Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 29 Martie 2024

Incasare si regularizare avans in valuta

Raspuns oferit de
Mariana Prejbeanu

Mariana Prejbeanu
Expert contabil, Consultant fiscal, Auditor financiar
valabil la 09 Iun 2022

Intrebare: O societate primeste un avans de la client - USA - de 20.000 euro in dec 2020 la curs de 4.91lei, In iunie 2021, schimba 10.000 euro in lei la curs de 4.9lei si face costuri pentru un proiect in Ro de 49.000 lei TVA pe care ulterior le factureaza in lei la finalul lui in dec 2021. In oct 2021 schimba inca 5.000 euro la curs de 4.94lei pe care ii ii foloseste la acelasi proiect care se factureaza la finalul anului. In decembrie factureaza clientului costurile efectuate in suma de (49.000, 24.700) lei si returneaza suma de 5.000 euro, avans neutilizat in martie 2022. Tinand cont de Ordin 1802/2014 care specifica ca avansurile nu mai fac obiectul evaluarii in functie de cursul valutar, la finele lunii, respectiv la finele anului, as vrea sa stiu care este monografia pentru operatiunile de mai sus.

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 1-10 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 5911

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro

Login utilizator

De ce sa te inregistrezi?

  • 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
  • Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Noutati fiscale 2024"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Inregistrari contabile

Mar282024

Discount acordat primit, inregistrare

de Elena Garofil valabil la 28 Mar 2024
Intrebare: O firma A avand ca si obiect de activitate comercializarea de hrana pentru animalele de companie, vinde in cursul anului marfa catre o firma B, iar la final de an emite catre firma B o factura de discount pentru volumele de marfa achizitionate in cursul anului. Cum se inregistreaza aceasta factura de discount, atat in evidenta contabila a firmei A, cat si in evidenta contabila a firmei B? Firma B ...
Mar252024

Facturare prestari servicii. Neutilizarea conturilor din clasa 6 si 7

de Mariana Prejbeanu valabil la 25 Mar 2024
Intrebare: Societatea se ocupa cu organizare de tabere copii pentru activitati diverse. Tot SC contracteaza prestatorii de servicii (cazare, masa, transport etc.), servicii care se includ in factura emisa de SC catre beneficiar (scoala, agentie etc.). Exista vreo varianta de monografie contabila prin care cheltuielile cu cazarea, masa, transportul copiilor si veniturile aferente acestora sa se inregistreze ...
Mar182024

Refacturare servicii. Tratament contabil si fiscal

de Ionut Jinga valabil la 18 Mar 2024
Intrebare: Societatea A din Romania, platitoare de TVA, primeste facturi de la furnizori din Romania pentru bunuri si servicii, pentru alte societati din grup, pe care urmeaza sa le refactureze societatilor din grup atat din Romania cat si din UE. Cum trebuie intocmite facturile de refacturare pentru ambele situatii (client din RO, client UE), cu TVA sau fara? Care sunt inregistrarile contabile pentru ...
Feb252024

Regim fiscal TVA pentru achizitie locala dintr-un stat membru, bunuri utilizate pe teritoriul Romaniei

de Amelia Dumitras valabil la 25 Feb 2024
Intrebare: Aflat in Ungaria, administratorul cumpara de la un magazin cauciucuri pentru masina firmei fara a cere factura fara TVA. Ce implicatii fiscale pentru firma din Romania, in legatura cu TVA-ul, decurg din aceasta operatiune?
Feb222024

Obligatia de a emite factura

de Profeanu Laura valabil la 22 Feb 2024
Intrebare: Societatea comerciala X achizitioneaza in luna octombrie 2023 de la societatea comerciala Z deseuri fier vechi pe baza de aviz insotire marfa, deseuri pe care le revinde mai departe (se aplica taxare inversa). Inregistrarea contabila la momentul achizitiei: 371 = 408 1.000 4428 = 408 190. Societatea Z, de la care s-au achizitionat deseurile de fier vechi tergiverseaza facturarea acestora in ciuda ...
Feb222024

Imobilizari necorporale

de Profeanu Laura valabil la 22 Feb 2024
Intrebare: Pentru transmiterea facturilor in SPV (e-Factura) am primit o factura de la furnizorul programului Informatic folosit (Win Mentor) cu (aplicatie e-Factura de 2.223 lei Servicii implementare e-Factura =4.000 si servicii suport e-Factura de 492 lei f tva). Cum e mai corecta inregistrarea acestei facturi, direct pe cheltuiala sau ca si imobilizare (cont 205/208 pentru toata valoarea fara tva)? ...