Completare decont TVA factura stornare avans
Incepand cu luna septembrie, am inceput sa primim Notificare de conformare pentru diferente constatate intre D300 si Decontul Precompletat.
Am primit in septembrie si octombrie, pentru aceeasi diferenta, pentru facturi de avans emise cu cota 19% si stornate septembrie, octombrie 2025. In D300, eu le-am trecut la Rd 9.1 (cota 19%) cu minus iar in Decontul Precompletat nu sunt deloc. Sunt corect trecute la Rd 9.1 sau trebuie trecute la regularizare?
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Creeaza un CONT de TESTARE GRATUITA pentru a avea acces la toate raspunsurile din PortalCodulFiscal.ro, completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Newsletter PortalCodulFiscal.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Modificari legislative - Ordonanta trenulet"!



Un produs marca 