Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 19 Aprilie 2024

Scoaterea din evidenta a creantelor incerte. Tratament fiscal

Raspuns oferit de
Ionut Jinga

Ionut Jinga
consultant fiscal
valabil la 22 Dec 2016

Intrebare: Am o intrebare legata de clienti incerti. In anii precedenti am tratat ca si clienti incerti o parte dintre clientii societatii. Conform datelor indicate de avocatul societatii pentru persoanele juridice care au fost radiate din Registrul Comertului si aveau procedura de falimet inchieiat prin sentinta definitiva am procedat la scoaterea lor din evidenta contabila. Insa am cativa clienti, persone fizice de la care nu reusesc sa recuperez banii si pe care ii port de doi ani in situatia clientilor incerti. Cum sa ii rezolv? Mentionez ca la momentul includerii lor in situatia clientilor incerti am dedus 30 % din valoare ca cheltuieli. Acum, in anul curent, daca ii trec pe pierdere, cum procedez? Cei 30 % e ok daca ii constituim ca si venit neimpozabil si 70% se constituie in cheltuieli nedeductibile?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 11-50 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 4520

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro

Login utilizator

De ce sa te inregistrezi?

  • 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
  • Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Intreprinderi legate
Impozit micro sau impozit pe profit?"
!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Obligatiile persoanelor impozabile

Mar262023

Exercitarea dreptului de deducere din facturi emise anterior anularii codului de TVA la furnizor

de Amelia Dumitras valabil la 26 Mar 2023
TVA
Intrebare: Un furnizor are decizie de la ANAF de anulare din oficiu a inregistrarii in scopuri de TVA incepand cu data de 28.02.23. In luna februarie a emis facturi cu TVA cota 19% si ni le-a dat. Precizez ca facturile au data calendaristica inainte de 28.02.23. Astazi ne-a trimis decizia, ce are data de 06.03.23, ca nu mai e platitor de TVA incepand cu 28.02.23. Este corect sa inregistram si sa deducem ...
Ian312023

Conditii deductibilitate cheltuieli cu autoturismele si TVA in cazul unui ONG care are si activitate economica pe langa cea non profit

de Ela Dumitra valabil la 31 Ian 2023
TVA
Intrebare: O asociatie nonprofit platitoare de TVA are ca activitate principala antrenamente fotbal juniori. In decembrie achizitioneaza un autoturism din Germania pentru deplasari in tara, cantonamente, transport echipamente sportive. Cum inregistram tva, 50% nedeductibil si din punct de vedere al amortizarii lunare in valoare de 3400lei, ce suma este deductibila? Multumesc.
Iun282019

Achizitie autoturism. Deductibilitate cheltuieli si TVA

de Vera Constantin valabil la 28 Iun 2019
TVA
Intrebare: Un cabinet de audit, platitor de TVA, achizitioneaza un autoturism nou, pentru suma de 40.000 euro plus TVA. Valoare auto este platita prin banca. Care sunt implicatiile privind TVA la inregistrarea achizitiei? Cat din TVA este deductibil? Cum se inregistreaza partea nedeductibila a TVA? Amortizarea lunara este limitata? Se poate deduce integral cheltuiala cu combustibilul, consumabile ...
Nov172018

Divizare societate. Transfer active si pasive catre o societate nou infiintata. TVA la incasare

de Otilia Roman valabil la 17 Nov 2018
TVA
Intrebare: Are loc o divizare partiala a unei societati cu TVA la incasare. O parte din creante se transfera catre a doua societate. Ce obligatii sunt pentru societatea ce se divizeaza si pentru societatea nou infiintata ce preia creantele din punct de vedere TVA? Societatea noua se va inregistra cu TVA la incasare.
Iul092018

Dividende incasate in 2018. Declaratia unica

de Cristina Cret valabil la 09 Iul 2018
TVA
Intrebare: O persoana asociata intr-un SRL incaseaza dividende aferente anului 2017 in anul 2018, suma depaseste plafonul de 22.800 lei. Trebuie sa depuna declaratia unica si sa plateasca CASS anticipat in anul 2018?
Mai082018

Desfasurare activitate in strainatate. Obligatii privind impozitul pe salarii si contributiile sociale obligatorii

de Dani Cucu valabil la 08 Mai 2018
TVA
Intrebare: Societatea are sediu permanent in Italia. Salariatii care desfasoara activitatea la sediul permanent, sunt angajati in Romania, la firma-mama, cu salariul minim pe economie, pentru care firma retine si plateste contributiile si le declara in D112. Pentru veniturile pe care le plateste sediul permenent din Italia salariatilor si pentru care statul italian retine impozit, societatea-mama are ...