Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Buna ziua! Sunt Maria, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 5 Martie 2026

Factura primita cu intarziere

valabil la 18 Feb 2026
Intrebare:

Firma platitoare de TVA lunar, primeste in SPV in data de 17.02.2026 factura emisa cu data de 12.12.2025. In ce luna se inregistreaza factura primita si in decontul carei luni se declara TVA-ul?


Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 10-49 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 1729

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Creeaza un CONT de TESTARE GRATUITA pentru a avea acces la toate raspunsurile din PortalCodulFiscal.ro, completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Informatii la zi oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro -
cel mai apreciat site de consultanta fiscala din Romania
 
Vrei sa ai acces instant la TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu: TESTEAZA GRATUIT pentru 48 de ore!
- Ai la dispozitie o Baza de Date cu peste 90.000 de intrebari si raspunsuri
- Gasesti Legislatie la zi + Sfaturile specialistilor in fiscalitate si contabilitate
 
Completeaza formularul de mai jos si TESTEAZA GRATUIT ! Beneficiaza de oferta noastra speciala!
 
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Modificari legislative - Ordonanta trenulet"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Raportarea fiscala: decont 300 si 301

13Feb2026

PFA neplatitor de tva. Prestari servicii intracomunitare

de Vera Constantin valabil la 13 Feb 2026
TVA
Intrebare: Va rog respectuos sa imi comunicati ce obligatii fiscale si declarative sunt pentru un PFA infiintat in 2026, presteaza servicii IT intracomunitar, neplatitor de TVA, a obtinut codul de inregistrare in scopuri de TVA intracomunitar. Multumesc!
02Feb2026

Inregistrare in scopuri de tva cu intarziere

de Elena Garofil valabil la 02 Feb 2026
TVA
Intrebare: O firma neplatitoare de TVA, care pe 29 noiembrie a depasit plafonul de TVA, a trecut din 29 noiembrie la regimul de platitor de TVA. Am observat acest lucru tarziu si abia in ianuarie am inregistrat formularul 700. In decembrie, firma a emis doua facturi fara TVA, pe care le-am corectat in ianuarie. La partea de achizitii, facturile au fost inregistrate cu TVA incepand cu 29 noiembrie. In ...
28Ian2026

Facturi primite cu intarziere

de Georgeta Serban-Matei valabil la 28 Ian 2026
TVA
Intrebare: Firma platitoare de impozit pe profit si TVA lunar, in urma confirmarilor de sold la 31.12.2025, societatea este informata de catre furnizor sau, ca nu are o factura inregistrata in contabilitate din data de 04.2024, factura de servicii emisa de catre furnizor. Cum se inregistreaza corect in contabilitate la data de 01.2026, din punct de vedere al TVA-ului, intrucat TVA la data aceea era de ...
23Ian2026

Decont TVA factura despagubire

de Gina Popescu valabil la 23 Ian 2026
TVA
Intrebare: Am livrat unui client marfa ce s-a dovedit a fi neconforma. Clientul a sesizat problema, a facut plangere, iar noi i-am emis o factura de despagubire. Factura nu a fost emisa cu TVA. Va rog sa imi spuneti la ce rand o pun in D300. Multumesc.
12Dec2025

Anulare tva pentru deconturi depuse pe 0

de Olga Crevelescu valabil la 12 Dec 2025
TVA
Intrebare: Societatea noastra are in sold TVA de recuperat. In trimestrul III si IV a avut doar 2 facturi de achizitii pentru chirie birou (cu Tva deductibil conform notificarii depuse la Anaf). In cazul in care nici in trimestrul IV nu o sa aiba facturi emise, deci nu declaram tva colectat in al doilea semestru, exista sanse sa i se anuleze codul TVA din oficiu? Va multumesc.
26Nov2025

Factura emisa cu tva 21% si 11%

de Vera Constantin valabil la 26 Nov 2025
TVA
Intrebare: Am corectat cota de 11%, am retransmis D406 si D394 pentru octombrie 2025. Nu am inteles la ce rand al D300 noiembrie 2025 operez diferenta de tva, eroarea fiind la vanzari numerar, la contor Z, deci la tva colectat (am omis sa mentionez in intrebare). Multumesc.
x