Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Buna ziua! Sunt Maria, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti

Spune-ne problema ta fiscala!

Vorbeste cu un expert
Portal actualizat la 20 Mai 2026
Un produs marca Rentrop&Straton
Consultanta oferita EXCLUSIV de profesionisti cu experienta, fara AI!
PortalCodulFiscal.ro

Regularizare avans dupa inregistrarea in scopuri de TVA

Intrebare:

Dorim sa stim la ce rand se trece in decontul de TVA, c/val unui avans stornat cu TVA 0 de pe vremea cand societatea noastra era neplatitoare de TVA? Practic, am incasat un avans in anul 2024 cand eram neplatitori de TVA, iar acum in anul 2026 cand s-a finalizat receptia serviciului prestat, am stornat avansul cu TVA 0 si am facturat intreg serviciul cu TVA 21%. Dorim sa stim unde completam in decontul de TVA acest avans stornat sau daca se trece avand in vedere ca are TVA 0%? Si totodata, daca am procedat corect in privinta stornarii avansului. Va multumesc.


Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 0 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 7112

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Creeaza un CONT de TESTARE GRATUITA pentru a avea acces la toate raspunsurile din PortalCodulFiscal.ro, completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Informatii la zi oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro -
cel mai apreciat site de consultanta fiscala din Romania
 
Vrei sa ai acces instant la TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu: TESTEAZA GRATUIT pentru 48 de ore!
- Ai la dispozitie o Baza de Date cu peste 90.000 de intrebari si raspunsuri
- Gasesti Legislatie la zi + Sfaturile specialistilor in fiscalitate si contabilitate
 
Completeaza formularul de mai jos si TESTEAZA GRATUIT ! Beneficiaza de oferta noastra speciala!
 
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Modificari fiscale 2026"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Raportarea fiscala: decont 300 si 301

07Mai2026

Cod special de TVA, prestari servicii catre o persoana cu cod de TVA inactiv

de Elena Garofil valabil la 07 Mai 2026
TVA
Intrebare: O societate cu cod special de TVA a emis facturi de prestari servicii (servicii de personal si organizare santier) in anul 2024 catre un partener din UE al carui cod de TVA s-a dovedit a fi invalid. Facturile au fost inregistrate la vremea respectiva cu taxare inversa si declarate in D390. Acum, cand s-a descoperit, ce obligatii declarative si de plata are societatea pentru a corecta ...
26Mar2026

Corectie D300 cota TVA gresita taxare inversa

de Gina Popescu valabil la 26 Mar 2026
TVA
Intrebare: Dintr-o eroare, la inregistrarea unei facturi interne cu achizitia unui teren (taxare inversa) cota de TVA preluata a fost de 19% in loc de 21%. In D300 depus pentru luna decembrie 2025, valoarea TVA calculata cu cota de 19% a fost preluata gresit la rubrica Regularizari taxa colectata (rd.16), respectiv Regularizari taxa dedusa (rd.34), neinfluentand de fapt, soldul sumei negative a TVA la ...
23Mar2026

Esalonare TVA pierduta. Decont TVA

de Irina Dumitrescu valabil la 23 Mar 2026
TVA
Intrebare: Firma platitoare de tva, primeste decizie de esalonare la plata Tva incepand cu data de 21.08.2025. La data de 25.12.2025, Anaf emite decizie de constatare a pierderii valabilitatii esalonarii la plata TVA, rezultand un TVA de plata de 10063 lei. La 31 decembrie 2025, societatea avea de recuperat TVA pentru perioada octombrie-noiembrie 2025 in suma de 13945 lei, suma ce se regaseste in D300 ...
12Mar2026

Modificare perioada fiscala de raportare

de Amelia Dumitras valabil la 12 Mar 2026
TVA
Intrebare: Din greseala nu am depus declaratia D700 pentru trecerea de la Tva lunar la TVA trimestrial. Pana mi-am dat seama de eroare, am si depus declatia D300 de tva pe luna ianuarie 2026. Nu stiu cum sa procedez in martie, depun declaratia de tva pe doua luni, adica februarie, martie? Sau depun pe trei luni si sumele din ianuarie le trec la regularizari? (cu minus). Mentionez ca pe fisa de platitor ...
18Feb2026

Factura primita cu intarziere

de Vera Constantin valabil la 18 Feb 2026
TVA
Intrebare: Firma platitoare de TVA lunar, primeste in SPV in data de 17.02.2026 factura emisa cu data de 12.12.2025. In ce luna se inregistreaza factura primita si in decontul carei luni se declara TVA-ul?
02Feb2026

Inregistrare in scopuri de tva cu intarziere

de Elena Garofil valabil la 02 Feb 2026
TVA
Intrebare: O firma neplatitoare de TVA, care pe 29 noiembrie a depasit plafonul de TVA, a trecut din 29 noiembrie la regimul de platitor de TVA. Am observat acest lucru tarziu si abia in ianuarie am inregistrat formularul 700. In decembrie, firma a emis doua facturi fara TVA, pe care le-am corectat in ianuarie. La partea de achizitii, facturile au fost inregistrate cu TVA incepand cu 29 noiembrie. In ...
x