Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 29 Martie 2024

Obligatiile declarative in Romania a facturilor de cazare si biletelor de avion dintr-un stat membru UE

Raspuns oferit de
Adriana Dumitrascu

Adriana Dumitrascu
Expert contabil
valabil la 06 Apr 2017

Intrebare: Un salariat al societatii a fost in deplasare in interes de serviciu in Franta la un targexpozitie. Costurile cu biletele de avion si cazarea au fost suportate integral de catre acesta.
Mentionez ca pentru biletele de avion nu s-a emis nicio factura( au fost rezervate si achitate online), iar factura de cazare (Franta) a fost emisa pe numele salariatului.
La intoarcerea in Romania salariatul a depus decontul de cheltuieli si solicita recuperarea cheltuielilor cu ocazia deplasarii in interes de serviciu.
Avand in vedere prevederile art. 299 Cod Fiscal: Facturile emise pe numele salariatilor unei persoane impozabile, aflati in deplasare in interesul serviciului, pentru transport sau cazarea in hoteluri ori in alte unitati similare, permit deducerea taxei pe valoarea adaugata de catre persoana impozabila daca sunt insotite de decontul de deplasare. Aceleasi prevederi se aplica si in cazul personalului pus la dispozitie de o alta persoana impozabila sau pentru administratorii unei societati comerciale cum vor fi declarate in decontul de tva, respectiv declaratia 394 biletele de avion (fara factura) si factura de cazare emisa in Franta pe numele salariatului?

Tip societate: S.A.
Numar de angajati: 11-50 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 2030

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro

Login utilizator

De ce sa te inregistrezi?

  • 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
  • Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Noutati fiscale 2024"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Raportarea fiscala: decont 300 si 301

Dec012023

Corelatii intre formularele obligatorii pentru raportarea operatiunilor din sfera de aplicare a TVA

de Amelia Dumitras valabil la 01 Dec 2023
TVA
Intrebare: Va rugam sa ne precizati care sunt corelatiile intre D300 si D390. Dar intre D300 si D394?
Nov272023

Declarare in decont 300 prestari servicii non UE

de Georgeta Serban-Matei valabil la 27 Nov 2023
TVA
Intrebare: Va rugam sa ne precizati la care rand din D300 se inregistreaza prestarile de servicii efectuate pentru companii din tari nonUE?
Aug212023

Avans facturat pentru export de bunuri - Regim TVA

de Mariana Prejbeanu valabil la 21 Aug 2023
TVA
Intrebare: Societatea factureaza unui client din Turcia un avans pentru exporturi de bunuri, fara tva, in data de 11.01.2023 pe care il incaseaza in data de 12.01.2023. Livrarea bunurilor se efectueaza in data de 10.02.2023 respectiv 06.03.2023. La ce rand din D300 se inscrie avansul facturat in data de 11.01.2023? Cum se justifica scutirea de TVA pentru avansul facturat? Mentionam ca perioada fiscala ...
Aug122023

Viniete de Ungaria si Austria. Declarare achizitie si vanzare in D300

de Constanta Popa valabil la 12 Aug 2023
TVA
Intrebare: O societate achizitioneaza si vinde vignete de Ungaria si Austria. Achizitia se face de la o societate din Ungaria cu TVA, pentru vignetele de Ungaria si cu taxare inversa pentru cele de Austria. Pentru vignetele de Austria firma intermediara plateste tva-ul firmei din Austria. Vanzarea vignetelor pe teritoriul Romaniei se face fara TVA. Dorim precizari cu privire la complectarea formularului ...
Mai202023

Refacturare cheltuieli catre firma mama din Germania. Evidentierea in declaratiile de TVA

de Constanta Popa valabil la 20 Mai 2023
TVA
Intrebare: Refacturam costurile de cazare, masa servita, Team Building si activitati recreative, pentru colegii de la firma mama din Germania, care au venit in Romania la o sedinta si la o activitate de Team building cu echipa de management de la firma din Romania. Intelegem ca factura pentru costurile de cazare si masa servita se emite cu TVA, cota specifica. Intrebarea este daca trebuie sa apara pe linia ...
Mar212023

Regim fiscal fiscal TVA pentru servicii consultanta, beneficiar din stat tert

de Amelia Dumitras valabil la 21 Mar 2023
TVA
Intrebare: Societate prestatoare de servicii de consultanta emite factura de prestari servicii catre beneficiar cu sediul social in INDONEZIA. La ce rand/ randuri voi cuprinde in D300 venitul?