Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Buna ziua! Sunt Maria, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 8 Februarie 2026

Raportare factura energie in D300

valabil la 22 Nov 2025
Intrebare:

In luna octombrie am primit de la furnizorul de energie electrica o factura de regularizare cu TVA 19%. La ce rand din decontul de TVA se trec sumele din factura?

Tot in luna octombrie am primit o factura de servicii (baza 5000 lei, TVA 1050 lei) si storno avans (baza -5000 lei, TVA -950 lei). Ce sume se trec la rd. 34 Regularizari taxa dedusa? Diferenta rezultata in urma regularizarii TVA (100 lei) sau toata suma cu 19%?

In situatia in care TVA-ul este integral nedeductibil, unde se trec aceste sume in D300?

Multumim.


Tip societate: O.N.G.
Numar de angajati: peste 250 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 8542

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Creeaza un CONT de TESTARE GRATUITA pentru a avea acces la toate raspunsurile din PortalCodulFiscal.ro, completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Informatii la zi oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro -
cel mai apreciat site de consultanta fiscala din Romania
 
Vrei sa ai acces instant la TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu: TESTEAZA GRATUIT pentru 48 de ore!
- Ai la dispozitie o Baza de Date cu peste 90.000 de intrebari si raspunsuri
- Gasesti Legislatie la zi + Sfaturile specialistilor in fiscalitate si contabilitate
 
Completeaza formularul de mai jos si TESTEAZA GRATUIT ! Beneficiaza de oferta noastra speciala!
 
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Modificari legislative - Ordonanta trenulet"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Raportarea fiscala: decont 300 si 301

06Feb2026

Tratamentul fiscal-contabil al TVA negativa in cazul anularii codului de taxa

de Alexandru Palaghia valabil la 06 Feb 2026
TVA
Intrebare: O firma a fost pana in decembrie 2025 platitoare de TVA trimestrial. La 31 decembrie 2025 avea un sold la tva de recuperat de 4000 lei. La 12 ian 2026 firma este scoasa de la tva. Pentru ianuarie 2026 trebuie depus decontul de tva, asa am primit in decizie: "De asemenea, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care a fost comunicata prezenta decizie, aveti obligatia depunerii ...
02Feb2026

Inregistrare in scopuri de tva cu intarziere

de Elena Garofil valabil la 02 Feb 2026
TVA
Intrebare: O firma neplatitoare de TVA, care pe 29 noiembrie a depasit plafonul de TVA, a trecut din 29 noiembrie la regimul de platitor de TVA. Am observat acest lucru tarziu si abia in ianuarie am inregistrat formularul 700. In decembrie, firma a emis doua facturi fara TVA, pe care le-am corectat in ianuarie. La partea de achizitii, facturile au fost inregistrate cu TVA incepand cu 29 noiembrie. In ...
02Feb2026

Stingerea soldului TVA de rambursat prin decontul de taxa

de Alexandru Palaghia valabil la 02 Feb 2026
TVA
Intrebare: O societate s-a inregistrat anterior ca platitoare de TVA, iar in evidentele fiscale figureaza cu un sold negativ de TVA in suma de 1.417 lei. In prezent, societatea este radiata. Nu dorim solicitarea rambursarii TVA, intrucat stim ca aceasta procedura poate atrage control fiscal. Dorim sa utilizam aceasta suma pentru regularizare in decontul de TVA, respectiv prin Declaratia 300, daca ...
28Ian2026

Facturi primite cu intarziere

de Georgeta Serban-Matei valabil la 28 Ian 2026
TVA
Intrebare: Firma platitoare de impozit pe profit si TVA lunar, in urma confirmarilor de sold la 31.12.2025, societatea este informata de catre furnizor sau, ca nu are o factura inregistrata in contabilitate din data de 04.2024, factura de servicii emisa de catre furnizor. Cum se inregistreaza corect in contabilitate la data de 01.2026, din punct de vedere al TVA-ului, intrucat TVA la data aceea era de ...
28Ian2026

Servicii informatice din SUA. PFA

de Vera Constantin valabil la 28 Ian 2026
TVA
Intrebare: Un PFA a realizat in anul 2025 venituri din servicii informatice in mare parte din SUA de peste 500000 lei, in momentul de fata PFA-ul este platitor de TVA. Se depune D300 si D394. Venituri impozabile din Romania sunt nesemnificative, sub 10.000 lei pe an. Veniturile din SUA sunt scutite de TVA. Se poate ca in viitor sa nu fie platitor de TVA? Care sunt conditiile de a deveni neplatitor de TVA ...
00000000

TVA datorata in Romania pentru servicii - formular 301

de Irina Dumitrescu valabil la 00 00 0000
TVA
Intrebare: SRL romanesc, neplatitor de TVA dar cu cod special de TVA datorita faptului ca primeste facturi de la Facebook si declara si plateste TVA pentru acele facturi. Acum primeste o factura de servicii de la un partener din Republica Moldova. Ce obligatii are din punct de vedere al TVA-ului pentru factura de la partenerul din Republica  Moldova? SRL-ul romanesc desfasoare activitati de ...
x