Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Buna ziua! Sunt Maria, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 17 Februarie 2026

Inregistrare in scopuri de tva cu intarziere

Intrebare:

O firma neplatitoare de TVA, care pe 29 noiembrie a depasit plafonul de TVA, a trecut din 29 noiembrie la regimul de platitor de TVA. Am observat acest lucru tarziu si abia in ianuarie am inregistrat formularul 700. In decembrie, firma a emis doua facturi fara TVA, pe care le-am corectat in ianuarie.

La partea de achizitii, facturile au fost inregistrate cu TVA incepand cu 29 noiembrie. In declaratia 394, facturile emise in ultimul trimestru apar ca neimpozabile.

Intrebarea mea este: TVA-ul aferent acestor facturi trebuie platit in 2026 sau in ultimul trimestru din 2025?

Cum trebuie inregistrate in contabilitate si cum se completeaza/depun declaratia 300/301?


Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 1-9 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 4120

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Creeaza un CONT de TESTARE GRATUITA pentru a avea acces la toate raspunsurile din PortalCodulFiscal.ro, completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Informatii la zi oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro -
cel mai apreciat site de consultanta fiscala din Romania
 
Vrei sa ai acces instant la TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu: TESTEAZA GRATUIT pentru 48 de ore!
- Ai la dispozitie o Baza de Date cu peste 90.000 de intrebari si raspunsuri
- Gasesti Legislatie la zi + Sfaturile specialistilor in fiscalitate si contabilitate
 
Completeaza formularul de mai jos si TESTEAZA GRATUIT ! Beneficiaza de oferta noastra speciala!
 
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Modificari legislative - Ordonanta trenulet"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Raportarea fiscala: decont 300 si 301

28Ian2026

Facturi primite cu intarziere

de Georgeta Serban-Matei valabil la 28 Ian 2026
TVA
Intrebare: Firma platitoare de impozit pe profit si TVA lunar, in urma confirmarilor de sold la 31.12.2025, societatea este informata de catre furnizor sau, ca nu are o factura inregistrata in contabilitate din data de 04.2024, factura de servicii emisa de catre furnizor. Cum se inregistreaza corect in contabilitate la data de 01.2026, din punct de vedere al TVA-ului, intrucat TVA la data aceea era de ...
17Iun2025

Cod TVA anulat din oficiu, raportare operatiuni economice dupa reinregistrarea TVA

de Amelia Dumitras valabil la 17 Iun 2025
TVA
Intrebare: Societatea noastra a devenit platitoare de TVA incepand cu data de 12.06.2025. Pana la aceasta data a fost persoana cu cod de TVA anulat potrivit art.316 alin (11) lit e) incepand cu data de 01.02.2016. Societatea in timpul acesta a avut putina activitate economica pentru care am depus retroactiv declaratiile 311. Intrebarea mea este cum se procedeaza pentru luna Iunie 2025 in ceea ce priveste ...
12Mar2025

Trimestru calendaristic. Plafon 100.000 euro

de Constanta Popa valabil la 12 Mar 2025
TVA
Intrebare: Societatea a facturat servicii in anul 2022 de 200.000 euro, fara sa le incaseze. In anul 2023 am solicitat schimbarea perioadei fiscale de la trimestru la luna si a fost modificata in vectorul fiscal. In anul 2023 societatea nu a facturat nimic, si am schimbat perioada fiscala pentru 2024, la trimestru. In anul 2024 nu a facturat nimic dar a incasat sumele facturate in 2022 pentru care ...
13Ian2025

Calcul plafon pentru TVA lunar trimestrial

de Mariana Prejbeanu valabil la 13 Ian 2025
TVA
Intrebare: Referitor la modul de calcul al cifrei de afaceri pentru depasire plafonul de TVA de 100.000 EUR va rog sa ne spuneti daca rd.13 din decontul de TVA ,,Livrari de bunuri si prestari servicii supuse masurilor de simplificare (taxare inversa) intra in calculul acestei cifre de afaceri. Sau rd.15 ,,Livrari scutite fara drept dededucere"... Multumesc.
24Oct2024

Achizitie servicii UE si nonUE neplatitor de TVA

de Gina Popescu valabil la 24 Oct 2024
TVA
Intrebare: O fundatie, neplatitoare de TVA, are cod special de TVA, pentru achizitii de bunuri si servicii UE. A achizitionat servicii UE cat si servicii non-UE. Declararea acestor servicii s-a facut in declaratia 301, pe codul special de TVA inclusiv si plata TVA-ului. S-a platit si declarat corect in declaratia 301, pe cod special de TVA, serviciile non-UE ? Daca nu, cum ar trebui corect declarate ...
14Iun2024

Regim fiscal TVA pentru achizitie licenta facturata de prestator din stat tert

de Amelia Dumitras valabil la 14 Iun 2024
TVA
Intrebare: S-a achizitionat online o licenta pentru care am primit o factura cu furnizor din Hong Kong cu cod EU272029950. Factura este emisa cu TVA 19%. Care este modalitatea de declarare a acestei facturi in D300 si in D394? Multumesc.
x