Tratamentul contabil al sumelor stabilite in plus de organul fiscal
Din iulie 2025, am preluat o societate dupa un control antifrauda. La momentul controlului, adica martie 2025, societatea nu avea toate deconturile depuse si, multe dintre cele depuse, nu erau corecte. In urma controlului, i-a fost (re)calculat TVA de plata, pentru perioada aprilie 2023-februarie 2025, in valoare de 420000 lei. Procesul verbal este incheiat in noiembrie si suma a fost achitata in decembrie 2025. Cum inregistrez acest TVA, in situatia descrisa?
Precizez ca nu am o balanta la iunie 2025. Ne-am folosit de soldurile din decembrie 2024 si de un stoc la 30.06.2025, cu siguranta incorect, ca sa putem merge mai departe, cumva, pana la obtinerea balantei la iunie 2025. Am depus decontul lunii iulie, cu ce s-a "intamplat" in iulie si atat, iar imp pe profit pt trim III este calculat, luand in considerare doar trim III. Atat am avut, atat s-a putut, soc trebuia sa mearga mai departe, pt ca are contracte serioase. Decontul pentru luna iunie 2025, nu a fost inca depus. Prin urmare, in urma cu cateva zile, ANAF-ul ne-a transmis o decizie de estimare a TVA de plata pt iunie 2025, in suma de 24000 lei. Cum inregistrez acest TVA estimat?
Va multumesc.
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Creeaza un CONT de TESTARE GRATUITA pentru a avea acces la toate raspunsurile din PortalCodulFiscal.ro, completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Newsletter PortalCodulFiscal.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Modificari fiscale 2026"!




Un produs marca 