Tratament TVA pentru livrare intracomunitara cu bunuri livrate direct in alt stat membru
Am o achizitie intracomunitara de la un furnizor din Spania(inregistrat VIES) si facturez aceasta marfa catre un client din RO inregistrat in scopuri de tva in Romania.Clientul doreste livrarea marfurilor tot in Spania, unde are o casa, direct de la furnizorul meu din Spania. Cum facturez catre clientul din RO si cum trebuie privita achizitia de la furnizorul din Spania inregistrat VIES? Se va declara in 390? Daca nu emit cod UIT, nu voi avea diferente in P300?
Multumesc!
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Creeaza un CONT de TESTARE GRATUITA pentru a avea acces la toate raspunsurile din PortalCodulFiscal.ro, completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Newsletter PortalCodulFiscal.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Modificari fiscale 2026"!



Un produs marca 