Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Buna ziua! Sunt Maria, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti

Spune-ne problema ta fiscala!

Vorbeste cu un expert
Portal actualizat la 11 Aprilie 2026
Un produs marca Rentrop&Straton
Consultanta oferita EXCLUSIV de profesionisti cu experienta, fara AI!
PortalCodulFiscal.ro

D394 in situatia iesirii de la TVA prin optiune

Intrebare:

Pe data de 5 ianuarie 2026 firma a solicitat scoaterea din evidenta de platitor TVA, iar ANAF a procesat si aprobat in data de 7 ianuarie.

Pentru luna ianuarie 2026 s-a depus un decont de TVA de regularizare, cu sume 0.

Exista obligatia depunerii si a declaratiei recapitulative D394?


Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 1-9 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 7312

Raspuns:

In situatia descrisa de dumneavoastra, nu aveti obligatia depunerii declaratiei D394 pentru luna ianuarie 2026 daca nu au fost realizate operatiuni taxabile in acea perioada.

Formularul 394:

  • Nu se depune pe zero: Persoanele impozabile care nu au realizat livrari de bunuri, prestari de servicii sau achizitii pe teritoriul Romaniei in perioada de raportare nu depun declaratia pe 0 (zero).
  • Natura declaratiei: Formularul 394 este o declaratie informativa, nu una fiscala. Spre deosebire de declaratiile fiscale (cum este decontul de TVA D300), unde exista obligatia depunerii chiar si fara activitate, pentru D394 obligatia apare numai daca au fost realizate operatiuni de natura celor care fac obiectul declararii.
  • Perioada de raportare: Perioada pentru D394 este aceeasi cu perioada fiscala declarata pentru decontul de TVA (in cazul dumneavoastra, luna ianuarie).
  • Obligatii la scoaterea din evidenta: Desi societatea trebuie sa depuna ultimul decont de taxa (D300) si, pentru aceeasi perioada, declaratia informativa D394, aceasta cerinta este conditionata de existenta tranzactiilor.
Nu uita: Abonamentul include si consultanta telefonica.
Daca doresti sa discuti direct cu un consultant, te poti programa oricand, AICI.
Continutul, designul, structura, precum si materialele PortalCodulFiscal.ro apartin Editurii RENTROP & STRATON si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala. Pentru detalii consultati sectiunea Termeni si conditii.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Modificari fiscale 2026"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Raportarea informativa: declaratia 390 si 394

31Mar2026

Regim TVA achizitie bilet de avion, transport calatori in Romania, prestator din stat membru

de Amelia Dumitras valabil la 31 Mar 2026
TVA
Intrebare: Societatea este neplatitoare de TVA si a achizitionat de la eSky un bilet avion zbor intern Bucuresti - Timisoara. Factura emisa de eSky (CUI PL9481987199-cod intracomunitar) este emisa atat in EURO, cat si in PLN si TVA are valoare zero. Va rog sa ne spuneti cum tratam din punct de vedere fiscal aceasta achizitie avand in vedere ca suntem neplatitori de TVA. Se declara in D390? Este nevoie ...
03Mar2026

Vanzare letile, declarare in D394

de Elena Garofil valabil la 03 Mar 2026
TVA
Intrebare: Cum raportam in D394 vanzari de lentile fara TVA (SDD) catre persoane juridice si fizice care achita cu numerar si solicita si facturi fiscale? Multumesc.
01Dec2025

Achizitie servicii de la partener din SUA

de Alexandru Palaghia valabil la 01 Dec 2025
TVA
Intrebare: Societatea inregistrata in scopuri de TVA si platitoare de impozit pe veniturile micro a inregistrat in luna octombrie o factura de prestari servicii de la un partener din SUA - X. Care este obligatia declarativa (D300, D390, D394) din punct de vedere al TVA? Va rog sa ne raspundeti cu celeritate. Multumim!
07Nov2025

Rectificare D390

de Alexandru Palaghia valabil la 07 Nov 2025
TVA
Intrebare: Trebuie sa rectific declaratia 390 in perioada ianuarie-iunie 2025. Avem un client din Franta, care in ianuarie 2025 si-a schimbat codul fiscal. Din greseala, pe declaratia 390 s-a trecut codul fiscal vechi, chiar daca pe factura era trecut codul fiscal nou. Cum se poate rectifica declaratia 390, in conditiile in care suma ramane aceeiasi, doar codul fiscal se rectifica?
06Nov2025

Completare D394, furnizor devenit platitor de TVA in timpul lunii

de Elena Garofil valabil la 06 Nov 2025
TVA
Intrebare: Societatea achizitioneaza produse de la un furnizor care pana la 15 ale lunii este neplatitor de tva, iar din 16 ale lunii devine platitor. Cum se declara aceste tranzactii in cele 2 cartuse D/C din D394?
29Oct2025

Corectare cod factura emisa in sistemul RO e-factura, raspuns pentru notificarea de conformare

de Amelia Dumitras valabil la 29 Oct 2025
TVA
Intrebare: Daca am transmis eronat facturile pe cod 380 si corect era cod 751, in tot anul 2024 si 2025, cum se pot corecta acestea in evidenta ANAF, deoarece am primit notificare de dublare tva si venituri (o data aceste informatii au fost transmise prin e-case marcat si apoi prin e-factura cod 380). Aceste sume dublate reprezinta peste 150 facturi transmise eronat (o corectie pe fiecare factura fiind ...
x