Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Buna ziua! Sunt Maria, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti Tutoriale
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 9 Decembrie 2025

Tratamentul fiscal-contabil al avansului aferent unei AIC

Intrebare:

Firma noastra a achizitionat o instalatie de desprafuire din Belgia, conform contractului "Valoarea instalatiei este de 50.000 euro, plata efectuandu-se 50% in avans, restul platii la incarcarea primelor elemente. Se vor emite facturi fiscale pentru ambele plati, acestea fiind precedate de facturi proforme.". In septembrie primim o factura proforma pentru 50% din valoarea instalatiei, facem plata, iar ulterior furnizorul ne emite o factura cu data de 20.09.2025. Pe acea factura este mentionata denumirea bunului, este mentionat procentul de 50%, valoarea totala a instalatiei si valoarea de 50%. Prima livrare cf CMR se face in data de 26.09.2025. Urmatoarele livrari se fac in luna octombrie, respectiv in 15.10.2025 si 17.10.2025. In data de 15.10.2025 emite factura proforma pentru diferenta de 50%, facem plata in 16.10.2025 si in data de 17.10.2025 emite factura in acelasi format ca in luna septembrie, respectiv cu denumirea bunului, procentul de 50%, valoarea totala si valoarea de 50%. In luna septembrie, am inregistrat factura ca fiind un avans si am declarat in D300 si D390. Tinand cont de mentiunea din contract, redata mai sus, va rugam sa ne raspundeti la urmatoarele intrebari:

1. Este corecta inregistrarea noastra ca avans in baza facturii emisa in luna septembrie dupa efectuarea platii? Poate fi considerata acea factura ca fiind una de avans?

2. Cum inregistram factura emisa in luna octombrie dupa efectuarea diferentei de plata (50%)? Ca avans? Poate fi considerata acea factura ca fiind una de avans?

3. Furnizorul trebuia sa ne emita o factura finala pe care sa mentioneze bunul achizitionat la valoarea totala si sa faca referire la cele doua facturi emise anterior (storno), considerate de noi ca avans?

4. Putem inregistra bunul achizitionat in baza a doua facturi, livrarea avand loc ulterior emiterii primei facturi?


Tip societate: S.A.
Numar de angajati: 50-249 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 0811

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Creeaza un CONT de TESTARE GRATUITA pentru a avea acces la toate raspunsurile din PortalCodulFiscal.ro, completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Informatii la zi oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro -
cel mai apreciat site de consultanta fiscala din Romania
 
Vrei sa ai acces instant la TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu: TESTEAZA GRATUIT pentru 48 de ore!
- Ai la dispozitie o Baza de Date cu peste 90.000 de intrebari si raspunsuri
- Gasesti Legislatie la zi + Sfaturile specialistilor in fiscalitate si contabilitate
 
Completeaza formularul de mai jos si TESTEAZA GRATUIT ! Beneficiaza de oferta noastra speciala!
 
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Noutati fiscale 2026"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Achizitii intracomunitare

28Nov2025

Obligatia utilizarii CMR in transporturile internationale de marfuri

de Alexandru Palaghia valabil la 28 Nov 2025
TVA
Intrebare: O societate comerciala romana realizeaza achizitii intracomunitare din Ungaria. Furnizorul de marfa este de asemenea organizatorul transportului. Realizeaza transportul cu vehicul propriu. Documentele pe care furnizorul le emite pentru livrarea marfii sunt factura fiscala si avizul de insotire a marfii. Pe ambele documente este inscris numarul vehiculului cu care se transporta marfa. Avizul ...
26Nov2025

Neplatitor de TVA, achizitie servicii din UE si non UE

de Gina Popescu valabil la 26 Nov 2025
TVA
Intrebare: Sa intelegem asadar ca in varianta in care pe o companie avem ambele situatii (Achizitii intracomunitare de servicii de la furnizori din CE si achizitii de servicii de la un furnizor extracomunitar care au cod TVA cu EU sau fara EU) trebuie sa intocmim 2 declaratii 301: una pe CIF special de TVA cu achizitiile de servicii intracomunitare si alta pe CIF-ul normal pentru achizitii de servicii de ...
25Nov2025

Neplatitor TVA achizitie servicii intracomunitare

de Gina Popescu valabil la 25 Nov 2025
TVA
Intrebare: Un SRL, persoana jurica romana neplatitoare de TVA, achizitioneaza servicii de la Google (Cod TVA IE3668997OH). Factura este emisa de Google cu tva. Ce obligatii declarative si de plata are societatea din Romania in acest caz? Multumesc.
25Nov2025

Achizitie servicii din afara UE

de Gina Popescu valabil la 25 Nov 2025
TVA
Intrebare: Revin aici si cu situatia unei facturi emisa de o firma din Australia care are cod TVA: EU37204218 si mentiunea: se aplica taxare inversa. Cum raportam aceasta operatiune dpdv al TVA? Atasam aici fisierul. Multumesc frumos.
21Nov2025

Achizitie bunuri. Platforme online

de Vera Constantin valabil la 21 Nov 2025
TVA
Intrebare: Va rog frumos, sa ma ajutati cu lamuriri pentru sistemu OSS. Societatea comerciala inregistrata in Romania, platitor de TVA, face achizitii de pe site-uri ca shein, temu etc. Valoare achizitii, pana in suma de 150 euro. Imi deduc TVA, cheltuiala este deductibila? Va rog frumos si o prezentare a sistemului OSS. Multumesc!
21Nov2025

TVA deductibila 50% AIC

de Alexandru Palaghia valabil la 21 Nov 2025
TVA
Intrebare: Societate inregistrata in scopuri de tva achizitioneaza un autoturism de la o persoana juridica, inregistrata in scopuri de TVA, din Germania. Autoturismul va fi utilizat in regim mixt. Trebuie sa plateasca statului roman 50% din valoarea TVA-ului?
x