Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 29 Martie 2024

Prestari servicii transport in U.E. Tratament fiscal

Raspuns oferit de
Serju Dumitrescu

Serju Dumitrescu
Expert contabil, Auditor financiar, Doctor in economie
Intrebare: Sunt persoana juridica romana neinregistrata in scopuri de TVA. Am solicitat (si am obtinut) un cod special de TVA pentru a efectua prestari servicii transport in cadrul UE si ne-am inscris in ROI cu acest cod special de TVA. Efectiv, pe teritoriul UE efectuam transport de marfuri pentru o persoana juridica inregistrata in scopuri de TVA din Franta.
Conform contractului, lunar, firma din Franta, ne factureaza combustibilul utilizat. Factura este facuta pe CIF-ul din tara (neplatitor de TVA) si este emisa fara TVA. Cum inregistram noi aceste facturi de combustibil? Unde trebuie declarate?
Facturile emise de catre noi, se declara doar in declaratia 390 iar cele de combustibil in 390 si 301?
Trebuie achitat TVA-ul din facturile de combustibil in Romania?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 1-10 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: transport marfuri

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro

Login utilizator

De ce sa te inregistrezi?

  • 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
  • Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Noutati fiscale 2024"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria TVA

Mar222024

Facturare bunuri distruse catre client hotel

de Vera Constantin valabil la 22 Mar 2024
TVA
Intrebare: Pentru bunurile stricate de catre un client cazat in unitatea hoteliera factura se intocmeste cu TVA? Mentionez ca inventarul din camere nu este asigurat si ca s-a dedus TVA la momentul achizitiei. Multumesc!
Mar252024

Tratamentul TVA al serviciilor de transport bunuri

de Alexandru Palaghia valabil la 25 Mar 2024
TVA
Intrebare: Societatea a contractat servicii de transport naval de marfa pe ruta Serbia - Constanta port. Prestatorul este inregistrat in UE. Aceste servicii se vor refactura catre o societate inregistrata in Serbia. Din punct de vedere al TVA cum ar trebui sa factureze prestatorul transportului care este inregistrat in UE, catre societatea noastra? Cum declaram in D300? Cum ar trebui sa refacturam acest ...
Mar192024

Achizitie bunuri de la un furnizor cu codul de TVA anulat din oficiu

de Amelia Dumitras valabil la 19 Mar 2024
TVA
Intrebare: Compania noastra a primit o factura de la un client cu codul de TVA anulat conform art. 316, alin. 11, lit. c. Factura are TVA colectat. Intrebare: 1. Cum tratam TVA-ul de pe aceasta factura? Inregistram TVA-ul colectat ca TVA deductibil sau inregistram valoarea totala a facturii pe un cont din clasa 6? 2. In ce cartus trebuie inregistrata aceasta factura pe declaratia 394?
Mar172024

Regim fiscal TVA achizitie bunuri din stat tert si livrare bunuri in alt stat membru

de Amelia Dumitras valabil la 17 Mar 2024
TVA
Intrebare: Societatea platitoare de TVA in Romania face comert cu componente de calculator. Are o comanda de la un client din Ungaria (clientul este platitor de TVA). Marfa ii vine din zona Non-UE (cred ca Marea Britanie). Cclientul din Ungaria receptioneaza marfa in Vama din Ungaria si plateste TVA si taxe vamale. Acum, societatea din Romania emite factura catre clientul din Ungaria fara TVA (taxare ...
Mar062024

Aplicarea sistemului TVA la incasare, prin optiune

de Profeanu Laura valabil la 06 Mar 2024
TVA
Intrebare: Va rog sa imi spuneti cum pot sa inregistrez firma ca platitoare de tva la incasare; este platitoare de tva din luna decembrie 2023 si ar vrea ca incepand cu aprilie 2024 sa treaca la tva la incasare; am incercat cu D700, dar imi da eroare, spunand ca prin acest formular se inregistreaza doar persoanele impozabile inregistrate in cursul anului. Multumesc.
Mar052024

Livrarea intracomunitara de bunuri

de Profeanu Laura valabil la 05 Mar 2024
TVA
Intrebare: Firma A din Romania incheie contract cu firma B (un client dintr-un stat membru UE), pentru livrarea unor ambalaje, iar clientul ii furnizeaza un cod valid de TVA. Ambalajele se livreaza insa la firma C din Romania care le utilizeaza pentru a ambala in ele produsele proprii si abia ulterior le livreaza (ca produse gata ambalate) catre firma B din statul membru UE. Poate firma A sa factureze fara ...