Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 25 Aprilie 2024

Facturi de primit si facturi de emis. Tratament fiscal cheltuieli si venituri

Raspuns oferit de
Amelia Dumitras

Amelia Dumitras
Consultant fiscal si expert contabil
Intrebare: La inchiderea exercitului financiar, pentru reflectarea cat mai fidela a rezultatului financiar, societatea inregistreaza pe cheltuieli - venituri, articole contabile 6** = 408 sau 418 = 7**, in baza contractelor incheiate, de exemplu consultanta audit financiar, consultanta in intocmirea dosarului preturilor de transfer, servicii a caror plata se face in transe, in functie de fiecare etapa a prestarii serviciilor, aceste servicii finalizandu-se in anul urmator. De asemenea, reducerile comerciale acordate, primite ulterior, aferente rulajelor din cursul anului 2017, pentru care facturile se intocmesc la data acordarii, respectiv in 2018. Cum sunt tratate aceste cheltuieli - venituri la calculul impozitului pe profit pe anul 2017: deductibile, respectiv impozabile sau nedeductibile si neimpozabile?

Tip societate: S.A.
Numar de angajati: peste 50 angajati
Cod CAEN: 4531

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro

Login utilizator

De ce sa te inregistrezi?

  • 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
  • Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Intreprinderi legate
Impozit micro sau impozit pe profit?"
!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Tratament fiscal operatiuni economice

Mar222024

Inregistrare facturi primite cu intarziere

de Profeanu Laura valabil la 22 Mar 2024
TVA
Intrebare: Astazi am primit o factura emisa in 20.12.2023 in valoare de 196.000 lei, reprezantand materie prima lasata in custodie la furnizor. Nu am inchis tva la 02.2024. Cum sa procedez? Cu stima!
Mar212024

Stornare reduceri financiare acordate

de Vera Constantin valabil la 21 Mar 2024
TVA
Intrebare: Va rog sa precizati care este tratamentul contabil si fiscal pentru urmatoarea speta: Societate inregistrata in scopuri de TVA, platitoare de impozit pe profit, in luna decembrie 2022 a primit de la furnizor o factura de reducere financiara - 97000 lei. In luna martie 2023 furnizorul trimite o factura de reducere financiara 97000 lei (cu plus), practic storneaza reducerea acordata in decembrie ...
Ian262024

Depasire plafon tva. Emitere facturi

de Olga Crevelescu valabil la 26 Ian 2024
TVA
Intrebare: Pentru o societate infiintata in decembrie 2023, depus in ianuarie formular tva 700 cu incepere de la 01.02.2024 platitoare de tva, daca in luna ianuarie 2024 a facturat peste plafonul de 300.000 lei, plateste tva pentru luna ianuarie? Sau factura trebuia emisa cu tva in ianuarie?
Ian102024

Deductibilitate TVA pentru servicii administrare platforma electronica acces abonamente salariati

de Amelia Dumitras valabil la 10 Ian 2024
TVA
Intrebare: Anul trecut am incheiat un contract pentru abonament tip 7 card pentru angajati (acces nelimitat la salile sportive). TVA-ul aferent acestei facturi l-am considerat nedeductibil fiscal. Pe langa acest abonament, societatea mai platea inca o factura de servcii administrare cont platforma (fara acest cont angajatii nu beneficiaza de abonamentul 7 card). Intrebarea este: TVA-ul aferent serviciului ...
Oct112023

Obligatii contabile si fiscale pentru facturi de achizitie primite cu intarziere

de Amelia Dumitras valabil la 11 Oct 2023
TVA
Intrebare: Facturi primite ulterior depunerii declaratiilor fiscale (D300, D394). Care sunt implicatiile contabile si fiscale privind facturile primite dupa depunerea declaratiilor fiscale, atat cele lunare cat si cele anuale? Situatia 1: Pentru luna decembrie 2022, am depus declaratiile fiscale pe data de 25 ianuarie 2023. In luna Februarie 2023, in urma reconcilierii conturilor cu furnizorii pentru ...
Oct042023

Intocmirea facturii de prestari servicii intracomunitare. Obligatiile fiscale aferente

de Alexandru Palaghia valabil la 04 Oct 2023
TVA
Intrebare: Perioada fiscala de TVA o avem la luna si suntem inregistrati pentru operatiuni intracomunitare. Trebuie sa emitem o factura (intracomunitara, in euro) catre un client X din Italia (cu cod valid de TVA) pentru (servicii) COMISION DE INTERMEDIERE, adica tradus mai concret: noi i-am facut rost clientului nostru X din Italia de un client Y (societate din Romania) pentru vanzarea unor bunuri. ...