Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 23 Aprilie 2024

Avans pentru achizitia de imobilizari

Raspuns oferit de
Olga Crevelescu

Olga Crevelescu
Consultant fiscal, Formator autorizat A.N.C.
valabil la 02 Dec 2022

Intrebare:
Societatea noastra (RO) a achitat un avans pentru achizitia unui utilaj/linie de productie in cursul lunii aprilie 2022 catre un partener intracomunitar din Italia.(25.000eur) In urma achitarii avansului societatea a primit factura de avans pe care a declarat-o corespunzator in D390. Ulterior, societatea mama din Germania ia decizia ca linia de productie, respectiv proiectul sa fie alocat unei alte societati din grup, respectiv societatii afiliate din Brazilia. Furnizorul de utilaj nu emite factura de storno avans, iar societatea din RO trebuie sa refactureze avansul/recupereze valoarea achitata de la societatea afiliata (finala) beneficiara din Brazilia? Va rugam sa ne indicati care ar fi modalitatea de evidentiere si declarare legala la nivelul societatii din Romania a acestei tranzactii in urmatoarele etape:
- emiterea facturii catre societatea din Brazilia, cu descrierea "refacturare avans linie productie/utilaj, achitat in data de xx.xx.xxxx";
- este necesar DVE? pentru aceasta factura de refacturare avans?!?
- evidentiere JV factura de refacturare avans D300;
- regularizare D390 ?!(stornarea avansului in lipsa unei facturi de storno avans);
- monografii contabile:
4093=401 factura de avans primita? de la furnizor utilaj IT;
401=5121 plata facturii de avans;
4111=461 sau alt cont? / inregistrare refacturare avans catre Brazilia
461 sau alt cont? =5121 / incasarea avansului refacturat de la societatea din Brazilia;
sau asimilare cu achizitia? /vanzarea unui mijloc fix nepus in functiune:
231=401
401=5121
6583=231
461=7583
5121=461
Multumim.

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 50-249 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 2221

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro

Login utilizator

De ce sa te inregistrezi?

  • 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
  • Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Intreprinderi legate
Impozit micro sau impozit pe profit?"
!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Tratament fiscal operatiuni economice

Apr112024

Societate nerezidenta, achizitie si livrare pe teritoriul Romaniei

de Elena Garofil valabil la 11 Apr 2024
TVA
Intrebare: O societate A din UE are un client B din Romania. Pentru a reduce costurile de transport propune unei alte societati C din Romania sa achizitioneze de la un furnizor local din Romania anumite produse necesare societatii B, ulterior societatea C din Romania sa le factureze societatii A din UE si sa le livreze in final clientului B din Romania cu aviz emis de catre societatea A din UE. Cum poate ...
Mar272024

TVA pentru achizitie servicii de cazare externa

de Amelia Dumitras valabil la 27 Mar 2024
TVA
Intrebare: In cadrul lunii februarie am primit in contabilitate o factura de cazare emisa de un nerezident persoana fizica care a mentionat ca NIF-ul este fiscalizat. Va rugam sa ne spuneti care este tratamentul fiscal si contabil referitor la aceasta factura. Declaram aceasta cheltuiala ca si baza neimpozabila in D300? Dar in D394? Va multumim!
Mar142024

Regim fiscal TVA achizitie servicii taxa de drum

de Amelia Dumitras valabil la 14 Mar 2024
TVA
Intrebare: O societate din Romania, persoana impozabila inregistrata in scop de TVA in conformitate cu art. 316 din codul fiscal, cu cod de TVA valid in VIES, primeste facturi de la un furnizor , persoana impozabila inregistrata in scop de TVA in Croatia al carui cod de TVA este valid in VIES, reprezentand c/v taxa de drum , facturile fiind emise cu TVA 25 %, cota standard de TVA in Croatia. - Care este ...
Feb212024

Achizitie materiale din Turcia

de Constanta Popa valabil la 21 Feb 2024
TVA
Intrebare: Societate comerciala platitoare de tva si impozit pe profit, doreste sa achizitioneze materiale consumabile pentru cheltuiala proprie din Turcia. Ce implicatii fiscale si declarative sunt pentru aceasta achizitie din Turcia? Este deductibila cheltuiala cu aceste materiale? Ce implicatii fiscale sunt privind tva in vama? Turcia mai face parte din Lista UE a jurisdictiilor necooperante in scopuri ...
Feb122024

Garantia SGR pentru produsele consumate de companii

de Alexandru Palaghia valabil la 12 Feb 2024
TVA
Intrebare: Societate comerciala achizitioneaza en-gros apa minerala in sticle reutilizabile SGR pentru a fi oferita angajatilor (avem stipulat in contractul colectiv, si inregistram ca si cheltuieli sociale). Am primit factura de la furnizor cu evidentierea, pe langa apa minerala, si a ambalajelor SGR, cu pret de 0,50 lei/ambalaj. Cum trebuie sa inregistrez aceasta factura cu ambalaje SGR? Cum scad aceste ...
Feb052024

Compensarea cantitativa dintre energia electrica produsa din surse regenerabile si livrata in reteaua electrica de prosumatori

de Profeanu Laura valabil la 05 Feb 2024
TVA
Intrebare: Societate platitoare de tva si impozit pe profit, a pus in functiune in luna aprilie 2023 panouri fotovoltaice, detine certificat de prosumator si are incheiat contract de vanzare-cumparare cu societatea Electrica. Am depus si Anexa 23 pentru accize. In contractul de vanzare-cumparare incheiat cu Electrica in luna mai 2023, detinem calitatea de vanzator, iar societatea Electrica de cumparator, si ...