Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 25 Aprilie 2024

Comercializare produse in alte state. Aspecte fiscale

Raspuns oferit de
Irina Dumitrescu

Irina Dumitrescu
Consultant fiscal, Expert contabil
valabil la 30 Iun 2022

Intrebare: Societatea noastra cu sediul social in Romania este inregistrat in scop de TVA in Romania. Societatea doreste comercializarea produselor metalurgice in Slovenia. Produsele provin de la o firma din Turcia. Aprovizionarea se face pe cale maritima din TURCIA, marfurile sunt transportate din Turcia in portul din TRIESTE-ITALIA. Pe factura emisa de catre furnizorul din Turcia apare doar denumirea societatii noastre la rubrica de cumparator, nu apare codul nostru de inregistrare fiscala. Marfurile sunt puse in libera circulatie pe teritoriul statului membru UE Italia. Societatea noastra nu este inregistrata in scop de TVA in Italia. Marfurile sunt vamuite in Italia (folosind codul fiscal din RO al societatii noastre), se platesc taxele vamale si tva in vama din Italia. Apoi marfurile vamuite sunt transportate, cu camioane, pe cale terestra din depozitul firmei de logistica din Italia, intr-un depozit al firmei de logistica din Slovenia. Societatea noastra este inregistrata in scop de TVA si in Slovenia. Marfurile vor fi vandute clientilor din Slovenia, folosind Codul fiscal din Slovenia al societatii noastre cu cota TVA din Slovenia. Va rugam sa ne specificati: Care sunt documentele care trebuie emise pe timpul transportului din depozitul Italian in depozitul din Slovenia? Care sunt documentele care trebuie emise la receptia marfii in depozitul din Slovenia tinand cont de faptul ca la vamuire s-a folosit Codul fiscal din RO? Daca marfa a fost vamuita folosind codul RO, dar va fi valorificat (vandut) folosind codul nostru fiscal din SLO, ce documente trebuie emise la vanzare? Mai intai facem autofactura cu codul nostru fiscal RO la vanzator si codul nostru fiscal SLO la cumparator si apoi emitem factura de vanzare catre clientul sloven? Cum si unde se regularizeaza TVA platit in Italia? In aces caz, care sunt implicatiile fiscale (din punct de vedere TVA si al impozitului de profit), care sunt obligatiile noastre declarative catre ANAF (in D300, D390, intrastat etc) si care este modul de declarare al acestor tranzactii: Vamuirea marfii in Italia cu cod fiscal RO; Depozitarea marfii vamuite in IT; Transportul marfii din IT si depozitarea in SLO; Transferul marfii de pe codul fiscal RO pe codul fiscal SLO; Vanzarea marfii de pe codul nostru fiscal SLO catre clientii din Slovenia. Ce document se intocmeste si ce cod de TVA se foloseste in cazul unui transfer din depozitul din RO in depozitul din SLO?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: peste 50 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 4672

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro

Login utilizator

De ce sa te inregistrezi?

  • 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
  • Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Intreprinderi legate
Impozit micro sau impozit pe profit?"
!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Impozite si Taxe

Apr242024

Achizitii de servicii intracomunitare si externe de catre o societate neplatitoare de TVA

de Ionut Jinga valabil la 24 Apr 2024
Intrebare: O societate neplatitoare de tva si care face achizitii de servicii, ocazional, din state UE si non UE, are vreo obligatie declarativa la ANAF pentru aceste tranzactii?
Apr182024

Comision catre o societate din Elvetia. Declaratia 300

de Irina Dumitrescu valabil la 18 Apr 2024
Intrebare: Cum se inregistreaza in evidenta contabila o factura primita de la o firma din Elvetia (EFIS) reprezentand "clearing fee"? In Declaratia 300 la ce rand trebuie sa apara aceasta factura?
Mar262024

Achizitie si vanzare apartament persoana fizica

de Ionut Jinga valabil la 26 Mar 2024
Intrebare: O persoana fizica vrea sa vanda un apartament in valoare de 110.000 euro si cumpara de la un dezvoltator un apartament de 124.500 euro fara tva, ce taxe si impozite are de platit? Daca alege un apartament de 120.000 euro fara TVA, se incadreaza la TVA de 9%? Multumesc.
Ian262024

Amnistia TVA la cooperative agricole

de Ela Dumitra valabil la 26 Ian 2024
Intrebare: Ati putea sa-mi precizati la ce se refera amnistia pe tva acordata recent la Cooperativele agricole? Am inteles ca ar fi fost o problema la deducerea tva la utilaje agricole? De ce nu se putea deduce tva la utilaje agricole?
Ian172024

Incasare subventie

de Profeanu Laura valabil la 17 Ian 2024
Intrebare: O firma din Romania a participat la un concurs de sprijinire a unor initiative private, organizat de o fundatie din Spania. Concursul presupunea prezentarea unor solutii IT cu impact social. Firma declarata castigatoare a acestui concurs va incasa o suma de bani de la fundatie. In regulamentul concursului se mentioneaza ca plata premiului este considerata o subventie. Care sunt obligatiile firmei ...
Ian192024

Compensare imprumut acordat societatii de catre asociatul unic cu imobil

de Ela Dumitra valabil la 19 Ian 2024
Intrebare: Asociatul unic a creditat societatea cu 600000 lei. Societatea nu are posibilitatea sa restituie creditul asociatului unic. Asociatul solicita in instanta restituirea creantei de la societate. Prin hotarire judecatoreasca asociatul va primi un imobil (apartament) a carui valoare de piata este de 600000 lei. Ce obligatii fiscale implica aceasta restituire a creditului prin cedarea imobilului, atat ...