Prestari servicii IT catre beneficiari din Elvetia si SUA. Raportarea in decontul de TVA si in declaratia 394
Un PFA presteaza servicii IT, are 2 clienti, unul din Elvetia si din SUA. A devenit platitor de TVA, emite factura fara TVA, conform regulii de baza, B&B, neimpozabila in Romania conform art. 278 alin (2) Cod fiscal. Unde se trec sumele in Decontul de TVA, la rd. 3. fara report la 3.1 sau la rd.14? Eu lucrez in Saga si le duce la rd.14. Se raporteaza in D394?
Va multumesc!
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Creeaza un CONT de TESTARE GRATUITA pentru a avea acces la toate raspunsurile din PortalCodulFiscal.ro, completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Newsletter PortalCodulFiscal.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Modificari fiscale 2026"!




Un produs marca 