Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Buna ziua! Sunt Maria, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti

Spune-ne problema ta fiscala!

Vorbeste cu un expert
Portal actualizat la 7 Iunie 2026
Un produs marca Rentrop&Straton
Consultanta oferita EXCLUSIV de profesionisti cu experienta, fara AI!
PortalCodulFiscal.ro

Transfer bunuri in UE

valabil la 12 Mai 2026
Intrebare:

Firma A din Romania, inregistrata in scop de TVA, vinde produsele sale catre firma B nerezidenta afiliata (stabilita in Elvetia), insa marfa o trimite direct catre clientul final al firmei B, respectiv firma C (care poate fi atat in EU cat si non EU). Transportul este suportat de catre B in toate situatiile.

Mentionam ca firma B, are coduri de inregistare in scop de TVA in mai multe tari din EU.

Din motive logistice legate de spatiu se doreste ca firma A sa trimita marfa spre depozitare catre o alta firma din grup cu A si B si anume D situata in Ungaria. Mentionam ca atat firma A cat si B au coduri de inregistrare in scop de TVA in Ungaria.

Varianta 1: Firma A trimite in Ungaria intr-un depozit al firmei D produsele pana cand se vor livra (posibil cateva luni) catre clientul final C, dar A va emite factura tot catre B insa abia la momentul livrarii catre C.

Ce implicatii ar fi din punct de vedere fiscal pentru A? Sub ce forma va putea trimite si stoca in Ungaria aceste produse? Este necesara utilizarea codului de TVA a lui A din Ungaria, nefolosit pana in prezent?

Varianta 2: Firma A trimite in in Ungaria intr-un depozit al firmei D produsele pana cand se vor livra (posibil cateva luni) catre clientul final C, dar emite factura catre B la plecarea din Romania ca livrare intracomunitara urmand ca B sa se ocupe de livrarea catre clientul final C. Sunt aspecte de care A sau B trebuie sa tina cont? B trebuie sa-i folosesca codul de TVA din Ungaria pentru achizitie si livrare sau nu este obligatoriu?

Care varianta ar fi recomandata?


Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: peste 250 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 2932

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Creeaza un CONT de TESTARE GRATUITA pentru a avea acces la toate raspunsurile din PortalCodulFiscal.ro, completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Informatii la zi oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro -
cel mai apreciat site de consultanta fiscala din Romania
 
Vrei sa ai acces instant la TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu: TESTEAZA GRATUIT pentru 48 de ore!
- Ai la dispozitie o Baza de Date cu peste 90.000 de intrebari si raspunsuri
- Gasesti Legislatie la zi + Sfaturile specialistilor in fiscalitate si contabilitate
 
Completeaza formularul de mai jos si TESTEAZA GRATUIT ! Beneficiaza de oferta noastra speciala!
 
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Modificari fiscale 2026"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Obligatiile persoanelor impozabile

28Mai2026

Cod TVA anulat din oficiu, declaratia cod 311, prescriere fiscala an 2019

de Amelia Dumitras valabil la 28 Mai 2026
TVA
Intrebare: Societate care a fost inregistrata in scopuri de TVA in 1997 si i-a fost anulat codul din oficiu, cu 31.07.2012, conform art. 153 alin. (9) lit. e) (pentru lipsa operatiuni de achizitii si livrari, depunere deconturi pe zero). Ulterior, societatea a desfasurat activitate in anul 2019 si 2020, fara a cere reinregistrarea in scopuri de TVA si fara a colecta TVA. Avea obligatia sa colecteze si ...
19Mai2026

Prestari servicii de cazare catre o persoana fizica din UE

de Gina Popescu valabil la 19 Mai 2026
TVA
Intrebare: Societatea noastra are ca obiect de activitate inchiriere camere in regim turistic. In perioada urmatoare o sa avem un client persoana fizica din Estonia. Vine doar in vizita, nu are domiciliul in Romania. Cum trebuie sa procedam in ce priveste TVA? Este considerata livrare intracomunitara? Ce declaratii suplimentare trebuie sa depunem?
13Mai2026

Transfer bunuri in Ungaria

de Vera Constantin valabil la 13 Mai 2026
TVA
Intrebare: Ne puteti detalia ce documente ar trebui sa emita firma A in cazul in care ar opta pentru varianta 1 livrare catre sine?
05Mai2026

Solicitare anulare cod de TVA

de Elena Garofil valabil la 05 Mai 2026
TVA
Intrebare: O societate platitoare de tva trimestrial, doreste sa renunte la codul de tva, ca urmare a faptului ca nu a obtinut venituri in anul 2025. In acest sens, s-a depus D700, iar eroarea primita la transmiterea acesteia a fost: termen depasit pentru operatia solicitata la Sectiunea B_VIII. In urma adresarii unei intrebari in SPV, raspunsul primit a fost ca doar in perioada 01-10 iulie 2026 putem ...
23Apr2026

Anulare TVA pentru PFA (CAEN 6202) cu venituri externe sub plafon in 2026

de Mariana Prejbeanu valabil la 23 Apr 2026
TVA
Intrebare: Un PFA cu cod CAEN 6202, inregistrat in scopuri de TVA din anul 2012, are in anul 2025 o cifra de afaceri peste 395.000 lei realizata exclusiv din facturi emise pentru clienti din afara Romaniei (USA) pentru servicii de consultanta conform cod CAEN 6202. In anul 2026, la data de 31.03.2026 cifra de afaceri obtinuta este sub 395.000 lei si este compusa doar din venituri facturate catre clienti ...
19Mar2026

Livrare bunuri catre persoane fizice din UE

de Gina Popescu valabil la 19 Mar 2026
TVA
Intrebare: S-au livrat recent catre o persoana fizica din Grecia marfuri in valoare de peste 10.000 EUR. Inca nu s-a emis factura si avem nevoie sa stim cu ce cota de TVA vom emite factura, daca se incarca in e-factura, ce formulare sunt de completat si proceduri de urmat pentru o eventuala inregistrare in OSS. Unul dintre bunurile livrate este un incarcator frontal SH, un echipament tehnologic ...
x