Factura de cazare alt stat. Tratament tva
O societate care presteaza servicii intracomunitare si detine cod special de tva, a primit in luna octombrie o factura de cazare intr-un stat membru. Aceasta factura din cate stim nu se incadreaza pentru aplicare taxare inversa, de altfel factura contine tva, la care este obligat prestatorul in statul unde isi are sediul. Prin urmare, aceasta tranzactie se mai declara in declaratia 301?
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Creeaza un CONT de TESTARE GRATUITA pentru a avea acces la toate raspunsurile din PortalCodulFiscal.ro, completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Newsletter PortalCodulFiscal.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Noutati fiscale 2026"!




Un produs marca 