Indreptarea erorilor materiale din decontul de TVA
La luna martie in decontul de tva la rd 5 si 5.1 a fost preluata baza corecta dar tva-ul pentru o factura nu a fost preluat (din eroare umana nu s-a facut taxare inversa). In D390 este declarata corect suma achizitiilor intracomunitare si coincide cu ce este declarat in D300 ca baza. Sumele sunt: 13827 lei baza, tva corect 2904 lei, tva preluat in d300 1216 lei, diferenta nedeclarata 1688 lei. Cum trebuie sa procedez in decontul lunii aprilie pentru a declara diferenta de tva? Multumesc.
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Creeaza un CONT de TESTARE GRATUITA pentru a avea acces la toate raspunsurile din PortalCodulFiscal.ro, completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Newsletter PortalCodulFiscal.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Modificari fiscale 2026"!




Un produs marca 