Raportare factura energie in D300
In luna octombrie am primit de la furnizorul de energie electrica o factura de regularizare cu TVA 19%. La ce rand din decontul de TVA se trec sumele din factura?
Tot in luna octombrie am primit o factura de servicii (baza 5000 lei, TVA 1050 lei) si storno avans (baza -5000 lei, TVA -950 lei). Ce sume se trec la rd. 34 Regularizari taxa dedusa? Diferenta rezultata in urma regularizarii TVA (100 lei) sau toata suma cu 19%?
In situatia in care TVA-ul este integral nedeductibil, unde se trec aceste sume in D300?
Multumim.
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Creeaza un CONT de TESTARE GRATUITA pentru a avea acces la toate raspunsurile din PortalCodulFiscal.ro, completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Newsletter PortalCodulFiscal.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Noutati fiscale 2026"!



Un produs marca 