Raportare facturi corectie, bonus si achiitii cu TVA 19% in decontul de TVA
Va rog sa ne precizati la ce rand din D300 aferent lunii octombrie 2025 se completeaza sumele din facturile emise in octombrie cu tva de 19% (facturi de corectie, facturi de bonus)? La randul 9.1 sau la regularizari? Dar in cazul facturilor de achizitie cu tva 19%? La rd 24.1 sau la regularizari? Mentionez ca perioada de raportare este luna. Va multumesc!
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Creeaza un CONT de TESTARE GRATUITA pentru a avea acces la toate raspunsurile din PortalCodulFiscal.ro, completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Newsletter PortalCodulFiscal.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Modificari legislative - Ordonanta trenulet"!



Un produs marca 