Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Buna ziua! Sunt Maria, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti Tutoriale
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 16 Ianuarie 2026

Corectie nota contabila - valori eronate

valabil la 14 Nov 2025
Intrebare:

In luna Iulie 2025 societatea a emis o factura catre un partener extern cu taxare inversa in valoare de 24217.87 euro. Dintr-o eroare umana aceasta factura a fost inregistrata la noi in contabilitate cu valoarea de 25074.76 euro. Diferenta intre noi si partener este de 856.89 euro.

Factura de storno nu se poate face pentru ca a fost emisa corect factura catre client in valoare de 24217.87 euro.

Cum se procedeaza in aceasta situatie pentru a corecta eroarea la noi in contabilitate?

 


Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 50-249 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 2016

Raspuns:

Opinie:

Conform situatiei prezentate, factura a fost intocmita intr-un mod corect si ca urmare nu se impune corectarea acesteia prin operatiunile de stornare si re-emitere corecta.

In evidenta contabila - unde au fost inregistrate valorile in mod eronat, se va efectua stornarea notei contabile aferente valorii gresite (in suma de 25.074,76 EUR), iar ulterior se va inregistra nota contabila cu valoarea corecta din factura emisa (in suma de 24.217,87 EUR) - la cursul B.N.R. valabil la data emiterii facturii.

Nu uita: Abonamentul include si consultanta telefonica.
Daca doresti sa discuti direct cu un consultant, te poti programa oricand, AICI.
Continutul, designul, structura, precum si materialele PortalCodulFiscal.ro apartin Editurii RENTROP & STRATON si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala. Pentru detalii consultati sectiunea Termeni si conditii.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Modificari legislative - Ordonanta trenulet"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Contabilitate Monografii

30Nov2025

Achizitie cladire si teren. Preluare datorii. Aspecte contabile si fiscale

de Irina Dumitrescu valabil la 30 Nov 2025
Intrebare: Societatea "X" SRL achizitioneaza de la o persoana fizica o cladire rezidentiala si terenul aferent in valoare totala de 60000 eur. In contractul de vanzare cumparare se mentioneaza ca societatea "X" SRL preia prin contract de la persoana fizica si datorile catre furnizorii de energie elecrica, gaze si alte utilitati in valoare totala de 10000 lei aferente cladirii vandute. ...
29Nov2025

Achizitie bunuri din Italia cu livrare locala in Italia

de Gina Popescu valabil la 29 Nov 2025
Intrebare: Firma noastra cu cod de TVA in Romania primeste o factura de la o firma X din Italia cu cod de TVA italian, factura fiind facuta catre noi cu TVA pentru ca marfa a ramas pe teritoriul Italiei la firma italiana cu TVA italian Y. Noi trebuie sa facturam catre firma Y aceasta marfa. Cum facem factura? Multumesc.
03Nov2025

Investitii intr-un hotel prin asociere in participatiune - implicatii contabile

de Profeanu Laura valabil la 03 Nov 2025
Intrebare: Daca este vorba de contract de participatiune societatea X trebuia sa inregistreze si pe contul 212?
03Nov2025

Corectarea erorilor contabile

de Olga Crevelescu valabil la 03 Nov 2025
Intrebare: Am avut si zugravire pereti dar am avut si scaune, mese, mobilier si au fost inregistrate pe 303, 214 si 611, problema e ca am pus si 231 la 722 la fiecare sfarsit luna pana la receptie.
28Oct2025

Amenajare spatiu inchiriat

de Vera Constantin valabil la 28 Oct 2025
Intrebare: Societatea X a deschis o cafenea intr-un spatiu inchiriat. Spatiul inchiriat era o camera goala, iar chiriasul a investit in mobilier, mijloace fixe, varuit etc. Care e monografia contabila si cum se va inregistra investitia facuta de chirias? Proprietarul nu va acoperi nimic din cheltuiala si nici nu va scade din valoarea chiriei lunare.
14Oct2025

Lichidare voluntara. Aspecte contabile si fiscale

de Irina Dumitrescu valabil la 14 Oct 2025
Intrebare: Se doreste dizolvarea si lichidarea unei societati comerciale fara numirea unui lichidator incepand cu luna noiembrie 2025. Asociatul unic este o alta persoana juridica. Care sunt pasii de urmat? Balanta arata asa: Cont Denumirea contului Debitoare Creditoare 1012 CAPITAL SUBSCRIS VARSA 2,043.60 (SOLD C) 1068 ALTE REZERVE 40,843.98 (SOLD C) 1171 REZULTATUL REPORT 2,407.72 (SOLD ...
x