Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 20 Aprilie 2024

Facturi emise in sistemul EDI. Riscul nerespectarii datei faptului generator si al exigibilitatii TVA

Raspuns oferit de
Amelia Dumitras

Amelia Dumitras
Consultant fiscal si expert contabil
valabil la 25 Mai 2015

Intrebare: Din cauza modului in care se inchide procesul EDI de facturare al lunii anterioare, in primele 2 zile lucratoare ale lunii urmatoare exista riscul emiterii de facturi cu data si de luna anterioara si de luna curenta, in functie de data prestarii serviciului, ceea ce se si intampla. Astfel, nu se mai respecta cronologia pentru unele facturi, cu caracter intamplator. Facturile sunt inregistrate in Jurnalul de vanzari si declarate in D300/D394/D390 conform datei de emitere, chiar daca intr-o plaja de numere de la 1 la 10, de exemplu, am facturile 1-7 cu data de 31.05, factura 8 si 9 cu data de 1.06 si factura 10 cu data de 31.05. Este corecta declararea conform data emiterii si ce riscuri prezinta aceste cateva sincope in cronologia facturilor emise pentru care putem da explicatii scrise/dari de seama?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: peste 50 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 5229

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro

Login utilizator

De ce sa te inregistrezi?

  • 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
  • Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Intreprinderi legate
Impozit micro sau impozit pe profit?"
!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria TVA Colectata

Apr132024

Parti afiliate. TVA la incasare

de Mariana Prejbeanu valabil la 13 Apr 2024
TVA
Intrebare: Doi frati detin impreuna doua societati. In ambele, fiecare detine parti sociale de 50%. Societatea A este platitoare de TVA la incasare, iar societatea B este platitoare de TVA normal. In cazul in care societatea A factureaza catre societatea B, aceasta este obligata sa colecteze TVA la facturare chiar daca factura nu a fost incasata? Firmele sunt considerate afiliate prin gradul de rudenie? In ...
Apr052024

Notificare conformare ajustare TVA

de Elena Garofil valabil la 05 Apr 2024
TVA
Intrebare: La o societate comerciala se primeste o "notificare de conformare" emisa de organul de inspectie fiscala prin care i se cere sa ajusteze tva dedus in anul 2021 pentru achizitii imobilizari, cuprinse in bilantul contabil depus in 2021, in suma de 88559 lei, conform art. 305 din Legea 227/2015 cu o cincime, in luna ianuarie 2024. O parte din imobilizari au fost amortizate inainte de ...
Mar232024

Regim fiscal TVA servicii omologare, beneficiar din stat tert

de Amelia Dumitras valabil la 23 Mar 2024
TVA
Intrebare: Societatea noastra factureaza servicii de omologare pentru o firma din Turcia; masinile pentru care se factureaza aceste servicii sunt in Romania si raman in Romania dupa omologarea respectiva; aceste servicii se factureaza cu TVA? pot fi incadrate la exceptii? Multumesc.
Mar112024

Decontare voucher

de Profeanu Laura valabil la 11 Mar 2024
TVA
Intrebare: Similar voucherelor mentionate la intrebarea anterioara, vindem in magazinele fizice, pe baza de bon fiscal, gift card-ul (cardul cadou). Aceste carduri sunt achizitionate de persoane fizice cu scopul de a le oferi cadou, dar sunt situatii cand pentru aceste vanzari sunt solicitate si facturi pe persoana juridica. Pentru aceste vanzari de gift card, pe persoana fizica dar si juridica, putem ...
Feb152024

Emitere factura prin colectarea TVA pentru sume incasate

de Amelia Dumitras valabil la 15 Feb 2024
TVA
Intrebare: La art 319 alin 6 litera d) se face referire la operatiunile mentionate la litera a) si b). Situatia prezentata mai sus,considerati ca se incadreaza la una dintre cele 2?Practic nu este pentru o livrare de bunuri /prestare de servicii si nici pentru o vanzare la distanta
Feb152024

Colectare TVA pentru sume incasate in avans

de Amelia Dumitras valabil la 15 Feb 2024
TVA
Intrebare: Societatea incaseaza uneori de la clientii sai anumite sume, de cele mai multe ori virate eronat (mentionez ca nu este vorba de avansuri achitate de catre clienti pentru o vanzare viitoare). Aceste sume urmeaza sa fie clarificate in perioadele urmatoare si returnate clientilor. Pentru aceste sume pana la clarificarea acestora trebuie colectata tva?