Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 18 Aprilie 2024

Inregistrari contabile privind livrarea de bunuri

Raspuns oferit de
Portal Codul Fiscal

Portal Codul Fiscal
valabil la 29 Mar 2011

Intrebare: Societatea B (rezidenta in Germania) cumpara materii prime de la societatea C (rezidenta in Romania), materii prime pe care C le trimite la societatea A (rezidenta in Romania), cu care B are un contract de prelucrare materii prime.

Ulterior prelucrarii, societatea A trimite produsele finite societatii B si ii factureaza acesteia manopera pentru materiile prime prelucrate.
Mentionam ca societatea B este inregistrata in scopuri de TVA in Romania, prin reprezentant fiscal.

Ce acte trebuie sa intocmeasca societatea A catre B, ce inregistrari contabile trebuie efectuate si ce trebuie declarat in acest caz de societatea A si B.

Cum va emite societatea C factura din punctul de vedere al TVA? Din punctul nostru de vedere sunt posibile doua situatii:

A) Facturare direct catre societatea rezidenta in Germania in baza codului de TVA emis de statul german.

B) Facturare indirecta prin intermediul reprezentantului fiscal, in baza codului de TVA emis de statul roman.


Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro

Login utilizator

De ce sa te inregistrezi?

  • 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
  • Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Intreprinderi legate
Impozit micro sau impozit pe profit?"
!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Achizitii intracomunitare

Apr172024

Achizitii intracomunitare de bunuri pentru care cumparatorul este obligat la plata TVA (taxare inversa)

de Profeanu Laura valabil la 17 Apr 2024
TVA
Intrebare:  Am o achizitie intracomunitara, un autoturism achizitionat din Olanda, si pe factura am tva, scrie taxare normala (regular taxation) 19%, (2153,78 409, 22 tva = 2563). Intrebarea mea este cum inregistrez aceasta factura. Pana acum avem fara tva, era cu taxare inversa, vanzatorul este platitor de tva si eu la fel. Multumesc.
Apr172024

Refacturare servicii intracomunitare

de Profeanu Laura valabil la 17 Apr 2024
TVA
Intrebare: O societate inregistrata in scopuri de tva in Germania, refactureaza costuri de cazare si transport in Romania pentru un angajat de-al lor, ce a fost trimis in Romania pentru servicii de consultanta. Societatea este inregistrata in scopuri de Tva in Romania. Refacturarile de cazare si transport se declara ca servicii in declaratia 390? Multumesc.
Mar132024

Furnizor aflat in regim special de scutire obligatii TVA pentru livrare intracomunitara de bunuri

de Amelia Dumitras valabil la 13 Mar 2024
TVA
Intrebare: Cum facturam din punct de vedere al TVA, un aparat nou folosit in stomatologie, care se vinde unui agent economic din Franta, neplatitor de TVA? In Romania avem cod special TVA intracomunitar si pe CIF nu suntem platitori de TVA, deoarece firma este scutita conform art 292. Achizitia este de la SC platitoare de TVA din Romania pe CIF scutit.
Feb082024

Recuperare costuri de la societatea mama

de Olga Crevelescu valabil la 08 Feb 2024
TVA
Intrebare: Am refacturat catre societatea mama, inregistrata in scopuri de tva in Germania, serviciile cu sortarea executata de catre o firma din Turcia pe baza unei reclamatii. Totodata pe baza acestei reclamatii am refacturat orele suplimetare cu angajatii nostri, tot pentru sortarea pieselor. Se declara aceste costuri de refacturare in D300? Multumesc.
Ian292024

Locul de prestare a serviciilor catre o persoana impozabila

de Profeanu Laura valabil la 29 Ian 2024
TVA
Intrebare: Am o societate ce presteaza servicii de sudura pe nave in Olanda. Societatea mea este neplatitoare de tva, dar detine un cod de tva intracomunitar, clientul catre care factureaza este valid Vies. Din ce stiu eu, nu poate aplica taxare inversa, intrucat se incadreaza la prestari servicii asupra bunurilor imobile si practic prestarea de serviciu se face in Olanda. Am discutat si cu cei de la OSS si ...
Nov132023

Achizitie intracomunitara cu tva prin platforma online

de Olga Crevelescu valabil la 13 Nov 2023
TVA
Intrebare: Un furnizor din Olanda, platitor de TVA, a emis unei firme din RO, platitoare de TVA o factura (tastaturi) cu TVA 21%, desi i-a fost comunicat codul de TVA din RO si apare pe document. Comanda a fost facuta pe emag, transportul este facturat separat de Dante. Cum inregistram factura emise de furnizorul din Olanda si cum/unde o declaram?