Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 19 Aprilie 2024

Raportarea soldurilor partenerilor in SAF-T

Raspuns oferit de
Costin A. Istrate

Costin A. Istrate
Consultant in management
valabil la 30 Sep 2022

Intrebare: In subsectiunile Clients/Suppliers soldurile partenerilor in valuta trebuie declarate la curs istoric sau la cursul de inchidere al fiecarei luni? Adica soldul in lei trebuie sa contina si diferenta din reevaluare? Dar daca pentru acelasi partener avem sold si la contul 401 si la 409, al trebuie declarati in subsectiunea suppliers cu soldul lui 401 si in subsectiunea clients cu soldul contului 409 sau se declara doar diferenta intre ele? Sau in sectiunea suppliers cu sold debitor pe contul 409 si creditor pe contul 401? Multumim.

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 50-249 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 4646

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro

Login utilizator

De ce sa te inregistrezi?

  • 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
  • Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Intreprinderi legate
Impozit micro sau impozit pe profit?"
!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria SAF-T

Apr052024

Datele de la care categoriile de contribuabili sunt obligate sa transmita D 406

de Profeanu Laura valabil la 05 Apr 2024
Intrebare: Am primit o notificare in SPV precum ca nu am depus declaratia D406, fiind incadrati la contribuabili mijocii de la 01.01.2023. Noi nu am fost informati de modificarea incadrarii, iar obligativitatea depunerii Declaratie D406 nu intervine in functie de incadrarea contribuabilului la 31.12.2021? Multumesc!
Apr082024

Raportare SAF-T ajustare negativa valoare neta active

de Costin A. Istrate valabil la 08 Apr 2024
Intrebare: Va rugam sa ne ajutati cu un exemplu de prezentare in SAF-T a unui mijloc fix reevaluat, prin metoda neta, si la care valoarea justa (dupa reevaluare) este mai mica decat valoarea neta inainte de evaluare. Este corect ca diferenta de valoare sa fie trecuta in master files apprecietion cu minus? Multumesc.
Mar242024

Raportare tranzactii casare si vanzare mijloc fix in fisierul SAF-T

de Costin A. Istrate valabil la 24 Mar 2024
Intrebare: Am rugamintea sa ma ajutati legat de declaratia SAF-T cu urmatoarele informatii: I. Sectiunea MasterFiles, subsectiunea Assets, campul MF.A.23 AssetDisposal. Intrebare: Campul MF.A.23 se completeaza cu valoarea contabila a iesirilor de MF casate sau vandute? Daca MF este amortizat integral atunci valoarea contabila a iesirii MF este egala cu valoarea de inventar a MF la momentul casarii/vanzarii? ...
Mar152024

Obligatia intocmirii D406 SAF-T

de Alexandru Palaghia valabil la 15 Mar 2024
Intrebare: Va rog sa-mi spuneti daca societatea noastra are obligatia sa depuna SAF-T 406. Suntem o institutie de plata sub autorizatia BNR, incadrata la contribuabili mici. Multumesc!
Mar122024

Campul MF.A.23 SAF-T

de Profeanu Laura valabil la 12 Mar 2024
Intrebare: Am rugamintea sa ma ajutati legat de declaratia SAF-T cu urmatoarele informatii: I. Sectiunea MasterFiles, subsectiunea 2.12 Assets, campul MF.A.23 AssetDisposal. Intrebare: Campul MF.A.23 se completeaza cu valoarea de achizitie/intrare/inventar a mijlocului fix sau cu valoarea ramasa neamortizata la data iesirii mijlocului fix? II. Sectiunea SourceDocument, subsectiunea 4.5. AssetTransactions, ...
Feb232024

Corectare SAF-T ca urmare a unui fapt neimputabil

de Profeanu Laura valabil la 23 Feb 2024
Intrebare: Avand in vedere ca vom depune situatiile financiare abia in luna aprilie, dupa finalizarea auditului, ce facem cu declaratiile D406 aferente lunilor decembrie - martie? Putem primi amenda in cazul in care depunem rectificativele in luna aprilie? Multumesc.