Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 18 Aprilie 2024

Facturare servicii de carsharing

Raspuns oferit de
Costin A. Istrate

Costin A. Istrate
Consultant in management
valabil la 15 Nov 2020

Intrebare: Am o firma platitoare de TVA care presteaza servicii de carsharing si are contract cu firma UBER si BOLT. Ambele firme au sediile in strainatate. Aceste doua firme transmit clientului meu in fiecare luna facturile pentru comisionul ce il retin pentru acest contract si autofactureaza in numele clientului meu pentru clientii finali. Dupa mine, firmele avand sediul in UE, ar trebui sa le emita si clientul meu o factura la finalul lunii pentru ceea ce s-a autofacturact in numele clientului meu de catre cele doua firme catre clientii finali, adica pe valoarea ce a incasat-o clientul meu de la cele doua firme (fara TVA) si aceste facturi sa se declare in declaratia 390, precum si facturile de comision primite de la cei doi colaboratori (Taxare inversa) si, evident, se declara si in D300. Asta doar pentru tranzactiile prin banca (bani care au fost incasati de catre cele doua firme direct in conturile lor de la clientii finali). Pentru tranzactiile incasate prin casa de marcat direct de catre clientul meu (cu TVA-ul aferent), acestea se vor declara in 394 si 300 normal, ca pentru tranzactiile efectuate in Romania. In cazul in care firma nu ar fi fost platitoare de TVA consider ca ar fi trebuit procedat la fel cu facturile, insa diferenta ar fi fost ca ar fi trebuit declarate in 301 si 390 si la facturile de comision sa se calculeze si sa se plateasca TVA in Romania (pe baza CIF intracomunitar), iar pentru facturile emise de catre clientul meu catre cei doi calaboratori ar fi trebuit ei sa isi calculeze si sa plateasca TVA in tara lor. Am mentionat si varianta a doua, deoarece am ambele variante si as vrea sa ma asigur ca ceea ce se face in contabilitatea celor doi clienti ai mei este corect si astfel va rog sa imi spuneti si dumneavoastra parerea, se procedeaza corect sau nu? Sper ca am explicat pe intelesul tuturor... :) Multumesc!

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 1-10 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 4939

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro

Login utilizator

De ce sa te inregistrezi?

  • 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
  • Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Intreprinderi legate
Impozit micro sau impozit pe profit?"
!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Monografii contabile

Apr162024

Despagubire auto. Monografie contabila

de Ionut Jinga valabil la 16 Apr 2024
Intrebare: Firma a primit o factura de reparatii auto (prin e-factura) de la un service auto care a efectuat reparatiile pentru un autoturism care a fost implicat intr-un eveniment rutier (auto fiind proprietatea firmei). Plata facturii se va face de catre asiguratorul celeilalte masini. Cum inregistrez in evidenta contabila factura ce va fi decontata de firma de asigurari si care vor fi implicatiile ...
Apr122024

Plati de utilitati in numele proprietarilor

de Mariana Prejbeanu valabil la 12 Apr 2024
Intrebare: In anul 2020 societatea a construit un bloc de locuite. Apartamentele au fost vandute, insa factura pentru apa-canal si factura de electricitate pentru casa scarii vin in continuare pe numele societatii noastre. Aceste facturi sunt platite de proprietari. Trebuie sa inregistrez aceste facturi in contabilitate? Daca da, care este monografia contabila?
Mar282024

Achizitie bunuri si servicii. Sponsorizare universitate

de Vera Constantin valabil la 28 Mar 2024
Intrebare: Va rog sa ma ajutati cu opinia dumneavoastra in legatura cu monografia contabila potrivita pentru urmatoarea speta, precum si documentele care ar trebui intocmite: O societate X a incheiat un contract de sponsorizare cu o Universitate. Societatea X a achizitionat bunuri (mobilier, echipamente de iluminat, echipamente tehnice) si servicii (de arhitectura) pe care le preda Universitatii in baza ...
Mar162024

Reintregire cost achizitie bunuri cu valoarea serviciilor de transport

de Amelia Dumitras valabil la 16 Mar 2024
Intrebare: Societatea achizitioneaza online diverse bunuri (consumabile/obiecte inventar). Factura primita de la furnizor contine o line separata cu contravaloarea serviciului de transport aferent livrarii respective. Aceste cheltuieli de transport in ce cont contabil se inregistraza? Se poate folosi contul 624 (cheltuieli privind transportul de bunuri) sau 628 (cheltuieli servicii prestate de terti)?
Mar062024

Factura reparatii auto decontata partial de asigurator

de Mariana Prejbeanu valabil la 06 Mar 2024
Intrebare: Am primit de la un service auto o factura in valoare de 921,84 lei, din care am platit doar tva-ul de 147,18 lei, restul de 774,38 lei fiind platiti service-ului, de firma asiguratoare (dauna masina). Care este monografia contabila pentru inregistrarea facturii/platii?
Ian242024

Obligatia emiterii facturii catre beneficiari necunoscuti

de Profeanu Laura valabil la 24 Ian 2024
Intrebare: Va rog sa imi spuneti care sunt implicatiile fiscale, contabile si monografia in cele trei situatii de activitate descrise mai jos. Este necesara emiterea de facturi in conditiile descrise? Societatea este platitoare de impozit pe profit, fara angajati. 1. - Vanzare articole si consiliere pe o platforma unde exista diverse niveluri de membership, adica oamenii platesc de ex 5 usd/luna pentru un ...