Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Buna ziua! Sunt Maria, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti Tutoriale
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 15 Decembrie 2025

Raspuns la notificare de conformare

valabil la 14 Nov 2025
Intrebare:

Am primit notificare de conformare Ro e-TVA. La randul 9.1 din decontul firmei noastre, depus pentru luna septembrie, avem stornari de avansuri, cu cota de 19% TVA. In decontul precompletat de ANAF, aceste sume nu sunt cuprinse deloc.



Ce avem de raspuns in acest caz si cum se conlucreaza cu ANAF pentru a clarifica diferenta si a avea aceleasi sume colectate la TVA?


Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 50-249 angajati
Cod CAEN: 2511

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Creeaza un CONT de TESTARE GRATUITA pentru a avea acces la toate raspunsurile din PortalCodulFiscal.ro, completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Informatii la zi oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro -
cel mai apreciat site de consultanta fiscala din Romania
 
Vrei sa ai acces instant la TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu: TESTEAZA GRATUIT pentru 48 de ore!
- Ai la dispozitie o Baza de Date cu peste 90.000 de intrebari si raspunsuri
- Gasesti Legislatie la zi + Sfaturile specialistilor in fiscalitate si contabilitate
 
Completeaza formularul de mai jos si TESTEAZA GRATUIT ! Beneficiaza de oferta noastra speciala!
 
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Noutati fiscale 2026"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria E-Factura

24Nov2025

Corectia autofactura emisa de client

de Vera Constantin valabil la 24 Nov 2025
Intrebare: Va rog sa ne sprijiniti cu o opinie privind situatia de mai jos, intrucat dorim sa procedam corect din punct de vedere fiscal si sa evitam eventuale notificari ulterioare din partea ANAF (e-TVA). In data de 03.11.2025, un client al nostru a emis in SPV o autofactura in numele nostru, fara a exista un acord prealabil intre parti pentru emiterea de autofacturi. Ca urmare, am solicitat ...
25Oct2024

Facturi emise pentru sume incasate cu bon fiscal

de Profeanu Laura valabil la 25 Oct 2024
Intrebare: Va rugam opinie referitoare la: 1. Cod tip factura in sistemul E-Factura de utilizat pentru facturile emise catre persoane fizice/juridice incasate cu bon fiscal emis de catre casa de marcat. Astfel, exista frecvent situatii in care vindem produse finite catre angajatii proprii pentru care emitem factura fiscala in sistem ERP (SAP). Prin optiune, transmitem si aceste facturi in E-Factura. ...
26Sep2024

Declarare factura achizitie Decont 300 si sistem Intrastat

de Costin A. Istrate valabil la 26 Sep 2024
Intrebare: In luna August 2024 s-a primit factura 4241051270/28.09.2024 de la Transfer Multisort Electronik SRL, CUI RO 25222010 J35/488/2009, factura cu TVA 19%. Acesta firma este sucursala firmei din Polonia Grupul TME Transfer Multisort Elektronik Sp. zoo. Marfa a venit din Polonia si s-a declarat la Intrastat.In decontul 300 apare la randul 20 nu la randul 5 si 5.1 Am atasat si factura 424105270. ...
20Aug2024

Notificarea de conformare RO e-TVA

de Profeanu Laura valabil la 20 Aug 2024
Intrebare: Venim cu precizarea ca societatea noastra face parte dintr-un grup international de firme unde termenele de inchidere sunt stabilite de concern. Cifrele se doresc a fi raportate intrucat se analizeaza indicatori la nivel de grup si termenele nu se pot schimba. Intelegem reglementarile privind decontul precompletat, dar noi practic deducem tva ul cu o intraziere de o luna la anumite facturi ...
19Aug2024

Transmiterea facturilor in RO e-Factura

de Profeanu Laura valabil la 19 Aug 2024
Intrebare: Va rugam sa ne precizati ce riscuri are o societate in cazul in care anumiti furnizori au incarcat facturile lunii iulie cu o intarziere mai mare de 5 zile calendaristice. Societatea inregistreaza doar facturile pe care furnizorii le incarca pe SPV, cele incarcate cu intarziere fiind inregisrate in contabilitate in luna august. Aceasta situatie poate aparea lunar si nu poate fi controlata de ...
x