Regimul fiscal aplicabil veniturilor achitate unei societati din Estonia in baza unui contract de prestari servicii
Avem contract cu o entitate din Estonia, care este detinuta de o persoana fizica rezidenta in Romania. Este o platforma prin intermediul careia emite facturi pentru serviciile independente de drepturi de autor efectuare din Romania si pentru care are inregistrare in scopuri de TVA si care nu este inregistrataca si platitor de taxe si impozit in Estonia.
Avand in vedere ca persoana care presteaza efectiv serviciile este un rezident din romania, care nu este inregistrat in scopuri fiscale in Romania, dar declara si achita contributiile aferente veniturilor incasate prin intermediul platformei, prin Declaratia Unica si are Certificat emis de ANAF care atesta acest lucru, ce retineri ar trebui sa fac eu din Romania ca si platitor al acestor venituri?
Multumesc.
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Creeaza un CONT de TESTARE GRATUITA pentru a avea acces la toate raspunsurile din PortalCodulFiscal.ro, completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Newsletter PortalCodulFiscal.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Modificari fiscale 2026"!



Un produs marca 