Prestari servicii pentru beneficiar non UE
O societate platitoare de TVA inregistrata fiscal in Romania a efectuat servicii pe teritoriul Romaniei si doreste sa factureze aceste servicii catre un client extern cu sediul in SUA, persona impozabila.
Este corect sa aplicam TVA de 21% in factura fiind un client extern NON UE, sa incasam de la client acest TVA -ul si sa il platim catre bugetul de stat din Romania?
Daca da, in baza carui articol?
Daca nu, in baza carui articol?
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Creeaza un CONT de TESTARE GRATUITA pentru a avea acces la toate raspunsurile din PortalCodulFiscal.ro, completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Newsletter PortalCodulFiscal.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Modificari fiscale 2026"!



Un produs marca 