Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Buna ziua! Sunt Maria, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti Tutoriale
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 23 Ianuarie 2026

Corectia autofactura emisa de client

valabil la 24 Nov 2025
Intrebare:

Va rog sa ne sprijiniti cu o opinie privind situatia de mai jos, intrucat dorim sa procedam corect din punct de vedere fiscal si sa evitam eventuale notificari ulterioare din partea ANAF (e-TVA).



In data de 03.11.2025, un client al nostru a emis in SPV o autofactura in numele nostru, fara a exista un acord prealabil intre parti pentru emiterea de autofacturi. Ca urmare, am solicitat corectarea acesteia prin emiterea unei autofacturi cu sens invers, pentru regularizarea situatiei.



Astazi, clientul ne-a transmis o factura normala, emisa de catre el catre compania noastra, mentionand ca se storneaza una pe cealalta (cu total de plata 0 si campul suma platita completat cu valoarea facturii, caz intalnit doar in situatia facturilor platie cu cardul la POS). Totusi, factura transmisa nu este o autofactura si nici nu apare in categoria ? facturi trimise? ca autofactura in SPV, ceea ce nu credem ca reprezinta procedura corecta.



Din perspectiva noastra:



- clientul ar trebui sa emita o autofactura cu sens invers pentru a anula autofactura initiala;

- avand in vedere situatia actuala, consideram ca ar trebui emise doua storno:

- storno pentru autofactura initiala;

- storno pentru factura normala transmisa eronat.



Va rugam sa ne confirmati:



1. Care este procedura corecta de corectare in SPV in acest caz?

2. Ar trebui sa sesizam ANAF pentru a semnala situatia, inainte de a primi o eventuala notificare in e-TVA?

3. Exista riscuri fiscale daca nu se corecteaza prin autofactura cu sens invers?


Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 10-49 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 4643

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Creeaza un CONT de TESTARE GRATUITA pentru a avea acces la toate raspunsurile din PortalCodulFiscal.ro, completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Informatii la zi oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro -
cel mai apreciat site de consultanta fiscala din Romania
 
Vrei sa ai acces instant la TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu: TESTEAZA GRATUIT pentru 48 de ore!
- Ai la dispozitie o Baza de Date cu peste 90.000 de intrebari si raspunsuri
- Gasesti Legislatie la zi + Sfaturile specialistilor in fiscalitate si contabilitate
 
Completeaza formularul de mai jos si TESTEAZA GRATUIT ! Beneficiaza de oferta noastra speciala!
 
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Modificari legislative - Ordonanta trenulet"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria E-Factura

13Ian2026

Corectie factura transmisa eronat in e-Factura

de Gina Popescu valabil la 13 Ian 2026
Intrebare: In E-FACTURA a fost incarcata in mod eronat aceeasi factura de mai multe ori ca si factura noua. O alta factura a fost incarcata tot in mod eronat, de 2 ori, ca si factura noua, o data in EURO si o data in LEI. Varianta corecta fiind in EURO. Cum putem corecta aceasta situatie in E-FACTURA? Multumesc!
30Dec2025

Termen transmitere factura in SPV

de Gina Popescu valabil la 30 Dec 2025
Intrebare: Care este termenul limita pentru transmiterea in SPV a unei facturi cu data de 31.12.2025? OUG nr.89/2025 intra in vigoare cu 01.01.2026 dar nu face referire la facturi emise incepand cu aceasta data. Multumesc!
27Dec2025

Servicii legate de un bun imobil. TVA. Facturare

de Irina Dumitrescu valabil la 27 Dec 2025
Intrebare: O firma din Romania presteaza servicii de consultanta tehnica la un bun imobil de pe teritoriul Romaniei catre o firma din spatiul extracomunitar. Clientul nu are cod de identificare fiscala mentionat in contract. Factura se va emite in valuta cu TVA , avand in vedere exceptia de la regula generala (art. 278 alin.4 lit. a). Pe factura se va mentiona district pentru TVA si valoare in lei? ...
04Dec2025

Inregistare factura refuzata initial prin sistemul e-Factura

de Elena Garofil valabil la 04 Dec 2025
Intrebare: In cazul transmiterii unei notificari de refuz la plata in sistemul national privind factura electronica RO e-factura a unei facturi care ulterior, in urma unei analiza mai amanuntite a fost acceptata la plata, cum se procedeaza (pentru anularea notificarii) pentru a achita factura? Mentionam ca furnizorul nu a emis factura de storno (corectie), notificarea a ramas in sistem si factura care ...
27Nov2025

Corectie e-factura

de Gina Popescu valabil la 27 Nov 2025
Intrebare: In cazul in care o factura emisa corect in sistemul nostru a fost transmisa in e-factura cu informatiile corecte, dar in loc de valori cu plus, sumele au fost transmise cu minus, cum putem corecta aceasta eroare de transmitere in E-factura?
27Nov2025

Cod stornare si reemitere e-factura

de Gina Popescu valabil la 27 Nov 2025
Intrebare: Daca factura initiala a fost transmisa prin e-factura cu codul 380 si valoare totala -100 lei, trebuie sa o retransmitem cu acelasi numar de factura tot cu codul 380, valoare +100 lei si ulterior, folosind acelasi numar, cu codul 384 cu valoarea +100 lei (care de fapt este cea corecta, emisa de ERP-ul nostru)?
x