Achiziie taxa de drum din stat membru, regim fiscal TVA in Romania
Raspuns oferit deAmelia Dumitras
Consultant fiscal si expert contabil
valabil la 13 Apr 2022
Intrebare: O societate din Romania, persoana impozabila inregistrata in scop de TVA in conformitate cu art. 316 din codul fiscal, cu cod de TVA valid in VIES, primeste facturi de la furnizor persoana impozabila inregistrata in scop de TVA in Ungaria al carui cod de TVA este valid in VIES, reprezentand c/v tarif de drum. Facturile sunt emise cu TVA 27%, cota standard de TVA in Ungaria. Este corecta inregistrarea in decontul de TVA Randul 30.1? Este operatiunea o achizitie intracomunitara de servicii? Se aplica mecanismul de taxare inversa?
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro
Login utilizator
De ce sa te inregistrezi?
- 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
- Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
- Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
- Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
- Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni.
Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site.
Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.
Newsletter PortalCodulFiscal.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Intreprinderi legate
Impozit micro sau impozit pe profit?"!
Intrebari similare din categoria Raportarea fiscala: decont 300 si 301
Sep282023
Regim fiscal TVA achizitie servicii electronice de la prestator din stat tert
de
Amelia Dumitras
valabil la 28 Sep 2023
Intrebare: SRL neplatitor de tva dar cu cod special de tva pentru operatiuni intracomunitare primeste o factura pentru servicii software de la Calendly (USA). Factura este emisa pe cui-ul normal al societatii, plata fiind decontata automat din contul firmei. Va rog sa imi spuneti in acest caz care sunt obligatiile declarative si mai ales daca factura ar trebui declarata prin 301 si platit TVA-ul ?
Aug122023
Viniete de Ungaria si Austria. Declarare achizitie si vanzare in D300
de
Constanta Popa
valabil la 12 Aug 2023
Intrebare: O societate achizitioneaza si vinde vignete de Ungaria si Austria. Achizitia se face de la o societate din Ungaria cu TVA, pentru vignetele de Ungaria si cu taxare inversa pentru cele de Austria. Pentru vignetele de Austria firma intermediara plateste tva-ul firmei din Austria. Vanzarea vignetelor pe teritoriul Romaniei se face fara TVA. Dorim precizari cu privire la complectarea formularului ...
Iun222023
Regim fiscal TVA pentru achizitii intracomunitare de servicii
de
Amelia Dumitras
valabil la 22 Iun 2023
Intrebare: Achizitii intracomunitare de bunuri din Spania in Romania cu transportator tot din UE (Spania). Firmele sunt platitoare de TVA, verificate pe Vies.Transportul este inregistrat in pretul de achizitie al marfii (ct 371). La ce rand din D300 respectiv D390 este corect sa apara valoarea transportului care este o prestare de serviciu inregistrata pe marfa? Multumesc.
Mai232023
Taxa locala in factura de cazare. Neinregistrare in declaratii a taxei refacturate
de
Constanta Popa
valabil la 23 Mai 2023
Intrebare: La factura de cazare din exemplul de mai sus este o pozitie cu taxa locala, care este cu TVA 0%(scutit). Refacturarea acestei pozitii catre firma mama din Germania, unde o inregistram in D300 si respectiv D394? Multumim.
Mai122023
Organizatie umanitara - Primire autoturism prin donatie
de
Mariana Prejbeanu
valabil la 12 Mai 2023
Intrebare: O Organizatie Umanitara din Romania, care detine cod special de TVA in RO, platitoare de impozit pe profit, primeste de la o persoana fizica din Austria un autoturism (vechi) ca donatie. Autoturismul primit va fi utilizat de Organizatie in activitatea sa fara scop patrimonial. Ce obligatii fiscale (declarative si de plata) are Organizatia din Romania in urma primirii acestei donatii? Va multumesc ...
Mar212023
Regim fiscal fiscal TVA pentru servicii consultanta, beneficiar din stat tert
de
Amelia Dumitras
valabil la 21 Mar 2023
Intrebare: Societate prestatoare de servicii de consultanta emite factura de prestari servicii catre beneficiar cu sediul social in INDONEZIA. La ce rand/ randuri voi cuprinde in D300 venitul?