Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 19 Aprilie 2024

Emitere factura avans

Raspuns oferit de
Elena Garofil

Elena Garofil
Consultant fiscal
Intrebare:
O societate din Romania comanda un bun din Romania, in septembrie, pentru care s-a platit avans in septembrie. Bunul nu a fost primit in septembrie, ci in octombrie, iar factura de avans nu a fost trimisa in septembrie, motiv pentru care, in octombrie s-a solicitat de catre cumparator intocmirea facturii de avans. Factura de avans a fost intocmita cu data de octombrie, asa cum precizeaza furnizorul: conform Codului Fiscal "pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care s-a incasat avansul".
 
Intrebarea este: factura de avans nu trebuia intocmita cu data de septembrie, chiar daca s-a emis conform Codului Fiscal, pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare? Este absolvit furnizorul de obligatia de a colecta in septembrie TVA-ul aferent avansului? Si in cazul in care, dupa cum argumenteaza furnizorul bunului, softul nu-i permite emiterea facturii cu data anterioara, factura de avans din octombrie nu ar trebui declarata in decontul lunii septembrie?
 
Multumesc anticipat!

Tip societate: S.A.
Numar de angajati: peste 50 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 4672

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Intreprinderi legate
Impozit micro sau impozit pe profit?"
!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria TVA Declarata

Apr182024

TVA la incasare. Exigibilitate TVA

de Mariana Prejbeanu valabil la 18 Apr 2024
TVA
Intrebare: Pentru o societate tva la incasare, tva-ul la o factura emisa si neincasata devine exigibil dupa 90 zile sau tva-ul este de plata numai la incasare /compensare factura emisa?
Mar292024

Nedeclarare achizitie intracomunitara in D390

de Georgeta Serban-Matei valabil la 29 Mar 2024
TVA
Intrebare: Cum declaram acum o factura neinregistrata, emisa de un furnizor intracomunitar in 2021? Se poate rectifica 390 dupa o perioada asa lunga? Multumesc
Mar162024

Achizitii servicii de la o companie din afara UE neplatitoare de TVA

de Elena Garofil valabil la 16 Mar 2024
TVA
Intrebare: Suntem o firma platitoare de tva si intrebarea este cum inregistram o factura de servicii, consultanta, de la un furnizor NON UE, neplatitor de tva?
Aug152023

Regim fiscal TVA pentru achizitie lentile cu dioptrii si ochelari de soare

de Amelia Dumitras valabil la 15 Aug 2023
TVA
Intrebare: O societate cu cod special de TVA achizitioneaza lentile din UE. Avand in vedere ca acestea sunt scutite in Romania, mai este necesara depunerea D301? Se va inregistra taxare inversa cu 0? De asemenea, achiztitioneaza si ochelari de soare. In acest caz achitam TVA 19%? Va multumesc.
Ian302023

Tratament contabil si fiscal diverse achzitii de bunuri si servicii, facturate sau refacturate catre client extern

de Amelia Dumitras valabil la 30 Ian 2023
TVA
Intrebare: Pentru urmatoarele operatiuni refacturate/facturate catre client extern (societate mama) din UE va rugam sa precizati: 1) Monografia contabila (facturi primite furnizori interni / facturi emise client extern UE). Ne intereseaza daca se evidentiaza pe conturile de cheltuieli si venituri sau se foloseste contul 461 si in acelasi timp regimul TVA pentru fiecare speta in parte. 2) La ce randuri din ...
Oct032022

Achizitie autovehicul din UE. Depunere declaratii

de Portal Codul Fiscal valabil la 03 Oct 2022
TVA
Intrebare: O societate neplatitoare de tva, cu cod special, achizitioneaza un autovehicul din UE si factura o primeste fara tva. Se mai aplica plafonul de scutire de 10000 euro la data aderarii sau trebuie sa platim tva. Ce declaratii depunem?