pe ele (bineinteles pentru tranzactii diferite), la care sectiune trebuie sa declaram bonurile fiscale in Declaratia 394? La sectiunea C se pot trece si aceste bonuri fiscale sau la sectiunea C trebuie trecute doar facturile?
Iul192017
Achizitie material lemnos. Taxare inversa la beneficiar
de
Dana Hristu
19 Iul 2017
Intrebare: Avem o achizitie de material lemnos de la un furnizor intern (cota TVA 0). Am facut taxare inversa si dorim sa stim daca se declara achizitia in declaratia 394, la care sectiune?
Iul132017
Monografie contabila refacturare cheltuieli
de
Ela Dumitra
13 Iul 2017
Intrebare: Societatea isi desfasoara activitatea intr-un spatiu inchiriat. In urma unei avarii la alimentarea cu apa rece, cu acordul proprietarului am efectuat reparatiile necesare urmand sa scadem din chirie cheltuielile efectuate. La terminarea lucrarilor am facut o factura cu TVA catre proprietar cu sumele din facturile primite pentru lucrarile efectuate de terti. As dori o monografie contabila in acest ...
Iul122017
Retur partial marfa vanduta catre persoane fizice cu bon fiscal
de
Amelia Dumitras
12 Iul 2017
Intrebare: Retur partial marfa vanduta catre persoane fizice cu bon fiscal.
In contabilitate returul se inregistreaza prin stornare 4111 (client general magazin) -707, iar clientul primeste contravaloarea marfii pe baza de dispozitie de plata 4111-5311. E corect asa?
Cum se raporteaza in D394 si D300?
Iun302017
Arenda platita in bani si produse agricole catre persoane fizice. Raportare in declaratia 394.
de
Otilia Roman
30 Iun 2017
Intrebare: O firma are ca obiect de activitate agricultura si are contracte de arendare cu persoane fizice. Arenda se distribuie catre acestea si in natura si in bani.
Arenda in bani se distribuie cu intocmirea de dispozitii de plata pentru plati cu numerar sau prin banca, cu ordine de plata.
Arenda in natura se distribuie prin intocmirea de facturi.
Cum se declara arendarea in bani si in natura in ...
Mai232017
Declaratia cod 390. Impozit datorat autoritatii vamale din stat membru
de
Amelia Dumitras
23 Mai 2017
Intrebare: Am cumparat o autospeciala din Germania. Am primit de la Administratia germana a vamilor o instiintare ca avem de plata un impozit pe vehicul in suma de 41 euro. Declaram in 390 acest impozit si facem taxare inversa?
Mai192017
Casare marfa uzata. Ajustare TVA
de
Dana Hristu
19 Mai 2017
Intrebare: Buna ziua,
Firma noastra a casat o marfa (uzata). La achizitie i s-a dedus TVA pentru aceasta marfa.
Casarea nu s-a facut prin centru de colectare deoarece nu se justifica costurile si timpul de alocare (procedura greoaie si o groaza de hartii din partea centrului de casare).
Valoarea TVA-ului este de 170 Ron.
In acest sens firma noastra a facut autofactura si doreste sa ajusteze TVA ...
Mai172017
Servicii asupra bunurilor imobile cu locul in Romania. Declaratia 394
de
Olga Crevelescu
17 Mai 2017
Intrebare: Societatea X din Romania (inregistrata in scopuri de TVA) efectueaza lucrari de constructie a unei parcari in Romania pentru o societate Y din Germania, beneficiarul lucrarii neinregistrat in scopuri de tva in Romania, dar cu cod valid de TVA in Germania. Factura a fost facuta cu TVA, locul prestarii fiind in Romania. Se declara aceasta factura in declaratia 394, la ce rubrica?
Mai102017
Servicii declarate in D394
de
Adriana Dumitrascu
10 Mai 2017
Intrebare: O societate comerciala platitoare de TVA, care desfasoara comert cu ridicata al materialului lemnos,exporta in Suedia cherestea. Societatea care efectueaza transportul maritim pana in Suedia, platitoare de TVA in tara,emite factura pentru transport fara TVA. Factura trebuie sa fie cuprinsa in declaratia 394?
Apr062017
Declaratia cod 394, reprezentant fiscal
de
Amelia Dumitras
06 Apr 2017
Intrebare: Societatea din Slovacia se inregistreaza in scopuri de TVA in Romania. Firma noastra livreaza marfa supusa taxarii inverse (regranulat) si factureaza reprezentantului fiscal cu cod TVA de RO. Marfa nu paraseste Romania la momentul livrarii. Cum se declara aceste operatiuni in D300 si D394?