Bunuri livrate in Olanda cu prelucrare pe teritoriul acestui stat. TVA
Raspuns oferit deIrina Dumitrescu
Consultant fiscal, Expert contabil
valabil la 27 Oct 2021
Intrebare: Societatea A din Romania trimite catre B din Olanda bunuri in vederea prelucrarii. Dupa prelucrare, A vinde produsele unui client C, din Olanda. A asigura transportul de la B la C. Suntem obligati pentru aceasta operatiune sa ne inregistram in scopuri de TVA in Olanda? Ce document trebuie sa emitem si ce monografie contabila trebuie sa intocmim pentru acest transfer intre tari?
Newsletter PortalCodulFiscal.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Noutati fiscale 2024"!
Intrebari similare din categoria TVA
Mar292024
Meniuri pentru degustare, cota de TVA
de
Elena Garofil
valabil la 29 Mar 2024
Intrebare: Dorim sa facem degustari in vederea atragerii de clienti, dar si pentru stabilirea meniurilor pentru evenimente. Totul se face pe baza de programare si s-a hotarat facturarea acestor servicii. Cu ce cota de TVA le facturam?
Mar222024
Facturare bunuri distruse catre client hotel
de
Vera Constantin
valabil la 22 Mar 2024
Intrebare: Pentru bunurile stricate de catre un client cazat in unitatea hoteliera factura se intocmeste cu TVA? Mentionez ca inventarul din camere nu este asigurat si ca s-a dedus TVA la momentul achizitiei. Multumesc!
Mar262024
Acordare reduceri de pret in baza unor documente centralizatoare
de
Vera Constantin
valabil la 26 Mar 2024
Intrebare: Conform Art.330 alin 2_1 pentru reducerile de pret care nu sunt acordate direct clientului direct (de exemplu, sunt acordate clientului final), furnizorii de bunuri / prestatorii de servicii trebuie sa emita un document centralizator in vederea ajustarii bazei de impozitare (TVA colectat). Care este procedura la cumparator? Cum isi ajusteaza TVA-ul dedus? Multumesc.
Mar252024
Tratamentul TVA al serviciilor de transport bunuri
de
Alexandru Palaghia
valabil la 25 Mar 2024
Intrebare: Societatea a contractat servicii de transport naval de marfa pe ruta Serbia - Constanta port. Prestatorul este inregistrat in UE. Aceste servicii se vor refactura catre o societate inregistrata in Serbia. Din punct de vedere al TVA cum ar trebui sa factureze prestatorul transportului care este inregistrat in UE, catre societatea noastra? Cum declaram in D300? Cum ar trebui sa refacturam acest ...
Mar202024
Ajustarea bazei de impozitare - clienti incerti
de
Profeanu Laura
valabil la 20 Mar 2024
Intrebare: Cum se inchid in contabilitate clientii care au intrat in faliment sau cei care sunt activi, dar de la care nu se recupereaza soldul deoarece nu exista bunuri, din punct de vedere al TVA? Client facturat in august 2016, cu scadenta in octombrie 2016. Ne-am judecat cu el, am castigat procesul, insa nu exista bunuri pentru executare. Client facturat in august, septembrie, noiembrie 2015, cu ...
Mar192024
Achizitie bunuri de la un furnizor cu codul de TVA anulat din oficiu
de
Amelia Dumitras
valabil la 19 Mar 2024
Intrebare: Compania noastra a primit o factura de la un client cu codul de TVA anulat conform art. 316, alin. 11, lit. c. Factura are TVA colectat. Intrebare: 1. Cum tratam TVA-ul de pe aceasta factura? Inregistram TVA-ul colectat ca TVA deductibil sau inregistram valoarea totala a facturii pe un cont din clasa 6? 2. In ce cartus trebuie inregistrata aceasta factura pe declaratia 394?