Emitere factura avans
Raspuns oferit deElena Garofil
Consultant fiscal
valabil la 02 Oct 2020
Intrebare:
O societate din Romania comanda un bun din Romania, in septembrie, pentru care s-a platit avans in septembrie. Bunul nu a fost primit in septembrie, ci in octombrie, iar factura de avans nu a fost trimisa in septembrie, motiv pentru care, in octombrie s-a solicitat de catre cumparator intocmirea facturii de avans. Factura de avans a fost intocmita cu data de octombrie, asa cum precizeaza furnizorul: conform Codului Fiscal "pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care s-a incasat avansul".
Intrebarea este: factura de avans nu trebuia intocmita cu data de septembrie, chiar daca s-a emis conform Codului Fiscal, pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare? Este absolvit furnizorul de obligatia de a colecta in septembrie TVA-ul aferent avansului? Si in cazul in care, dupa cum argumenteaza furnizorul bunului, softul nu-i permite emiterea facturii cu data anterioara, factura de avans din octombrie nu ar trebui declarata in decontul lunii septembrie?
Multumesc anticipat!
Newsletter PortalCodulFiscal.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Intreprinderi legate
Impozit micro sau impozit pe profit?"!
Intrebari similare din categoria TVA Declarata
Apr182024
TVA la incasare. Exigibilitate TVA
de
Mariana Prejbeanu
valabil la 18 Apr 2024
Intrebare: Pentru o societate tva la incasare, tva-ul la o factura emisa si neincasata devine exigibil dupa 90 zile sau tva-ul este de plata numai la incasare /compensare factura emisa?
Mar292024
Nedeclarare achizitie intracomunitara in D390
de
Georgeta Serban-Matei
valabil la 29 Mar 2024
Intrebare: Cum declaram acum o factura neinregistrata, emisa de un furnizor intracomunitar in 2021? Se poate rectifica 390 dupa o perioada asa lunga? Multumesc
Mar162024
Achizitii servicii de la o companie din afara UE neplatitoare de TVA
de
Elena Garofil
valabil la 16 Mar 2024
Intrebare: Suntem o firma platitoare de tva si intrebarea este cum inregistram o factura de servicii, consultanta, de la un furnizor NON UE, neplatitor de tva?
Aug152023
Regim fiscal TVA pentru achizitie lentile cu dioptrii si ochelari de soare
de
Amelia Dumitras
valabil la 15 Aug 2023
Intrebare: O societate cu cod special de TVA achizitioneaza lentile din UE. Avand in vedere ca acestea sunt scutite in Romania, mai este necesara depunerea D301? Se va inregistra taxare inversa cu 0? De asemenea, achiztitioneaza si ochelari de soare. In acest caz achitam TVA 19%? Va multumesc.
Ian302023
Tratament contabil si fiscal diverse achzitii de bunuri si servicii, facturate sau refacturate catre client extern
de
Amelia Dumitras
valabil la 30 Ian 2023
Intrebare: Pentru urmatoarele operatiuni refacturate/facturate catre client extern (societate mama) din UE va rugam sa precizati: 1) Monografia contabila (facturi primite furnizori interni / facturi emise client extern UE). Ne intereseaza daca se evidentiaza pe conturile de cheltuieli si venituri sau se foloseste contul 461 si in acelasi timp regimul TVA pentru fiecare speta in parte. 2) La ce randuri din ...
Oct032022
Achizitie autovehicul din UE. Depunere declaratii
de
Portal Codul Fiscal
valabil la 03 Oct 2022
Intrebare: O societate neplatitoare de tva, cu cod special, achizitioneaza un autovehicul din UE si factura o primeste fara tva. Se mai aplica plafonul de scutire de 10000 euro la data aderarii sau trebuie sa platim tva. Ce declaratii depunem?