Livrare de energie electrica. Procedura certificatelor verzi. Aspecte contabile si fiscale
Raspuns oferit de valabil la 10 Mar 2014
Intrebare: Societatea detine un parc fotovoltaic si vinde energie si certificate verzi OPCOM. Care sunt inregistrarile contabile privind vanzarea energiei cat si a certificatelor verzi conform Ordinului 2067/2013? E obligatoie inregistrarea dreptului de a primi vertificate verzi? (445=741? sau se inregistreaza numai cand cand se primesc de la Transelectrica?) Venitul il am doar cand le vand si atunci inregistrez 411=708 (taxare inversa). E corect? Daca inregistrez conform Ordinului 3055 prin 461 si 508, respectiv 507, nu-mi preia veniturile in declaratia 394. Daca inregistrez dreptul de a primi certificate verzi:445=7411 inseamna ca aceste venituri imi sunt impozabile lunar, cand ar trebui sa le primesc si nu atunci cand le vand? Certificatele verzi au valabilitate 12 luni, deci le pot vinde in acest interval de timp, iar venitul este credibil doar la data vanzarii pe OPCOM. Nu pot impozita dreptul de a primi aceste certificate, iar din monografiile contabile asta rezulta. Care sunt inregistrarile contabile corecte si care este data impozitarii acestor venituri - la acordare sau la vanzare?
• Tip societate: S.R.L.
• Numar de angajati: 1-10 angajati
• Platitoare TVA: Da
• Cod CAEN: productie energie
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro
Login utilizator
De ce sa te inregistrezi?
- 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
- Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
- Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
- Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
- Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni.
Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site.
Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.
Newsletter PortalCodulFiscal.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Intreprinderi legate
Impozit micro sau impozit pe profit?"!
Intrebari similare din categoria Raportarea informativa: declaratia 390 si 394
Apr202020
Servicii taxabile, corectare eroare inregistrare contabila si raportare fiscala factura emisa
de
Portal Codul Fiscal
valabil la 20 Apr 2020
Intrebare: O societate inregistreaza eronat in luna martie o factura de servicii clienti. Valoarea corecta a facturii cu TVA este 334 si inregistrase eronat 325 cu TVA. Cum se poate corecta aceasta inregistrere eronata constatata in luna mai? Cum se va reflecta corectarea erorii in D300 si D394?
Oct252017
Declaratie cod 394. Facturi retur si regularizare (stornare) avans
de
Amelia Dumitras
valabil la 25 Oct 2017
Intrebare: Raportare in D394 a facturilor de retur marfa sau stornare avans cu valori mai mari sau egale cu zero.
Cum se inregistreaza in D394 o factura care cuprinde livrare si retur de marfa sau livrare marfa si storno avans? Factura are valoare pozitiva.
Iul132017
Monografie contabila refacturare cheltuieli
de
Ela Dumitra
valabil la 13 Iul 2017
Intrebare: Societatea isi desfasoara activitatea intr-un spatiu inchiriat. In urma unei avarii la alimentarea cu apa rece, cu acordul proprietarului am efectuat reparatiile necesare urmand sa scadem din chirie cheltuielile efectuate. La terminarea lucrarilor am facut o factura cu TVA catre proprietar cu sumele din facturile primite pentru lucrarile efectuate de terti. As dori o monografie contabila in acest ...
Iun132014
Servicii de procesare. Obligatii declarative
de
Georgeta Serban-Matei
valabil la 13 Iun 2014
Intrebare: O societate comerciala A cu obiect de activitate intermedieri in comertul cu masini, a incheiat cu o firma B din Anglia un contract pentru prelucarea finala in Romania a unor arbori cotiti. Prelucrarea in Romania se face de catre firma C. La livrare, firma engleza B transmite o nota de livrare din care rezulta denumirea, cantitatea si pretul bunurilor trimise spre prelucrare. Conform CMR, ...