Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 25 Aprilie 2024

Operatiuni neimpozabile in Romania, taxabile in stat membru

Raspuns oferit de
Amelia Dumitras

Amelia Dumitras
Consultant fiscal si expert contabil
valabil la 12 Aug 2017

Intrebare: Suntem o firma din Romania platitoare de TVA si facem parte dintr-un grup de firme, firma mama avand sediul in Cehia.

Avem urmatoarea situatie: s-a facut o comanda pe firma noastra de la un furnizor de marfa din Romania. Marfa nu este pentru noi, ci pentru o firma din grup care se afla in Germania. Marfa a plecat din depozitul din Germania al furnizorului din Romania, direct la firma noastra din grup din Germania, netranzitand teritoriul Romaniei.

Factura a fost facuta pe firma noastra (am atasat factura) si ne-au facturat si transportul pentru aceasta marfa (Rochbach pana la Nurnberg).

Colegii vor sa refactureze firmei din Grup aceste doua cheltuieli, dar ca problema nu stim cum sa interpretam facturile si cum sa le inregistram.

Ne ajutati va rog cu informatii privind inregistrarea in D300, D390, Jurnalul de vanzari si tipul de TVA folosit.




Tip societate: S.A.
Numar de angajati: peste 50 angajati
Cod CAEN: 2511

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro

Login utilizator

De ce sa te inregistrezi?

  • 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
  • Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Intreprinderi legate
Impozit micro sau impozit pe profit?"
!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria TVA

Apr122024

Achizitii si livrari in alte state.TVA

de Irina Dumitrescu valabil la 12 Apr 2024
TVA
Intrebare: O societate platitoare de TVA in Romania realizeaza urmatoarele operatiuni: 1. Achizitioneaza marfa de la o societate inregistrata in scopuri de TVA in Polonia, dar cu livrarea efectiva in Olanda (intr-un depozit pe care societatea din Romania il are inchiriat in Olanda). 2. Dupa 8 luni de la achizitia marfii, societatea din Romania vinde marfa depozitata in Olanda (cea achizitionata anterior) ...
Apr082024

Faptul generator si exigibilitatea taxei

de Profeanu Laura valabil la 08 Apr 2024
TVA
Intrebare: Referitor la art. 319 din Codul fiscal, va solicitam sa ne comunicati cum trebuie interpretat alin.16, respectiv: (16) Pentru alte operatiuni decat cele prevazute la alin. (15), persoana impozabila are obligatia de a emite o factura cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care ia nastere faptul generator al taxei, cu exceptia cazului in care factura a fost deja emisa. De ...
Apr082024

Tratamentul TVA al livrarilor intracomunitare efectuate catre terti

de Alexandru Palaghia valabil la 08 Apr 2024
TVA
Intrebare: SRL din Romania (distribuitor) are incheiat un contract de distributie pe Romania cu un producator de echipamente/dispozitive pentru tratament afectiuni posturale/de echilibru (vertij) din Franta. Comenzile sunt livrate direct de producator (Fr) clientului final din Romania, iar clientul este facturat de catre distribuitor (SRL-ul in discutie) (SRL-ul nu are in Romania depozit propriu). ...
Nov242023

Scutiri tva pentru livrari echipamente medicale

de Mariana Prejbeanu valabil la 24 Nov 2023
TVA
Intrebare: In urma publicarii Legii 296/2023, scutirea de TVA privind livrarile catre spitale de stat se face doar de catre asociatii si institutii non-profit?
Aug302023

Furnizor din stat tert, livrare intracomunitara de bunuri

de Amelia Dumitras valabil la 30 Aug 2023
TVA
Intrebare: Societatea A achizitioneaza marfa din Marea Britanie de la furnizorul B. Factura primita de A este cu 19%. Furnizorul B are domiciliul fiscal in GB cu reprezentant fiscal in Romania -inregistrat in scopuri de TVA in Romania, cod inscris si pe factura de vanzare. In contract se mentioneaza conditia de livrare DAP si ca cumparatorul va achita marfa cu tva 19% furnizorului din Marea Britanie. ...
Aug282023

TVA pentru import cu locul in alt stat membru, procedura vamala simplificata

de Amelia Dumitras valabil la 28 Aug 2023
TVA
Intrebare: Societatea urmeaza sa importe marfa (pentru a o revinde) de la o firma A cu VAT de Elvetia (nu este stat membru UE). Marfa vine in Romania din Germania (pe paking list scrie: livrare de la furnizorul B din Germania pt clientul C din Romania, factura este intocmita de firma A din Elvetia). Pe factura scrie scutit de TVA conform Directivei 2006/112/EC articolul 141 si 197. Cum inregistrez aceasta ...