Regularizari taxa colectata. Mod de evidentiere in D 300
Deoarece am primit notificare de conformare RO e-TVA la luna septembrie prin care eram instiintati ca avem diferente la randul 9.1 din decontul de TVA si decontul precompletat va rugam sa ne ajutati sa corelam informatiile transmise in e-factura, decontul de TVA si SAFT pentru urmatarele situatii:
- Storno avansuri incasate si facturate in perioada ianuarie - iunie 2025 (cu cota 19%) si facturare prestare serviciu (cota TVA 21%).
- Factura client reducere comerciala acordata ulterior facturarii pentru servicii prestate inainte de modificare cota TVA si pentru care se emit facturi dupa ce se realizeaza anumite punctaje, situatii. Aceste facturi sunt emise cu cota TVA 19%.
In ce rand din decontul de TVA trebuie declarate aceste tranzactii?
In e-factura avem coduri speciale de raportare?
Dar in SAF-T? Multumesc!
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Creeaza un CONT de TESTARE GRATUITA pentru a avea acces la toate raspunsurile din PortalCodulFiscal.ro, completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Newsletter PortalCodulFiscal.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Modificari legislative - Ordonanta trenulet"!



Un produs marca 