Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Buna ziua! Sunt Maria, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti

Spune-ne problema ta fiscala!

Vorbeste cu un expert
Portal actualizat la 14 Iulie 2026
Un produs marca Rentrop&Straton
Consultanta oferita EXCLUSIV de profesionisti cu experienta, fara AI!
PortalCodulFiscal.ro

Facturare export bunuri

valabil la 06 Iul 2026
Intrebare:

Va rog sa ne comunicati cum trebuie procedat in cazul in care o firma din Romania (A) emite o factura de vanzare produse finite pe cod RO catre alta firma din Romania pe cod RO (B), dar marfa clientului se exporta in afara Romaniei, nu se livreaza in Romania, se intocmeste DVE si exista documente de transport catre un client/magazin indicat de clientul din Romania (C)

Pe DVE, la exportator si declarant apare societatea care emite factura (A) si se ocupa de transport, fie cu resurse proprii, fie cu un transportator, iar la destinatar apare un un alt client (C), respectiv clientul/locul pe care il indica clientul nostru ( B , cel catre care se emite factura fiscala).

Avizele se intocmesc de la firma care emite factura / exportatorul (A) catre clientul din Romania (B) cu locul livrarii la clientul/magazinul indicat(C)

Cum trebuie emisa factura in acest caz , cu sau fara TVA, cum se declara in D300 si D394? Va rugam sa ne argumentati cu articole din lege.

Multumesc.


Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 50-249 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 3101

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Creeaza un CONT de TESTARE GRATUITA pentru a avea acces la toate raspunsurile din PortalCodulFiscal.ro, completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Informatii la zi oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro -
cel mai apreciat site de consultanta fiscala din Romania
 
Vrei sa ai acces instant la TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu: TESTEAZA GRATUIT pentru 48 de ore!
- Ai la dispozitie o Baza de Date cu peste 90.000 de intrebari si raspunsuri
- Gasesti Legislatie la zi + Sfaturile specialistilor in fiscalitate si contabilitate
 
Completeaza formularul de mai jos si TESTEAZA GRATUIT ! Beneficiaza de oferta noastra speciala!
 
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Modificari fiscale 2026"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria TVA

13Iul2026

Este obligatorie inregistrarea in scopuri de TVA (art. 317 Cod fiscal) pentru o societate care desfasoara activitatea de colectare a deseurilor nepericuloase?

de Profeanu Laura valabil la 13 Iul 2026
TVA
Intrebare: O firma nou infiintata este indrumata sa obtina si cod special de TVA (intracomunitar) pentru activitatea cod CAEN 3811. Este necesar acesta? Sau il putem anula? Cum il putem anula? Acest gen de activitate necesita sau nu ca firma sa fie platitoare de TVA in UE sau in tara? Pentru ca n-am inteles de ce i-au dat cod de TVA UE, de ce la o adica nu i-au dat in tara? Sau au profitat ca domnul nu ...
09Iul2026

Societate cu cod TVA anulat emitere factura garantie

de Gina Popescu valabil la 09 Iul 2026
TVA
Intrebare: In perioada in care o societate are TVA anulat, pana cand se face reinregistrarea in scopuri de TVA, poate face o factura de garantie in cadrul unui contract, avand in vedere ca garantia nu intra in sfera TVA?
07Iul2026

Facturare export bunuri in numele clientului

de Gina Popescu valabil la 07 Iul 2026
TVA
Intrebare: Vreau sa mai adaug informatia ca la intocmirea procedurilor de vama se emite o factura proforma pe clientul ( C), respectiv clientul/ beneficiarul final (este indicat de clientul nostru B), dar factura fiscala se emite catre clientul din Romania cu cod RO (B). In aceste conditii, poate fi o problema ca firma (A) emite o factura proforma catre un client (C) si nu va emite factura finala catre ...
06Iul2026

Facturare export bunuri in numele unui client din Romania

de Gina Popescu valabil la 06 Iul 2026
TVA
Intrebare: Va rugam sa ne comunicati daca factura care contine toate datele de identificare ale partenerilor (ambele cu cod RO) si se emite fara TVA unde se trece la explicatie? Scutit conform Art. 294 alin. (1) lit. a) din Codul Fiscal? se declara in E-factura. Multumesc
06Iul2026

Cota TVA servicii restaurant si catering, sau servicii organizare eveniment

de Gina Popescu valabil la 06 Iul 2026
TVA
Intrebare: Avem o societate care organizeaza diverse evenimente unde livreaza mancare (aperitive si fel principal). Cu ce cota de tva facturam livrarea de mancare fara bauturi alcoolice? Dar facturile de avans catering?
03Iul2026

Cota TVA plantare, recoltare si depozitare afine

de Gina Popescu valabil la 03 Iul 2026
TVA
Intrebare: Societatile A si B sunt platitoare de impozit pe profit si inregistrate in scop de tva. B produce si comercializeaza afine. A presteaza catre societatea B urmatoarele servicii: - depozitare si racire la temperaturi controlate a afinelor culese inainte de livrare catre alti clienti; - prestari servicii agricole de plantare plante, ciupilire plante, recoltare; pe plantatia lui B. Cu ce ...
x