TVA 20% versus TVA 24%
Raspuns oferit deEla Dumitra
Lector Universitar dr.
valabil la 20 Ian 2016
Intrebare: Anul trecut (decembrie 2014) am trecut pe client incerti o valoare de 40. 640 lei. Inregistrari contabile:
4118 = 411 40. 640
6814 = 491 40. 640
Pentru anul 2014, am constituit provizion fiscal de 30% in conformitate cu prevederile Codului fiscal. La sfarsitul anului 2015 am solicitat avocatului firmei sa verifice situatia acestor clienti, o parte fiind in faliment, insolventa si radiate din Registrul Comertului. Pentru acestia putem constitui provision fiscal inca de 70% (sper ca am inteles corect). Pentru acesti clienti pe care ii trecem pe cheltuiala deductibila trebuie sa ajustam si TVA? In plus, pe cheltuiala deductibila trecem intreaga valoare din 4118 sau doar baza impozabila? Adica, daca presupunem ca toti clientii pentru care am constituit depreciere anul trecut sunt in faliment, se procedeaza astfel:
491 = 7814 40.640
654 = 4118 40.640.
Si cu TVA cum trebuie procedat?
4118 = 411 40. 640
6814 = 491 40. 640
Pentru anul 2014, am constituit provizion fiscal de 30% in conformitate cu prevederile Codului fiscal. La sfarsitul anului 2015 am solicitat avocatului firmei sa verifice situatia acestor clienti, o parte fiind in faliment, insolventa si radiate din Registrul Comertului. Pentru acestia putem constitui provision fiscal inca de 70% (sper ca am inteles corect). Pentru acesti clienti pe care ii trecem pe cheltuiala deductibila trebuie sa ajustam si TVA? In plus, pe cheltuiala deductibila trecem intreaga valoare din 4118 sau doar baza impozabila? Adica, daca presupunem ca toti clientii pentru care am constituit depreciere anul trecut sunt in faliment, se procedeaza astfel:
491 = 7814 40.640
654 = 4118 40.640.
Si cu TVA cum trebuie procedat?
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro
Login utilizator
De ce sa te inregistrezi?
- 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
- Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
- Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
- Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
- Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni.
Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site.
Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.
Newsletter PortalCodulFiscal.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Intreprinderi legate
Impozit micro sau impozit pe profit?"!
Intrebari similare din categoria Tratament fiscal operatiuni economice
Apr192024
Achizitii triunghiulare. Conditii de indeplinit
de
Vera Constantin
valabil la 19 Apr 2024
Intrebare: O societate A din Romania inregistrata in scopuri de TVA realizeaza operatiuni triunghiulare achizitionand marfuri din Ungaria si livrandu-le in Franta, cu transport direct din Ungaria in Franta. Societatea A tocmai a solicitat si a primit cod de TVA si in Franta. In acest caz, achizitiile de bunuri descrise mai sus dintr-un stat UE cu livrare in Franta mai pot fi tratate ca pana acum, ca ...
Apr182024
Subcontractare prestari servicii pe teritoriul UE
de
Vera Constantin
valabil la 18 Apr 2024
Intrebare: Firma noastra cu sediul in Romania, inregistrata in scopuri de TVA in Romania si neinregistrata in scopuri de TVA in Franta (il voi denumi in continuare contractant principal) semneaza un contract de prestari servicii instalare echipamente pentru un client cu sediul in Germania, inregistrat in scopuri de TVA in Germania (neinregistrat in Franta). Eu, firma din RO, subcontractez lucrarea catre o ...
Apr202024
TVA neexigibila partener radiat
de
Profeanu Laura
valabil la 20 Apr 2024
Intrebare: In perioada 01.01.2013-01.02.2014 societatea a aplicat sistemul TVA de incasare. In aceasta perioada a efectuat o achizitie de produse si ulterior o livrare de produse in sume aproximativ egale. TVA aferenta acestor doua facturi a fost inregistrata in conturile: 44281 pentru TVA aferenta achizitiei si 44282 pentru TVA aferenta facturii emise. In aceasta perioada nu au avut loc plati intre cele ...
Apr152024
Donatie teren. Dezvoltator imobiliar
de
Vera Constantin
valabil la 15 Apr 2024
Intrebare: Imi spuneti, va rog, aceasta donatie catre primarie va fi cheltuiala deductibila avand in vedere ca o capitalizez in contul 331? Are donatia implicatii fiscale la calculul plafonului pentru sponsorizari? Am avut si sponsorizari in luna decembrie 2023 si doresc sa stiu daca donatia influenteaza plafonul aferent sponsorizarilor. Multumesc.
Apr132024
Cheltuieli pentru organizarea targurilor pentru locuri de munca
de
Profeanu Laura
valabil la 13 Apr 2024
Intrebare: Firma platitoare de TVA, cu impozit pe profit, are ca obiect de activitate organizarea unor targuri pentru locuri de munca pentru firme. Factureaza participantilor (firme) taxe de participare, servicii ce includ prin contract si anumite servicii de masa/cafea. 1. Aceste servicii de masa/cafea prevazute in contract se considera cheltuieli de protocol sau sunt considerate deductibile integral? Dar ...
Apr162024
Regim TVA export temporar. Inregistrare cheltuieli cu materiale promotionale
de
Ela Dumitra
valabil la 16 Apr 2024
Intrebare: Avem 2 cazuri: 1. Societatea noastra a trimis prin procedura de export temporar la Bogota, Columbia, mai multe echipamente pentru o expozitie, cu termen de reimport 6 luni. In aceste echipamente este inclus si un laptop. Data exportului temporar conform DVE este 22.02.2024. La DVE este atasata si o factura proforma cu valoare de 5000 de euro. 2. Societatea a trimis prin export definitiv fara ...