Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 24 Aprilie 2024

Cota TVA aplicabila pentru acordare reducere comerciala ulterior livrarii de bunuri/prestarii de servicii

Raspuns oferit de
Amelia Dumitras

Amelia Dumitras
Consultant fiscal si expert contabil
Intrebare: Intocmim facturi de bonus (procent aplicat la cifra de afaceri) pentru livrarile din trimestrul I 2017 catre un anumit client. In perioada ianuarie-martie 2017 avem si facturi emise cu semnul minus ce corecteaza alte facturi din 2016 (pe care cota de TVA era 20%), astfel incat factura de corectie s-a emis in 2017 tot cu cota de 20%. Si aceste facturi cu minus sunt luate in calculul cifrei de afaceri pentru trimestrul I 2017.

Pentru emiterea facturii de bonus in 2017 se folosesc doua cote de TVA: 20% pentru baza de calcul compusa din facturile de corectie si 19% pentru baza de calcul compusa din facturile normale - cu plus?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: peste 50 angajati
Cod CAEN: 2342

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro

Login utilizator

De ce sa te inregistrezi?

  • 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
  • Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Intreprinderi legate
Impozit micro sau impozit pe profit?"
!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria TVA Colectata

Apr042024

Livrare locala catre o persoana impozabila din alt stat membru, regim TVA

de Elena Garofil valabil la 04 Apr 2024
TVA
Intrebare: Client cu cod valid de Belgia achizitioneaza materiale de constructii de la societatea noastra pentru lucrare pe teritoriu Romaniei. Nu implica nici transport din partea noastra. Noi am intocmit factura normala ca la orice societate cu TVA colectat - in lei considerand ca nu este o livrare intracomunitara intre 2 state membre. Intrebarea mea este daca am procedat corect, daca are implicare ...
Mar232024

Regim fiscal TVA servicii omologare, beneficiar din stat tert

de Amelia Dumitras valabil la 23 Mar 2024
TVA
Intrebare: Societatea noastra factureaza servicii de omologare pentru o firma din Turcia; masinile pentru care se factureaza aceste servicii sunt in Romania si raman in Romania dupa omologarea respectiva; aceste servicii se factureaza cu TVA? pot fi incadrate la exceptii? Multumesc.
Mar142024

Ajustarea bazei de impozitare

de Profeanu Laura valabil la 14 Mar 2024
TVA
Intrebare: Am facturat bunuri (inghetata) cu TVA de 9% in 2023, iar in 2024 cota de TVA s-a modificat la 19%. Ce cota de TVA trebuie sa aplicam in cazul in care emitem o factura in 2024 cu reduceri comerciale acordate aferenta bunurilor vandute in 2023?
Feb072024

Regim fiscal TVA pentru livrare intracomunitara material lemnos

de Amelia Dumitras valabil la 07 Feb 2024
TVA
Intrebare: Daca o firma platitoare de tva achizitioneaza material lemnos cu taxare inversa si le vinde in UE, pentru firme tot platitoare de tva, cum le facturam mai departe, cu sau fara tva?Multumesc.
Feb072024

Cota TVA comert cu peleti

de Alexandru Palaghia valabil la 07 Feb 2024
TVA
Intrebare: Pentru vanzarea de peleti cu codurile NC 4401 31 00 si 4401 32 00 ce cota de tva si in ce conditii se aplica avand in vedere ca la importul din afara UE in vama se percepe TVA de 5%? Multumesc.
Ian202024

Tratamentul TVA pentru bunurile care fac obiectul masurilor de simplificare

de Alexandru Palaghia valabil la 20 Ian 2024
TVA
Intrebare: O societate platitoare de tva vinde catre alte firme tot platitoare de tva laptopuri, telefoane, imprimante, sisteme all-in-one (atasez factura pentru a se intelege mai exact), le achizitioneaza de pe Emag si le revinde. Societatile cumparatoare sunt start-up-uri, le achizitioneaza in cadrul ajutorului de minimis acordat. Este corect intocmita factura sau ar trebui sa se aplice taxare inversa? ...