Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 28 Martie 2024

Punct de lucru gradinita

Raspuns oferit de
Adriana Dumitrascu

Adriana Dumitrascu
Expert contabil
valabil la 13 Apr 2017

Intrebare: Gradinita infiintata de catre un SRL
Subiectul care ma intereseaza este legat de tot ceea ce inseamna infiintarea, functionarea, contabilitatea si fiscalitatea unei gradinite infiintate de catre un SRL in baza Ordinului Ministrului Invatamantului, care prevede urmatoarele:
Art. 1. Se acorda acreditarea pentru unitatea de invatamant preuniversitar particular Gradinita X, pentru nivelul de invatamant prescolar, limba de predare romana, program normal si prelungit.
Art. 2. Unitatea de invatamant preuniversitar particular Gradinita X, este persoana juridica de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de invatamant, si beneficiaza de toate drepturile si obligatiile prevazute de lege, incepand cu anul scolar 2014-2015.
Art. 3. -(1) Unitatea de invatamant preuniversitar particular Gradinita X , dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi instrainat sau diminuat si va fi utilizat numai in interesul invatamantului.
(2) In cazul desfiintarii, dizolvarii sau lichidarii, patrimoniul unitatii de invatamant preuniversitar particular Gradinita X revine fondatorilor.
Fac precizarea ca pana la aparitia acestui ordin gradinita a functionat ca si SRL iar dupa aparitia ordinului gradinita a primit de la ANAF cod fiscal separat.
In data de 10.03.2016 aveti un raspuns in ceea ce priveste acest aspect insa nu ne sunt clare urmatoarele aspecte:
- Cum se comporta noua entitate ce a primit cod fiscal in baza Ordinului Ministrului Invatamantului, ca si SRL, ca un ONG?
- Suntem obligati sa ne inregistram la registrul comertului?
- Cum tratam si pe care entitate inregistram (pe SRL sau pe noua entitate care a primit cod fiscal), veniturile lunare provenite din subventia primita de la bugetul de stat pentru nr. de copii inscrisi la gradinita si veniturile din taxele incasate de la parinti pentru masa servita si pentru pregatirea educationala?
- Cum tratam si pe care entitate inregistram (pe SRL sau pe noua entitate care a primit cod fiscal), cheltuielile cu salariile, chiria, masa servita copiilor, transportul copiilor?
- Ce rol are SRL in aceasta situatie?
- Tinand cont ca gradinita este particulara si a fost infiintata inainte de 2014 ca si afacere, respectiv obtinerea de profit si apoi repartizarea acestuia ca si dividende, in acest caz dupa 2014 unde mai este regasit scopul propus?
- Ce alte aspecte sunt necesare pentru buna functionare a gradinitei atat din punct de vedere juridic, fiscal si contabil?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 1-10 angajati
Platitoare TVA: Nu
Cod CAEN: 8510

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro

Login utilizator

De ce sa te inregistrezi?

  • 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
  • Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Noutati fiscale 2024"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Tratament fiscal operatiuni economice

Mar272024

TVA pentru achizitie servicii de cazare externa

de Amelia Dumitras valabil la 27 Mar 2024
TVA
Intrebare: In cadrul lunii februarie am primit in contabilitate o factura de cazare emisa de un nerezident persoana fizica care a mentionat ca NIF-ul este fiscalizat. Va rugam sa ne spuneti care este tratamentul fiscal si contabil referitor la aceasta factura. Declaram aceasta cheltuiala ca si baza neimpozabila in D300? Dar in D394? Va multumim!
Mar212024

Stornare reduceri financiare acordate

de Vera Constantin valabil la 21 Mar 2024
TVA
Intrebare: Va rog sa precizati care este tratamentul contabil si fiscal pentru urmatoarea speta: Societate inregistrata in scopuri de TVA, platitoare de impozit pe profit, in luna decembrie 2022 a primit de la furnizor o factura de reducere financiara - 97000 lei. In luna martie 2023 furnizorul trimite o factura de reducere financiara 97000 lei (cu plus), practic storneaza reducerea acordata in decembrie ...
Feb292024

Corectarea erorilor contabile. Subventii

de Profeanu Laura valabil la 29 Feb 2024
TVA
Intrebare: Va rog sa imi spuneti cum putem inregistra o subventie pentru cercetare dezvoltare aferenta anului 2022 fara a mai deschide anul 2022 si implicit fara a rectifica declaratia 101 2022, putem sa prindem in 2023 cu un cont de subventii de primit? Va rog sa-mi spuneti monografia contabila. Cum declaram in D101? Certificatul a fost primit abia acum, ne gandeam daca putem inregistra cu data de 31 ...
Feb262024

Corectare SAF-T (D406)

de Profeanu Laura valabil la 26 Feb 2024
TVA
Intrebare: Societate platitoare de TVA si impozit pe profit, contribuabil mijlociu, am depus declaratia D 406 pentru luna decembrie 2023 la data de 31 ianuarie 2024, fara sa fie finalizata inventarierea anului 2023. Avand in vedere ca inventarierea inca este in desfasurare si ca termenul pentru D101 este iunie 2024, cum trebuie sa procedam pentru transmiterea finala a D406? Pentru a evita amenda, declaratia ...
Ian302024

Locul prestarii de servicii

de Profeanu Laura valabil la 30 Ian 2024
TVA
Intrebare: In urma unei achizitii intracomunitare din Germania in RO (ambele cu cod VAT valabil), s-a constatat ca materialele livrate aveau defect, defect care a trebuit corectat pe teritoriul Ro printr-o precedura de sudura, serviciu suportat de firma din RO, beneficiara marfurilor. Beneficiarul din Ro al acestor marfuri, la randul sau, refactureaza furnizorului din Germania serviciul de sudura necesar in ...
Ian262024

Depasire plafon tva. Emitere facturi

de Olga Crevelescu valabil la 26 Ian 2024
TVA
Intrebare: Pentru o societate infiintata in decembrie 2023, depus in ianuarie formular tva 700 cu incepere de la 01.02.2024 platitoare de tva, daca in luna ianuarie 2024 a facturat peste plafonul de 300.000 lei, plateste tva pentru luna ianuarie? Sau factura trebuia emisa cu tva in ianuarie?