Regim TVA achizitii servicii furnizate pe cale electronica, prestator din stat tert
Intreprindere Individuala, neplatitoare de TVA, neinregistrata cu CIF TVA intracomunitar, efectueaza o achizitie de servicii din SUA. Factura din SUA este emisa cu TVA, cu mentiunea VAT 21%.
Ce obligatii declarative sunt pentru aceasta factura, din moment ce TVA-ul este achitat, asa cum este mentionat pe factura? Trebuie sa se mai achite inca o data tva-ul prin declaratia 301?
Dar daca factura de servicii este emisa de un partener din UE si este emisa tot cu tva?
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Creeaza un CONT de TESTARE GRATUITA pentru a avea acces la toate raspunsurile din PortalCodulFiscal.ro, completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Newsletter PortalCodulFiscal.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Modificari fiscale 2026"!



Un produs marca 