Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 19 Aprilie 2024

Transport din Elvetia in Ungaria. Regim TVA

Raspuns oferit de
Irina Dumitrescu

Irina Dumitrescu
Consultant fiscal, Expert contabil
valabil la 08 Dec 2017

Intrebare: Societatea X, casa de expeditie, inregistrata in scopuri de TVA, primeste comanda de la un client din Elvetia pentru organizare transport, cu incarcare din Belgia si descarcare in Ungaria. Pentru aceasta comanda, am contactat o societate juridica romana inregistrata in scopuri de TVA. Pe comanda de transport este specificat ca marfa este cu neutralizare astfel, CMR-UL justificativ pentru neutralizare este cel emis de clientul din Elvetia, ce atesta un import din Elvetia in Ungaria (s-a anulat CMR-ul initial, de unde se atesta incarcarea din Belgia in Ungaria). Alte documente nu mai detinem.

Care este tipul operatiunii (taxabila scutita) in raport cu clientul din Elvetia (articolul pentru emiterea facturii), dar cu furnizorul din Romania (daca operatiunea esta taxabila sau scutita)?


Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro

Login utilizator

De ce sa te inregistrezi?

  • 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
  • Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Intreprinderi legate
Impozit micro sau impozit pe profit?"
!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria TVA

Apr152024

Regimuri speciale pentru bunurile second-hand (rulota)

de Profeanu Laura valabil la 15 Apr 2024
TVA
Intrebare: Achizitia unei rulote este scutita de tva, conform art. 312?
Apr122024

Achizitii si livrari in alte state.TVA

de Irina Dumitrescu valabil la 12 Apr 2024
TVA
Intrebare: O societate platitoare de TVA in Romania realizeaza urmatoarele operatiuni: 1. Achizitioneaza marfa de la o societate inregistrata in scopuri de TVA in Polonia, dar cu livrarea efectiva in Olanda (intr-un depozit pe care societatea din Romania il are inchiriat in Olanda). 2. Dupa 8 luni de la achizitia marfii, societatea din Romania vinde marfa depozitata in Olanda (cea achizitionata anterior) ...
Apr082024

Tratamentul TVA al livrarilor intracomunitare efectuate catre terti

de Alexandru Palaghia valabil la 08 Apr 2024
TVA
Intrebare: SRL din Romania (distribuitor) are incheiat un contract de distributie pe Romania cu un producator de echipamente/dispozitive pentru tratament afectiuni posturale/de echilibru (vertij) din Franta. Comenzile sunt livrate direct de producator (Fr) clientului final din Romania, iar clientul este facturat de catre distribuitor (SRL-ul in discutie) (SRL-ul nu are in Romania depozit propriu). ...
Mar222024

Facturare bunuri distruse catre client hotel

de Vera Constantin valabil la 22 Mar 2024
TVA
Intrebare: Pentru bunurile stricate de catre un client cazat in unitatea hoteliera factura se intocmeste cu TVA? Mentionez ca inventarul din camere nu este asigurat si ca s-a dedus TVA la momentul achizitiei. Multumesc!
Mar252024

Tratamentul TVA al serviciilor de transport bunuri

de Alexandru Palaghia valabil la 25 Mar 2024
TVA
Intrebare: Societatea a contractat servicii de transport naval de marfa pe ruta Serbia - Constanta port. Prestatorul este inregistrat in UE. Aceste servicii se vor refactura catre o societate inregistrata in Serbia. Din punct de vedere al TVA cum ar trebui sa factureze prestatorul transportului care este inregistrat in UE, catre societatea noastra? Cum declaram in D300? Cum ar trebui sa refacturam acest ...
Mar192024

Achizitie bunuri de la un furnizor cu codul de TVA anulat din oficiu

de Amelia Dumitras valabil la 19 Mar 2024
TVA
Intrebare: Compania noastra a primit o factura de la un client cu codul de TVA anulat conform art. 316, alin. 11, lit. c. Factura are TVA colectat. Intrebare: 1. Cum tratam TVA-ul de pe aceasta factura? Inregistram TVA-ul colectat ca TVA deductibil sau inregistram valoarea totala a facturii pe un cont din clasa 6? 2. In ce cartus trebuie inregistrata aceasta factura pe declaratia 394?