Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Buna ziua! Sunt Maria, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti Tutoriale
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 9 Decembrie 2025

Raportare factura energie in D300

valabil la 22 Nov 2025
Intrebare:

In luna octombrie am primit de la furnizorul de energie electrica o factura de regularizare cu TVA 19%. La ce rand din decontul de TVA se trec sumele din factura?

Tot in luna octombrie am primit o factura de servicii (baza 5000 lei, TVA 1050 lei) si storno avans (baza -5000 lei, TVA -950 lei). Ce sume se trec la rd. 34 Regularizari taxa dedusa? Diferenta rezultata in urma regularizarii TVA (100 lei) sau toata suma cu 19%?

In situatia in care TVA-ul este integral nedeductibil, unde se trec aceste sume in D300?

Multumim.


Tip societate: O.N.G.
Numar de angajati: peste 250 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 8542

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Creeaza un CONT de TESTARE GRATUITA pentru a avea acces la toate raspunsurile din PortalCodulFiscal.ro, completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Informatii la zi oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro -
cel mai apreciat site de consultanta fiscala din Romania
 
Vrei sa ai acces instant la TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu: TESTEAZA GRATUIT pentru 48 de ore!
- Ai la dispozitie o Baza de Date cu peste 90.000 de intrebari si raspunsuri
- Gasesti Legislatie la zi + Sfaturile specialistilor in fiscalitate si contabilitate
 
Completeaza formularul de mai jos si TESTEAZA GRATUIT ! Beneficiaza de oferta noastra speciala!
 
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Noutati fiscale 2026"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Raportarea fiscala: decont 300 si 301

26Nov2025

Factura emisa cu tva 21% si 11%

de Vera Constantin valabil la 26 Nov 2025
TVA
Intrebare: Am corectat cota de 11%, am retransmis D406 si D394 pentru octombrie 2025. Nu am inteles la ce rand al D300 noiembrie 2025 operez diferenta de tva, eroarea fiind la vanzari numerar, la contor Z, deci la tva colectat (am omis sa mentionez in intrebare). Multumesc.
25Nov2025

Completare formular 300

de Alexandru Palaghia valabil la 25 Nov 2025
TVA
Intrebare: Avem in jurnalul de cumparari si in cel de vanzari TVA achizitii intracomunitare bunuri 68 lei, TVA achizitii intracomunitare servicii 4742 lei, si TVA achizitii servicii supuse taxarii inverse (nonUE) 2672 lei. Va rog frumos sa ma ajutati cu distribuirea sumelor in D300 randurile 5, 5.1 si 7, 7.1. Multumesc!
24Nov2025

Declarare facturi de regularizare tva in D300

de Vera Constantin valabil la 24 Nov 2025
TVA
Intrebare: Randurile indicate de dumneavoastra sunt pentru achizitii supuse masurilor de simplificare. Am inteles ceea ce este important: ca stornarea energiei facturate in plus cu TVA 19% se trece la randul nou introdus pentru 19%, nu la regularizari. Tinand cont de raspunsul de mai jos, ati putea, va rog, in cazul stornarii avansului cu TVA 19% (intrebarea 2), sa confirmati/infirmati ca sumele ...
30Oct2025

Arhiva D700. Cod special de tva

de Vera Constantin valabil la 30 Oct 2025
TVA
Intrebare: Ce trebuie sa contina arhiva zip in cazul depunerii declaratiei 700 in vederea obtinerii codului special de tva?
29Oct2025

Prestari servicii catre beneficiari non UE. Neplatitor de tva

de Vera Constantin valabil la 29 Oct 2025
TVA
Intrebare: O firma neplatitoare de tva a incheiat contracte prin care ofera consultanta si intermediere in afaceri unor firme din alt stat membru si din afara UE. In acest caz care este procedura, facturile de prestare de serviciu vor fi sa nu purtatoare de tva? Trebuie ca firma sa se inregistreze in scop de tva?
27Oct2025

Societate cu cod de tva anulat. Declaratii tva

de Olga Crevelescu valabil la 27 Oct 2025
TVA
Intrebare: O firma cu codul de tva anulat si care are achizitii purtatoare de tva in perioada cat codul tva este anulat, mai depune decontul de tva? De asemenea, cum inregistreaza facturile de achizitie care contin tva si cum le declara in decontul de tva?
x